2021年区本级预算执行和其他财政收支审计查出部分问题整改情况专项审计调查结果公告
- 索引号
- 01525696-5/20231026-00001
- 发文机构
- 隆阳区审计局
- 公开目录
- 审计结果
- 文 号
- 浏览量
- 48
- 日期
- 2023-10-26
根据《中华人民共和国审计法》第二十九条和第五十二条的规定,保山市隆阳区审计局派出审计组,自2022年11月16日至12月13日,对11个单位2021年区本级预算执行和其他财政收支情况审计查出问题的整改情况及相关整改工作开展情况进行了专项审计调查。
一、基本情况
2021年隆阳区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题共涉及33个项目、124个问题,根据各项目主审收集的情况反映:截至11月初,已完成整改87个,正在整改37个。本次专项审计调查涉及11个单位13个项目,对反馈未完成整改的37个问题进行全查。
二、审计查出的主要问题
(一)34个审计查出问题未按时限完成整改;
(二)1个被审计单位未履行审计整改结果公告责任。
三、审计处理处罚情况及建议
对上述问题,隆阳区审计局已依法出具了审计报告并提出了处理意见。
(一)34个审计查出问题未按时限完成整改的问题,未按时限完成整改的9家被审计单位应针对未完成整改问题制定详细的整改计划、明确整改时限、压实整改责任,尽快完成整改任务。
(二)1个被审计单位未履行审计整改结果公告责任的问题,未完成公告单位应及时将审计整改查出问题按实际整改情况向社会公告。
四、审计发现问题的整改情况
(一)34个审计查出问题未按时限完成整改的问题,1家被审计单位已在规定时限内完成整改,其余8家被审计单位针对未完成整改问题制定详细的整改计划,持续进行整改。
(二)1个被审计单位未履行审计整改结果公告责任的问题,涉及单位已将审计整改查出问题按实际整改情况进行公告。