隆阳区审计局内设机构工作职责

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01525696-5-/2018-0123001
发文机构
隆阳区审计局
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日期
2018-01-23

隆阳区审计局内设机构工作职责

 

一、办公室

负责机构编制、人事工作、文秘、财务、会务、宣传、新闻发布、信息、统计、保密、信访、档案、后勤服务等工作;拟定审计工作的政策、规划和年度计划;承担审计领域对外交流工作;组织审计人员学习培训、交流工作;负责机关党群工作;负责退休人员工作;承担信访举报受理工作。

二、法制股

承担有关审计业务规章制度的起草工作;审理有关审计业务事项;承担机关规范性文件的合法性审核工作;承担机关行政复议、行政诉讼等工作;负责内部审计业务指导、监督。

三、计算机中心

承担信息技术在审计领域的运用,组织建设全区审计信息系统;负责全区审计人员计算机技术的培训管理工作,并指导审计人员信息技术在审计中的应用。

四、财经金融审计股

负责组织审计区本级财政预算执行和其他财政收支情况,组织审计中央和省市区财政转移支付资金,开展有关专项审计的调查;受委托,审计金融、保险、证券机构和非银行金融机构的资产、负债、损益状况。

五、行政事业审计股

负责审计区政府管理的教科文卫专项资金,开展有关专项审计调查;区级各部门预算的执行情况和其他财政财务收支。

六、农业与资源环保审计股

组织审计区级各部门和区政府管理的农业专项资金、资源能源和生态环境保护资金;开展有关的专项审计调查。

七、社会保障审计股

组织审计区级各部门、区政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金;开展有关专项审计调查。

八、经济责任审计股

负责组织、协调、管理全区党政领导干部和企业领导人员经济责任审计工作;负责区管领导干部、不属区管但须由区级审计机关的领导干部和区属国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计工作;开展有关的审计调查;承担区经济责任审计工作联席会议办公室日常工作。

九、经贸审计股

负责审计区属国有和国有资产占控股地位或者主导地位的企业资产、负债、损益状况;负责对区属企业化管理的事业单位进行审计监督;开展有关的审计调查;受委托,审计国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目执行单位的财务收支。

十、固定资产投资审计股

组织审计区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,开展有关专项审计调查;受委托,审计国家、区级固定资产投资建设项目的预算执行情况和决算。

十一、政府投资和农村集体财务审计中心

负责对农村集体的财务收支、对资金资产资源的管理使用及相关经济活动的真实性合法性效益性进行审计监督,以及对村干部履行经济责任情况进行审计监督。同时,协助固定资产投资审计股做好项目的预算执行情况和决算审计。