隆阳区水务局2023年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 索引号
- 01525724-7/20241209-00001
- 发文机构
- 隆阳区水务局
- 公开目录
- 三公经费
- 文 号
- 浏览量
- 34
- 日期
- 2024-12-09
隆阳区水务局2023年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元,决算为140,988.02元,完成年初预算的57.55%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为235,000.00元,决算为136,818.02元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.04%,完成年初预算的58.22%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为4,170.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.96%,完成年初预算的41.70%,具体是国内接待费支出决算4,170.00元(其中:外事接待费支出决算元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市隆阳区水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245,000.00元,支出决算为140,988.02元,完成年初预算的57.55%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为235,000.00元,决算为136,818.02元,完成年初预算的58.22%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为4,170.00元,完成年初预算的41.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:保山市隆阳区水务局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,进一步加强“三公”经费管理,硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理;严格控制审批因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用。
2023年因公出国(境)费支出0.00元,与本年预算支出一致;
2023年公务用车购置及运行维护费支出136,818.02元,较本年预算数减少98,181.98元,下降41.78%,具体情况是:保山市隆阳区水务局(本级)2023年公务用车购置及运行维护费支出52,350.00元,较本年预算数减少7,650.00元,下降12.75%,原因是:本单位严格执行厉行节约制度,且公务用车实行加油卡管理,规范公务用车,导致公务用车运行维护费较预算减少;隆阳区中小型水库工程管理中心公务用车购置及运行维护费支出59,853.02元,较本年预算数减少45,146.98元,下降42.30%,原因是:本年度公务用车运行维护费减少;保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心公务用车运行维护费公务用车运行维护费24,615.00元,较本年预算数减少45,385.00元,下降64.84% ,原因是:本着厉行节约的原则,缩减经费开支;隆阳区河道管理所公务用车购及公务用车运行维护费0.00元,与本年预算支出一致。
2023年公务接待费支出4,170.00元,较本年预算数减少5,830.00元,下降58.30%,具体情况是:保山市隆阳区水务局(本级)2023年公务接待费支出0.00元,较本年预算数减5,000.00元,下降100%,原因是:我单位严格落实各项公务接待制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用;水库管理中心公务接待费支出4,170.00元,较本年预算数减少830.00元,原因是:为认真贯彻落实厉行节约紧缩经费开支的相关规定。保山市隆阳区水利工程规划建设管理服务中心公务接待费0.00元,与本年预算支出一致;隆阳区河道管理所公务接待费0.00元,与本年预算支出一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,584.56元,增长4.90%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加5,724.56元,增长4.37%;公务接待费支出决算增加860.00元,增长25.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.因公出国出境增加0.00元,与上年一致;2.公务用车购置及运行维护费增加5,724.56元,主要原因是隆阳区水务局(本级)增加17,702.30元,主要为公车平台的车辆燃油费维修费过路费由使用单位承担,且我单位使用公车平台车辆增加至2辆,相应的燃油费、过路费增加并支付2021年11月以来车辆维修费13,820.00元;建管中心减少10,225.61元,主要为维修费减少10,141.15元、燃油费增加7,092.15元、保险费减少4,840.61元、公务用车北斗定位技术服务费减少2,720.00元,过路费增加384.00元;水库中心减少1752.13元,主要为车辆维修费减少1,752.13元;3.公务接待费增加860.00元,主要原因是水务局本级减少3,310.00元,主要为严格落实各项公务接待制度,无函、同城均不接待,从严控制公务接待费用;水库中心增加4,170.00元,主要为北庙水库创建大中型水库标准化管理,接待水利部专家考评组导致接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门未发生因公出国(境)费支出。
2.购置车辆0辆。本部门未发生购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于河长制工作、水质检测、汛期巡查、省级图斑复核、在建工程施工管理、小水电站生态流量下泄检查、水库范围及干渠巡视等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次25人(其中:外事接待人次0人)。主要用于北庙水库创建大中型水库标准化管理,接待水利部专家考评组等发生的接待支出,共接待2批次25人次,人均公务接待费用188.40元。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本部门未发生国(境)外接待费支出。