保山市隆阳区丙麻乡2024年度部门决算
- 索引号
- 01525768-5/20250919-00001
- 发文机构
- 隆阳区丙麻乡人民政府
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2025-09-19
保山市隆阳区丙麻乡2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置8个内设机构,包括:5个行政单位分别是:
1.党政综合办公室,股级
2.基层党建办公室,股级
3.经济发展办公室,股级
4.社会事务办公室(加挂退役军人服务站牌子),股级
5.平安法治办公室,股级
3个事业单位分别是:
1.党群服务中心(加挂新时代文明实践所牌子)公益
一类事业单位,副科级
2.综合行政执法队(加挂政府专职消防队、消防工作站
牌子),公益一类事业单位,副科级
4.综合保障和技术服务中心,公益一类事业单位,副科级
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位5个分别是:
1.党政综合办公室,
2.基层党建办公室,
3.经济发展办公室,
4.社会事务办公室,
5.平安法治办公室。
其他事业单位3个分别是:
1.党群服务中心,
2.综合行政执法队,
3.综合保障和技术服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的:公务员23人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员36人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人(离休0人,退休22人)。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制4辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)经济工作稳中求进,综合实力持续增强
坚持把招商引资作为“一号工程”,全年对接企业57次,签订招商引资协议3个,成功引进保山棋棱商务实施万亩油菜花海农文旅融合项目,云供华贸实施2000亩贡菜种植收购项目,佳沃“蓝莓”实施蓝莓现代农业产业基地项目,招商引资工作考核位列乡镇第一;不断优化营商环境,培育各类企业461户,个体工商户1892户。增长动力持续迸发,成为隆阳东山片区经济最为活跃的乡镇。
坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”,严守耕地红线6.82万亩和永久基本农田控制线5.38万亩,进一步稳固粮食播种面积,夏粮播种1.07万亩、产量2500吨。秋粮播种4.23万亩,产量2.33万吨。牢牢掌握粮食安全主动权,把“藏粮于地、藏粮于技”战略真正落到实处。
(二)产业发展提质增效,特色优势更加凸显
形成。
投资5亿元的黑岩洼集中光伏项目、投资550万元的高原特色烘干集群项目全面完工,不断激活工业增长新动能。保山晶合硅业产量1670吨,实现产值接近2000万元复工建设高标准农田2万亩,实施水肥一体化现代设施农业建设2400亩。油菜种植面积保持在3.5万亩,油菜籽产量达5900吨,产值达3798万元;烤烟种植面积巩固在1.5万亩,收购烟叶3.91万担,实现烟农收入6764.36万元,创税1488.16万元;玉米制种面积3000亩,产量1100吨,产值达533.18万元。推广种植贡菜、蜜薯、万寿菊等特色产业2260亩,实现产值1153万元。招商引资打造300亩蓝莓现代农业产业基地、现代化肉禽养殖示范基地、5226亩林下经济开发示范基地,“三大基地”落地预计可提供1000人以上的稳定就业岗位。多元化产业发展格局已初步;丙麻电站和丙麻一三级电站吸纳就业34人,实现产值2100万元,工业产业发展稳健,经济效益明显提升。
(三)项目建设扎实推进,发展基础不断夯实
投资230.13万元的奎阁人饮工程项目、投资101.75万元的2035亩水肥一体化现代设施农业建设项目、投资84万元的阿贡田人饮项目已全面建设完成;投资1411万元的养护修复县道路41.86千米项目、投资460万元的沙沟桥水库至丙麻集镇水厂饮水改造项目、投资96万元的丙麻乡农村区域养老服务设施改造提升项目正在有序推进,基础设施项目的建设成为推动丙麻经济社会发展的主要驱动力。
投资400万元的大羊山林下中药材种植示范基地项目、投资300万元的上庙村大垭口安置点农机社会化服务项目、投资300万元的隆阳区肉鹅(一期)发展项目、投资260万元的白玉村产业融合发展项目、投资104.97万元的阿贡田初级茶叶所等产业项目建设完成,抓项目促发展成效明显。
(四)生态环境持续改善,乡村容貌焕然一新
深入学习运用“千万工程”经验,打造4个区级示范点、1个“千万工程”示范村、9个“千万工程”提升村以及接续打造10个市级、1个省级绿美村庄。持续推进人居环境整治提升行动,加大农村垃圾治理、污水处理、厕所改造等工作力度,组织开展全域性人居环境整治提升行动12次;依托农村人居环境提升PPP项目配备4辆垃圾钩背车、70个垃圾钩背箱,各村垃圾收集转运设施不断完善;新建公厕3座、改建户厕100座,村庄面貌有了质的改变,宜居宜业的和美乡村不断具象化。
集镇治理日趋改善。健全完善长效监管机制,整治占道经营、违规经营、以路为市、乱停乱放、污水乱排等突出问题,扎实开展集镇集中治理行动6次,开展执法检查22次。分批次投入790万元实施丙麻村人居环境提升新乡村示范带建设一期项目,硬化道路1.6公里,跨时五年解决丙麻集镇连接路洼颠簸、扬尘污染严重等问题,集镇品质不断提升。
绿水青山守护有力。严格落实“河长制”“林长制”。年内巡河2639次,处理问题218个,组织开展清河行动20余次,打击私挖滥采27起。积极协调东河流域镇村污水治理项目收尾工作,东河流域水质长期保持在Ⅲ类以上,水质实现稳定脱劣。召开乡、村级林长制会议35次,明确各级林长工作责任,义务植树达到6万株,森林覆盖率达55.43%。扎实开展耕地流出整改,完成各类土地违法图斑核实整改183处。青山常在、绿水长流、空气常新成为丙麻最厚重的底色。
(五)民生保障更加有力,幸福指数持续提升
