2020年省级高标准农田建设项目管护经费绩效自评

索引号
01525707-9/20230529-00027
发文机构
隆阳区农业农村局
公开目录
绩效自评报告
文      号
浏览量
日期
2023-05-29

2022年度项目支出绩效自评表


                                单位名称:隆阳区农业农村局    填报日期:2023320

项目名称

2020年省级高标准农田建设项目管护经费

主管部门

隆阳区农业农村局

项目实施单位

隆阳区农业农村局

项目类别

1、部门预算项目 £   2直专项  3对下转移支付项目 R

项目属性

1、持续性项目 £   2、新增性项目 R

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数B

执行率B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

12.61

12.61

100%

100

年度绩效目标

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标(40分)

数量指标

高标准农田修复面积

0.1万亩

0.1万亩

14

质量指标

项目验收合格率

95%

100%

13

时效指标

任务完成及时性

1

1

13

效益指标(30分)


社会效益指标

粮食综合生产能力

明显提升

明显提升

10

生态效益指标

耕地质量

逐步提升

逐步提升

10

可持续影响指标

水资源利用率

逐步提升

逐步提升

10

满意度指标10分)

服务对象满意度指标

受益群众满意率

90%

90%

10

总分(100

100

自评等级

偏差大或

目标未完成

原因分析

无。

改进措施及

结果应用方案

无。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。


2022年度项目支出绩效自评报告

2020年省级高标准农田建设项目管护经费

一、自评结论

(一)自评得分

 2020年省级高标准农田建设项目管护经费绩效自评分100分,自评等级为优

(二)绩效目标完成情况

预算执行情况,该项目预算数12.61万元,执行数12.61万元,执行率100%;产出指标完成情况,高标准农田修复面积0.1万亩,项目验收合格率100%;效益指标完成情况,粮食综合生产能力明显提升,耕地质量逐步提升,水资源利用率逐步提升;满意度指标完成情况,受益群众满意率≥90%。

(三)存在的问题和原因分析

无。

(四)下一步拟改进措施及有关建议

无。

二、佐证材料

(一)项目基本情况

2020年下达省级高标准农田建设项目管护经费27.61万元,用于永盛街道杨官社区高标准农田水毁修复0.1万亩,2021年已完成修复工作,2021年拨付15万元、2022年拨付12.61万元。

(二)自评工作开展情况

1. 前期准备

一是要求项目实施主体严格按照资金管理文件和项目管理文件等相关规定执行项目二是督促项目实施主体按要求规范建设,确保项目建设的进度和质量三是要求项目实施主体开展绩效评价。

2. 组织过程等相关情况

一是组织项目实施主体开展项目绩效自评二是对项目实施主体自评结果进行核实。

(三)绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析(包括完成情况和偏原因等)。

该项目预算数12.61万元,执行数12.61万元,执行率100%

2.绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏原因等)。

该项目产出指标效益指标、满意度指标均完成年初目标。产出指标完成情况,高标准农田修复面积0.1万亩,项目验收合格率100%;效益指标完成情况,粮食综合生产能力明显提升,耕地质量逐步提升,水资源利用率逐步提升;满意度指标完成情况,受益群众满意率≥90%。

(四)上年度部门自评结果应用情况

将评价结果作为各项目改进管理和申请以后年度项目的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度安排项目的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

(五)其他需说明的问题

无。