保山市隆阳区兰城街道办事处2025年度部门决算公开报告

索引号
781694964/20260917-00001
发文机构
隆阳兰城街道办事处
公开目录
部门决算
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日期
2026-09-17

保山市隆阳区兰城街道办事处2025年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区兰城街道办事处概况

一、主要职责

保山市隆阳区兰城街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道党工委直接领导下开展工作。

其主要职责是:

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。

7.指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11.向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

12.完成区政府交办的其他事项

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入保山市隆阳区兰城街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个,是保山市隆阳区兰城街道办事处。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2025年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的公务员22人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员31人,机关和事业工人8;经费自理人员0

保山市隆阳区兰城街道办事处2025年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人离休0人,退休24),年末遗属2人。

车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强理论,夯根基,扎实推进党的建设

1.深化理论武装,凝聚思想共识。兰城街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,通过“集中学+自主学”“线上学+线下学”双轨模式,推动党的创新理论入脑入心。2025年至今,街道党工委开展理论学习中心组集中学习7次、“三会一课”学习1428次、支部主题党日活动1031次;充分发挥好街道党校平台作用,依托上级培训师资、视频等资源,广泛开展党员干部培训,年内聚焦“党务工作者、流动党员、党组织书记、入党积极分子暨发展对象、普通党员”等为重点培训对象,共组织各类培训班6场次,培训学员712人。

2.聚焦强基固本,抓实领域党建。一是所有基层党组织全覆盖召开了组织生活会和民主评议党员工作,扎实推进党支部“扩先提中治软”分类定级工作,通过“街道领导班子成员挂联党支部、先进帮带中间和后进”等工作机制,街道领导班子中的14个党员领导直接挂联基础工作相对薄弱的14个支部,中间支部全部有先进党组织帮带,目前已完成年度验收工作,确定先进党组织85个,中间党组织32个。二是围绕“严格把好政治标准关、严格把好总量调控关、严格把好队伍结构关、严格落实工作责任”工作要求,认真做好2025年党员发展工作,确定入党积极分子17名,确定发展对象18名,年内发展党员工作稳中有序。三是强化新兴领域党建工作落实,在上级统筹部署下,聚焦“两个覆盖”集中攻坚摸排工作安排。准确把握好时间节点,扎实推动辖区新经济组织、社会组织全面系统的摸排工作,认真核实相关信息,建立好摸排台账,共摸排出辖区目前存在实际经营行为的新经济组织830个、个体工商户2995户、新社会组织16个、新就业群体115人。通过工作的扎实开展,2025年兰城街道在新兴领域成立党组织2个。

3.坚持示范引领,凝聚创优合力。2025年以来,兰城街道持续注重巩固提升田心社区党总支、城南社区龚家庄农贸市场、兰花社区三馆夜市、沙滩社区九隆名居离退休干部党组织等多个已建成的示范标杆。同时,年内将田心社区铂金湾小区打造成云南省100个骑手满意“友好社区”标杆阵地之一,2025年以来,“全市新兴领域党建工作推进现场会”等多个会议在铂金湾小区成功召开。

(二)促学习,整作风,政治环境正且清

1.学习教育走深走实。累计开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题学习和交流研讨415场次。开展集中学习典型案例187场次,观看警示教育片207场次,上纪律党课103场次;街道领导班子查摆问题5个,目前已全部完成整改;领导班子成员查摆问题60个,目前已全部完成整改;同时,聚焦民生实事,今年兰城街道主题教育开展以来,共梳理出民生实事项目172个,目前已全部推进完成。

2.持续整治农村集体“三资”监管突出问题。聚焦群众反应强烈的殡葬、养老、集体“三资”等领域突出问题,严格监督检查和整改落实,经认真梳理,发现问题3个,涉及金额123.32万元,每个星期按时上报整改台账、问题清单和整改清单报表,截至目前,已整改问题2个。

3.全面落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态领导权,组织党工委理论学习中心组学习7次。全力抓好兰城街道名片打造和舆论引导,积极挖掘经济发展、城市更新、民生改善、社会治理等方面的工作亮点和典型经验,在省级以上媒体刊发报道8篇,市级媒体刊发报道33篇,区级媒体刊发报道41篇。其中,在新华社刊发的《云南保山:“笑嘻嘻”糊住了大头“包包”》引起了广泛关注,对兰城非遗产业的发展起到促进带动作用。