社会保障持续加强。认真落实各项社会保障政策,加大对困难群众的救助力度。全年为1110户1736人困难家庭发放低保金639.22万元、为116名特困人员发放特困供养金143.92万元、发放临时救助103人次29.45万元。全面落实稳岗就业政策,劳动力转移就业1.1万人,发放各类产业帮扶及创业贷款325万元。组织农村劳动力各类培训1116人,技能培训204人,脱贫劳动力培训407人。抓实社会保险扩面增效,城乡居民基本医疗保险、养老保险参保率分别达98.33%、103.65%。严格落实农村建房联审联批工作制度,农村宅基地建房审批72户、实施危房改造8户。完成兵役登记135人、兵源征集5名,民兵整组工作有力推进。民生福祉持续增进,牢牢兜住民生保障底线。
教育服务优化升级。结合丙麻建设发展实际,适时调整优化校点布局,撤并麦地幼儿园、河西小学、稳鱼小学3所学校。教育教学成绩突出,丙麻中心学校秋季期末统测全区排名第10,丙麻中学秋季期末统测全区排名第11,在山区乡镇中排名第1。全年争取到挂钩单位、合作企业及社会各界爱心人士社会捐资17万余元,全部用于留守儿童、困难学生救助。投资279万元的丙麻中学足球场及护坡项目建设完成并投入使用,学校基础设施得到改善。连续三年对中考前10名和小升初3A学校到户发放现金及荣誉证书进行表扬奖励,并授予家长“重教之家”荣誉锦旗。家庭、学校、政府、社会“四位一体”形成合力,全乡教育高质量发展取得显著成效。
(六)持续加强自身建设,履职担当更加有力
政治引领走深走实。坚持把党的政治建设摆在首位,自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,严守政治纪律和政治规矩,坚决维护党中央权威和集中统一领导,紧扣区委、区政府和乡党委的各项决策部署,紧抓经济社会发展中的难题、短板,增强勇于担当、敢于争先的责任意识,集中精力办实事、解难事、求实效,确保各项工作落地落实。
作风建设见行见效。深入推进主题教育活动,扎实开展作风革命、效能革命。严格执行重大行政决策程序,不断提高科学决策、民主决策、依法决策能力。自觉接受人大监督和社会公众监督,办理人大代表建议42件,办结率81%;政务公开信息205条,各级主流媒体采用稿件117篇。“12345”政务服务热线来件72件,反馈率、办结率、及时率均达100%。开展意识形态领域分析研判4次,强化意识形态风险隐患排查整治3次。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区丙麻乡2024年度收入合计30,938,559.26元。其中:财政拨款收入30,938,559.26元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加698,728.37元,增长2.31%。其中:财政拨款收入增加698,728.37元,增长2.31%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入增加。主要原因是:农林水支出增加686,465.61元,城乡社区支出增加823,482.69元,一般公务服务减少1,251,192.60元,社会保障和就业支出增加223,042.62元等。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区丙麻乡2024年度支出合计30,938,559.26元。其中:基本支出16,106,101.70元,占总支出的52.06%;项目支出14,832,457.56元,占总支出的47.94%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计698,728.37元,增长2.31%。其中:基本支出增加577,985.62元,增长3.72%,主要原因是:基本工资增加21,388.50元,津贴补贴减少115,460.50元,绩效工资增加93,378.00元,职业年金缴费增加88,554.82元,职工基本医疗保险缴费减少21,443.41元,办公费减少8,013.37元,维修维(护)费减少101,624.84元,邮电费减少31,004.92元,差旅费减少11,394.50元,工会经费减少43,262.00元,公务用车运行维护费减少109,921.55元,对个人和家庭补助收入生活补助增加970,426.00元等。项目支出增加120,742.75元,增长0.82%,主要是上年的项目支出与今年的项目支出数额相差不大,所以增长没有多大变;经费无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,106,101.70元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,704,861.60元,占基本支出的91.30%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,401,240.10元,占基本支出的8.70%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,832,457.56元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于:
1.2021年农村户厕改造区级补助资金项目经费200,000.00元,主要用于2021年农村户厕改造区级补助到户资金,每户补助200.00元,共10000户;
2.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目经费300,000.00元,主要用于2023年三座公厕建设资金,每座100,000.00元;
3.2021年改善农业生产条件建设专项资金项目经费200,000.00元,主要用于陶家寨道路建设;
4.隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目经费1,017,500.00元,主要用于稳鱼村实施425亩,叠水村实施358亩,上庙村实施385亩,丙麻村实施760亩,奎阁村实施107亩,共计2035亩滴管建设;
