隆阳区本级2025年“三公”经费 决算支出情况说明

索引号
01525687-7/20260910-00002
发文机构
隆阳区财政局
公开目录
“三公”经费
文      号
浏览量
日期
2026-09-10

隆阳区本级2025年“三公”经费

决算支出情况说明


根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省、市、区人民政府工作安排,经隆阳区财政局汇总,区人民政府审定,现将隆阳区本级部门(包括本级行政单位、事业单位以及其他使用财政拨款安排“三公”经费单位)2025年“三公”经费决算情况公开如下:

2024年同口径数据对比,2025年隆阳区本级财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为970万元,较2024年976万元减少6万元,下降0.61%(其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为899万元,较2024年976万元减少77万元,下降7.89%;政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总数为71万元,较2024年0万元增加71万元)。其中:

1.因公出国(境)费为20万元,较2024年0万元增加20万元,其中因公出国(境)团组1个,因公出国(境)4人次。

2.公务接待费为36万元,较2024年78万元减少42万元,下降53.85%(其中一般公共预算财政拨款公务接待费支出数为36万元,较2024年78万元减少42万元,下降53.85%;政府性基金预算财政拨款公务接待费支出决算汇总数为0万元,与上年持平),其中国内公务接待310批次,3101人次。

3.公务用车购置及运行维护费为914万元,较2024年898万元增加16万元,增长1.78%(其中一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出数为843万元,较2024年898万元减少55万元,下降6.12%;政府性基金预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出决算汇总数为71万元,较2024年0万元增加71万元),其中:公务用车购置费199万元,较2024年210万元减少11万元,下降5.24%(其中一般公共预算财政拨款公务用车购置费199万元,较2024年210万元减少11万元,下降5.24%;政府性基金预算财政拨款公务用车购置费支出决算汇总数为0万元,与上年持平);公务用车运行维护费715万元,较2024年688万元增加27万元,增长3.92%(其中一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费支出数为644万元,较2024年688万元减少44万元,下降6.40%政府性基金预算财政拨款公务用车运行维护费支出决算汇总数为71万元,较2024年0万元增加71万元)。购置公务用车11辆,年末公务用车保有量390辆。(详见附件1、2)

隆阳区严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理;严格控制审批因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。2025年区本级“三公”经费财政拨款决算汇总数较上年下降,达到了中央“三公”经费总额“只减不增的要求。


附件:1. 隆阳区本级2025“三公”经费同口径决算数对比情况表

2. 隆阳区本级2025“三公”经费决算汇总表

3. 隆阳区本级“三公”经费口径说明




附件1

隆阳区本级2025“三公”经费同口径决算数对比情况表

  单位:万元%

项目

2024年决算数

2025年决算数

2025年决算比上年增、减情况

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

其中:政府性基金预算财政拨款

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

其中:政府性基金预算财政拨款

增、减额

增、减幅度

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

其中:政府性基金预算财政拨款

财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

其中:政府性基金预算财政拨款

合计

976

976

0

970

899

71

-6

-77

71

-0.61

-7.89

1.因公出国(境)费

0

0

0

20

20

0

20

20

0

2.公务接待费

78

78

0

36

36

0

-42

-42

0

-53.85

-53.85

3.公务用车费

898

898

0

914

843

71

16

-55

71

1.78

-6.12

其中:(1)公务用车购置费

210

210

0

199

199

0

-11

-11

0

-5.24

-5.24

(2)公务用车运行费

688

688

0

715

644

71

27

-44

71

3.92

-6.40

附件2

隆阳区本级2025“三公”经费决算汇总表

                                         单位:万元

项  目

2025“三公”经费

(一)支出合计

970

  1.因公出国(境)费

20

  2.公务用车购置及运行维护费

914

    (1)公务用车购置费

199

    (2)公务用车运行维护费

715

  3.公务接待费

36

    (1)国内接待费

36

         其中:外事接待费

0

    (2)国(境)外接待费

0

(二)相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)

1

  2.因公出国(境)人次数(人)

4

  3.公务用车购置数(辆)

11

  4.公务用车保有量(辆)

390

  5.国内公务接待批次(个)

310

     其中:外事接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

3101

     其中:外事接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0







附件3:


隆阳区本级“三公”经费口径说明


一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

)公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二、“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。 

三、按同口径数据对比,2025年隆阳区本级财政拨款 “三公”经费合计,达到了中央“只减不增”的要求。