(三)抓产业,增特色,经济发展添动力

1.发展壮大集体经济工作。兰城街道将发展壮大社区集体经济作为基层党建工作的重要抓手之一,做到年初定目标、定计划、定责任。一是充分盘活资产促增收;二是开展有偿服务促增收;三是入股经营促增收。截至2025年9月底,13个社区集体经济收入均达5万元以上,其中,100万以上1个,50万元以上1个,共实现社区集体经济收入357.54万元,其中经营收入357.54万元,投资收益7.5万元。

2.街道2025年争取衔接资金项目1个,在湾子社区实施“十百千万”人居环境提升工程,项目资金30万元。中央、省、市、区级资金拨付及时率100%,资金95%投向基建及民生,项目完工率100%,支出率100%,未现违纪违规,群众满意度96%以上。2025年街道争取沪滇协作项目1个,项目资金30万元,在沙河社区建设加工车间647平方米,项目建成后,解决了辖区残疾人、留守妇女等群体实现“家门口”就业。2025年7月投产以来,共帮助12余名残疾人实现家门口就业增收,后期将持续扩大用工需求,预计实现“家门口”务工就业年总务工收入至少90万元,至少增加村集体经济年收入4万元。

(四)严治理,抓项目,城市社区换新颜

1.持续推进农村人居环境整治。今年以来,街道依托专项配套基础设施建设项目,对社区实施基础设施改造提升,聚焦居民生活核心需求,同步开展弱电线路入地10423米,消除空中“蜘蛛网”安全隐患;通过天然气管道架设12214米,完善清洁能源供应;实施供水管道改造54560米,保障水质与供水稳定;路面平整升级,以及修复破损路面70142平方米,从基础功能层面全面提升居住品质;修缮改造机耕路6条,沟渠11条,共11000余米,助力乡村产业发展;修复西大沟、岱官河、王官河,共2450米,进一步筑牢城乡接合部水安全防线与生态屏障;打通振兴路466.62米,同仁街南段987米,进一步优化城乡结合部路网功能与通行环境。

2.推进农村人居环境整治提升。一是污水治理。推进东河流域沿线社区污水管网建设,修复破损管网;整治河道沿岸排污口,严查偷排乱排行为;常态化清理河道水上垃圾,消除农村黑臭水体。二是建筑垃圾清理。开展“清零行动”,集中清理主干道、河道沿线、空闲地建筑垃圾。三是残垣断壁拆除,全面排查农村危旧房、残垣断壁,建立台账,动员群众自拆或街道协助拆除;利用拆除后的空地建设小菜园、小花园、小果园。四是空闲地整治利用。结合地类性质,因地制宜整治13个社区闲置宅基地、边角地,种植本土花卉苗木,打造“微景观”。五是完善基础设施,多渠道争取资金和项目,加快基础设施提升改造,人居环境得到极大改善。街道地处中心城市南片区,客货邮、水利、电网、通信均已实现全覆盖,纳入城市建设管理。

(五)强设施,优服务,人民群众添满意

1.教育环境优化升级。街道、社区、辖区各学校积极配合,压实“双线四级”“四查三比对”送教上门责任,采取家校社联动排查、联动劝返,为特殊学生定制送教方案、定期上门教学等模式,抓牢抓实各项教育保障工作及各类教育资金落实保障。建立健全对教育投入的长效机制以及街道班子成员挂钩联系学校制度,安排资金用于支持教育发展并帮助解决实际困难,投入22.9万元对东岳书院升级改造;协调筹集经费26.6万余元,解决学校实际问题11件,如:硬化永昌小学兰城校区外道路,实行人车分流,并在校门口架设路灯和交通指示牌,消除学生上下学安全隐患;妥善安置爱德堡幼儿园、莱茵宝贝幼儿园290余名幼儿等。

2.医疗服务全面覆盖。严格落实云南省健康扶贫30条措施,2025年兰城街道共有26147人参加城乡居民医疗保险、大病保险,其中脱贫户及监测对象全部参加基本医疗保险、大病保险,确保大病患者得到100%救治。脱贫群众家庭医生签约服务52户243人、监测户签约服务12户39人,卫生服务中心共开展24次慢病入户随访工作。2025年1-8月,辖区8个卫生室诊疗3071人次,总收入85982.21元,药费61056.11元,药占比71.01%。

3.民生保障严格落实。集中整治民政殡葬、养老服务、涉残等领域工作,确保特困供养、低保、残疾人等困难群体救助资金及时发放;持续提升特殊人群服务质量,完成残疾人生活补贴16人、护理补19人的审核、上报并录入系统工作;持续完善社会养老体系,截至2025年10月底共有80周岁以上老人917人,当月发放金额45850元,80周岁以上低保、特困分散供养人员51人,当月发放金额2550元。