5. 丙麻乡奎阁村人饮项目资金项目经费2,301,300.00元,主要用于新建20立方调节池(>座),新建500立方调节池(座),安装阀门井(>座),安装水表,架设生产生活用水管道;
6.丙麻乡阿贡田初级茶叶所建设资金项目经费1,049,700.00,主要用于盘活阿贡田村小学闲置资产,用于隆阳区阿贡田村种植专业合作社组建高山有机初级茶叶所,翻新改建教学楼一栋400㎡;配备制茶加工设备电杀青机、变压器、揉茶机等相关设备;
7.上庙村大垭口安置点农机社会化服务项目经费3,000,000.00元,主要用于建设占地5亩农业社会化服务中心一个,硬化场地670平方米,农机停放仓库500平方米等配套基础设施,土地为设施农业用地,建成项目归上庙村所有,其中购买大型耕地机8台等;
8.丙麻乡河西村至铺子房通村公路项目经费1,539,000.00元,主要用于河西村至铺子房通村公路项目建设;
9.丙麻社区陶家寨自然村农村公益事业财政奖补人居环境提升整治项目资金370,000.00元,主要用于陶家寨自然村农村道路建设;
10.隆阳区肉鹅产业发展项目经费3,000,000.00,主要用于新建肉鹅育苗养殖基地 1 个,鹅舍 2940 平方米,业务用房 300 平方米,购置肉鹅育苗设备,配套畜禽粪污收集处理等设施。
11.2024年税收收入超收分成经费项目经费384,000.00元,主要用于劳务派遣、殡葬惠民补助资金等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区丙麻乡2024年度一般公共预算财政拨款支出30,219,615.26元,占本年支出合计的97.68%。与上年相比减少20,215.63元,下降0.07%,完成年初预算的134.53%。主要原因是本年减少了自然资源海洋气象等支出35,000.00元,增加了卫生健康支出19470.32元等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出4,011,337.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%,完成年初预算的39.68%,主要用于工资福利支出2,719,489.17元,商品和服务支出1,274,268.50元,其中办公费156,964.83、电费39,118.05元、邮电费1,188.00元、差旅费21,513.00元、维修(维护)费10,000.00元、公务接待费7,562.00元、劳务费161,000.00元、委托业务费524,148.00元、工会费40,660.00元、公务用车运行维护费72,506.30元、其他交通费用224,097.23元、其他支出40,000.00元;对个人和家庭的补助15,780.00元;资本性支出1,800.00元;造成预决算差异的主要原因是财政代管户资金2,614,296.57元、专项奖金户支出经费3,500,000.00元纳入年初预算,而实际本年度没有支付。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出393,818.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%,完成年初预算的100.25%,主要用于主要用于工资福利支出374,537.00元,商品和服务支出19,281.64元,其中办公费10,000.00元、电费9,281.64元。造成预决算差异的主要原因是事业人员每年都增加一个薪级工资,这个工资年初预算没有安排进去。
8.社会保障和就业(类)支出1,771,535.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%,完成年初预算的104.00%主要用于工资福利支出1,481,110.97元,商品和服务支出20,000.00元,其中办公费10,000.00元、邮电费10,000.00元、对个人和家庭的补助中的生活补助270,425.00元。造成预决算差异的主要原因是事业人员每年都增加一个薪级工资,这个工资年初预算没有安排进去以及支付了抚恤资金70,042.00元、就业补助68,160.00元、殡葬93,000.00元等年初都没有安排。
9.卫生健康(类)支出704,317.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%,完成年初预算的105.71%主要用于职工基本医疗保险缴费379,358.82元、公务员医疗补助缴费249,628.02元、其他社会保障缴费32,842.62元,对个人和家庭的补助中的生活补助42,487.82元;造成预决算差异的主要原因是卫生健康事业发展省对下补助资金42,487.82元没有纳入年初预算。
10.节能环保(类)支出239,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。主要用于商品服务支出中的劳务费239,700.00元;造成预决算差异的主要原因是省级公益林护林员报酬、天然林护林员报酬、中央财政提前批林业草原生态保护恢复资金(国有林管护)国家公益林护林员报酬年初都没有预算而实际做了支付。
11.城乡社区(类)支出745,961.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的112.20%工资福利支出712,411.00元,商品和服务支出746,219.39元,其中办公费17,771.31元、邮电费9,145.08元、差旅费5,303.00元、委托业务费714,000.00元、对企业补助中的费用补贴1,331.00f元;造成预决算差异的主要原因是丙麻乡阿贡田水库淹没区进出平衡经费714,000.00元没有纳入年初预算。
