一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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01525724-7-/2022-1214001
发文机构
隆阳区水务局
公开目录
三公经费
文      号
浏览量
日期
2022-12-14

隆阳区水务局2021年(本级)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水务局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,200.00元,支出决算为60,215.90元,完成预算的221.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为57,805.90元,完成预算的212.52%;公务接待费支出决算为2,410.00元,完成预算的8.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:1.公务接待费较年初预算减少4,590.00元主要是我单位认真贯彻落实厉行节约,严格执行接待管理制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用;2.公务用车运行维护费较年初预算数增加37,605.90元,主要为一是开展河长制工作、水质检测、汛期巡查、省级图斑复核、在建工程疫情防控检查、节水型社会建设、小水电站生态流量下泄检查等所需车辆次数增加,所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相应增加;二是我单位实行公务用车加油卡管理,且为便于各项工作开展时车辆能够正常运转,于2021年5月、8月两次共充值加油卡40,000.00元,导致燃油费增加(截至12月31日,加油卡实际使用14,000.00元,还剩26,000.00元),导致公务用车运行维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18,920.00元,增长45.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加24,128.00元,增长71.64%;公务接待费支出决算减少5208.00元,下降68.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:1.公务接待费减少5,208.00元,主要为我单位认真贯彻落实厉行节约,严格执行接待管理制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用,导致公务接待费减少;2.公务用车运行维护费增加24,128.00元,主要为一是开展河长制工作、水质检测、汛期巡查、省级图斑复核、在建工程疫情防控检查、节水型社会建设、小水电站生态流量下泄检查等所需车辆次数增加,所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相应增加;二是我单位实行公务用车加油卡管理,且为便于各项工作开展时车辆能够正常运转,于2021年5月、8月两次共充值加油卡40,000.00元,导致燃油费增加(截至12月31日,加油卡实际使用14,000.00元,还剩26,000.00元),导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出57,805.90元,占96.00%;公务接待费支出2,410.00元,占4.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出57,805.90元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出57,805.90元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展河长制工作、水质检测、汛期巡查、省级图斑复核、在建工程疫情防控检查、节水型社会建设、小水电站生态流量下泄检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,410.00元。其中:

国内接待费支出2,410.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2021年防汛检查、省水利厅关于做好对中央生态环境保护督查交办问题整改工作发生的接待支出,共接待3批次25人次,人均公务接待费用96.40元。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位未发生国(境)外接待费支出。