4.抓实技能培训,强化劳动力技能素质提升。在区人社局牵头下,结合街道、社区经济社会发展实际、转移就业需要,针对广大劳动力大力开展技能培训,截至目前开展技能培训4期,分别为网络创业1期、咖啡师3期,共培训205人次。

5.抓实转移就业,全力助推乡村振兴。摸清劳动力转移就业底数,动态监测返乡回流人员,并针对性提供就业帮扶。同时,强化政策支持,结合省级外出务工奖补激励政策,加大了对贫困劳动力外出务工奖补政策宣传,目前已发放省外务工补贴18人次,2人材料待审核。鼓励自主创业,积极宣传就业创业贷款政策,鼓励符合条件人员申请政府贴息就业贷款。主动对接企业及劳务公司,梳理企业用工岗位信息,定期发布岗位信息。截至目前,今年已发布126期岗位信息,涉及岗位20000多条。

6.便利化改革提速,群众满意度达标。线下窗口受理办结1255件,接待群众1599人,未收到监督投诉,群众满意度100%。提供上门服务80件,代办服务25件,证明事项告知承诺事项办结233件,办件提速率达61.16%。截至2025年9月,严格按照办理时限落实12345热线平台转办的企业和群众诉求170件,规范答复率100%,办理结果除隐藏联系信息的100%反馈诉求人。

(六)保安全,解矛盾,社会治理更放心

1.多措并举,抓实普法宣传工作。一是以专题会议、火塘会议、摆摊设点、广播、入户、专栏、微信公众号专栏等形式全方位开展普法强基宣传活动,扩大宣传覆盖面、提高宣传影响力。二是建好用好普法队伍。组建调解员、法律明白人、两委干部等普法队伍14支350人,围绕《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律法规,开展好法治讲座,有效增强了居民遇事找法意识。三是找实找准社会治理中的短板和弱项,今年以来,开展宣传教育120余场次,制作宣传展板18幅,大小喇叭播放音频500余次,入户5300余户,普法宣传视频50个,发放宣传单1800余份,“魅力兰城”微信公众号科普内容80条。

2.加强综治中心实体化运行,提升社会风险防范化解水平。今年以来,排查矛盾纠纷79件,化解71件,正在化解稳控8件。办理上级交办信访件23件。接待群众来信来访58件,已化解56件,正在化解2件。解决历史遗留信访问题5件,确保辖区居民无赴昆进京上访行为发生。研判处置警情504起,其中一般警情288起,推送分流警情提示函216件。推送分流法院审理离婚案件36件。会商解决风险隐患6条(疑似涉未成年人“以租代购”手机合同纠纷;锦绣安苑小区套房内开设麻将馆扰民问题;3起校园学生人身权益纠纷;1起人员意外死亡纠纷)。

3.以房管人筑根基,构建防范体系。2025年,完成走访居民12565户,排查重点人群3669人。排查发现“六失三有一偏”23人,其中精神障碍患者12人、年少失管人员5人、投资失败1人、经济纠纷5人。解决居民群众问题120件,最大限度把各类隐患化解在萌芽状态。

4.做好重点区域治安巡防排查整治。分别在梓程夜市加装监控摄像头30个,在三馆夜市加装监控摄像头24个,在龚家庄农贸市场加装监控摄像头70个。对辖区内娱乐场所、宾馆酒店、烧烤夜市、车站、医院、出租房等重点行业、重点部位进行巡查。开展KTV、酒吧、纹身店、网吧、出租房等重点场所联合执法行动200余次。分别组织120家玛瑙商铺业主、19家台球室负责人到街道参加治安管理提醒培训会,督促依法经营。


第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区兰城街道办事处2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2025年度收入合计47,268,253.70元。其中:财政拨款收入46,968,253.70元,占总收入的99.37%;无上级补助收入;事业收入(含教育收费0.00元)经营收入;附属单位上缴收入;其他收入300,000.00元,占总收入的0.63%。

与上年相比,收入合计增加24,823,668.88元,增长110.60%。其中:财政拨款收入增加24,523,668.88元,增长109.26%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加300,000.00元,增长100%主要原因是:汉营社区养老服务项目增加4,260,000.00元;巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加300,000.00元;森林管护补助资金增加200,000.00元;农村基础设施建设公厕建设项目增加360,000.00元;税收收入超收分成收入增加224,076.26元;征地和拆迁补偿项目增加14,121,828.74元;其他国有土地使用权出让收入安排的项目增加2,060,800.00元;其他政府性基金债务收入安排的项目增加3,268,500.00元