12.农林水(类)支出22,272,944.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.70%,完成年初预算的249.52%主要用于工资福利支出2,155,437元,商品和服务支出401,270.13元,其中办公费32,805.86元、电费7,663.77元、邮电费600.00元、差旅费16,555.50元、维修(维护)费10,000.00元、培训费400.00元、劳务费84,315.00元、工会费20,330.00元、其他支出225,000.00元;对个人和家庭的补助6,662,737.18元,其中生活补助6,462,737.18元、其他对个人和家庭的补助200,000.00元;资本性支出13,053,500.00元,其中房屋建筑物购建1,755,000.00、专用设备购置2,553,560.00元、基础设施建设8,704,940.00元、物资储备40,000.00元;造成预决算差异的主要原因是隆阳区水肥一体化现代设施农业建设项目经费1,017,500.00元、丙麻乡奎阁村人饮项资金2,301,300.00元、上庙村大垭口安置点农机社会化服务项目资金3,000,000.00元、丙麻乡河西村至铺子房通村公路项目资金1,539,000.00元、丙麻乡阿贡田初级茶叶所建设资金1,049,700.00元、隆阳区肉鹅产业发展项目经费3,000,000.00元等项目没有纳入年初预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出80,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%,年初无此项预算。主要用于办公费30,000.00元、基础设施建设30,000.00元;造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算,但是资源环境股又根据实际需要支付省级防汛应急救灾资金。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,750.00元,决算为72,506.30元,完成年初预算的72.69%;支出决算较上年减少117,483.55元,下降61.84%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元,决算为72,506.30元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的72.69%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少109,921.55元,下降60.25%;公务接待费支出决算较上年减少7,562.00元,下降100.00%;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少7,562.00元,下降100.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99,750.00元,支出决算为72,506.30元,完成年初预算的72.69%,支出决算较上年减少117,483.55元,下降61.84%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为99,750.00元,决算为72,506.30元,完成年初预算的72.69%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:中央出台“八项规定”等一系列政策,明确限制三公经费的使用范围、标准和审批流程,规范公务用车编制与使用、严禁超标准公务接待从制度层面直接压缩开支空间以及有的经费还没有支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少109,921.55元,下降60.25%;公务接待费支出决算增减少7562.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是国家持续深化作风建设与财政预算管理改革,从制度约束和执行监督两方面压缩非必要支出。中央出台“八项规定”等一系列政策,明确限制三公经费的使用范围、标准和审批流程,规范公务用车编制与使用、严禁超标准公务接待从制度层面直接压缩开支空间。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于人居环境提升、脱贫攻坚、违法图斑、森林防火、防汛等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区丙麻乡2024年机关运行经费支出1,010,483.94元,比上年减少64,094.64元,下降5.96%,主要原因是差旅费减少25,434.00元、邮电费减少42,750.00等。部门机关运行经费主要用于保障乡镇党政机关正常运转所必需的各项开支,核心是维持机构日常办公与履职的基本需求。如办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
四、国有资产占用情况
截至2024年末,保山市隆阳区丙麻乡资产总额9,913,001.44元,其中,流动资产7,976,661.60元,固定资产1,930,377.88元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产5,961.96元(净值),其他资产281,241.48元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,222,712.91元,其中固定资产增加19,740.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值2,105,924.59元;处置车辆0辆,账面原值1,230,400.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额9,382,420.17元,其中:政府采购货物支出2,421,540.00元;政府采购工程支出6,921,901.37元;政府采购服务支出38,978.80元。授予中小企业合同金额9,382,420.17元,其中:授予小微企业合同金额9,382,420.17元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。