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2025年度支出合计47,268,253.70元。其中:基本支出18,130,603.96,占总支出的38.36%;项目支出29,137,649.74,占总支出的61.64%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加24,823,668.88元,增长110.60%。其中:基本支出增加28,463.14元,增长0.16%;项目支出增加24,795,205.74元,增长571.00%上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。主要原因是汉营社区养老服务项目增加4,260,000.00元;巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加300,000.00元;森林管护补助资金增加200,000.00元;农村基础设施建设公厕建设项目增加360,000.00元;税收收入超收分成收入增加224,076.26元;征地和拆迁补偿项目增加14,121,828.74元;其他国有土地使用权出让收入安排的项目增加2,060,800.00元;其他政府性基金债务收入安排的项目增加3,268,500.00元

(一)基本支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处正常运转的日常支出18,130,603.96元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,827,907.58元,占基本支出的92.81%,人均94,538.81元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,302,696.38元,占基本支出的7.19%,人均7,318.52元

(二)项目支出情况

2025年度用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出23,808,349.74元其中:基本建设类项目支出4,760,000.00元

1.2025年专项工作经费2,656,258.00元。主要保障辖区创文、创卫复审、东河流域河道整治、乡村就业引导、社区污水治理及提升人居环境、村级组织规范化建设、粮食产量调查、住户调查、地质灾害防治、基层武装部规范化建设等工作。

2.兰城街道汉营社区养老服务项目资金4,760,000.00元。主要实施社区养老院建设,覆盖人口2421人。

3.2025年护林员补助支出323,000.00元。主要保障辖区国家级、省级生态公益林109.48万亩管护及补偿、停止商业性采伐面积0.5859万亩的管护及补偿以及季节性扑火队补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出27,517,124.96元,占本年支出合计的58.21%。与上年相比增加5,345,358.14元,增长24.11%完成年初预算的147.86%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出7,496,485.94占一般公共预算财政拨款总支出的27.24%,完成年初预算的143.88%主要用于在职人员工资福利支出4,251,644.18元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3,244,841.76元;造成预决算差异的主要原因是在职人员职务职级晋升和各种保险缴费基数调整等使得人员经费增加、张家山陵园建设项目征地工作经费增加1,248,504.00元

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出660,258.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%完成年初预算的132.42%主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整

8.社会保障和就业(类)支出7,957,365.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的28.92%完成年初预算的363.93%主要用于社会保障管理服务中心人员工资福利支出及在职人员保险支出、死亡抚恤支出、汉营社区养老服务项目支出、办公费等日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整死亡抚恤支出、汉营社区养老服务项目支出

9.卫生健康(类)支出739,403.21占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%,完成年初预算的102.33%主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整

10.节能环保(类)支出317,300.00占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%年初无此项预算。主要用于森林管护及停伐补助支出

11.城乡社区(类)支出1,242,814.00占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的110.40%主要用于城市综合管理服务中心人员工资福利支出、保障机构正常运转的日常支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整及支付省级城乡绿化美化标杆典型奖补资金

12.农林水(类)支出8,887,398.02占一般公共预算财政拨款总支出的32.30%,完成年初预算的100.23%主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出,水肥一体化项目支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资调整、支付护林员报酬及水肥一体化项目资金

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出186,100.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此项预算。主要用于防汛应急救灾

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000.00元,决算为51,144.81元,完成年初预算的35.77%;支出决算较上年增加7,639.31元,增长17.56%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00,决算为51,144.81元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的38.45%;公务接待费支出年初预算为10,000.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变动,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,639.31元,增长17.56%公务接待费支出决算较上年无变动,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变动,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变动,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000.00元,决算为51,144.81元,完成年初预算的35.77%;支出决算较上年增加7,639.31元,增长17.56%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为133,000.00元,决算为51,144.81元,完成年初预算的38.45%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00上年无此项支;公务用车运行维护费支出决算增加7,639.31元,增长17.56%;公务接待费支出决算0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是上一年因单位车辆老化维修次数增加

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于街道日常办公及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本单位没有发生国内接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位没有发生国境外接待支出

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2025年机关运行经费支出879,108.76比上年减少384,665.47,下降30.44%主要原因是劳务费及委托业务费等减少。部门机关运行经费主要用于保障街道和各社区正常运转,主要开支办公费、印刷费、水电费等各项费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,保山市隆阳区兰城街道办事处资产总额18,860,574.90元,其中,流动资产3,259,496.23元,固定资产10,424,072.37元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,683,039.59元,无形资产3,166,189.43元(净值),其他资产327,777.28元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,779,710.72,其中固定资产减少554,109.69。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产26项,账面原值196,950.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额211,764.81元,其中:政府采购货物支出211,764.81元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额181,224.65元,其中:授予小微企业合同金额181,224.65

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。