国营新城青年农场2017年预算

索引号
01525758-9-04_A/2017-0206036
发文机构
隆阳区潞江镇人民政府
公开目录
预算公开
文      号
浏览量
日期
2017-02-06

国营新城青年农场2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一) 基本支出情况

(二) 项目支出情况

(三)政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算情况说明

六、名词解释

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案:国营新城青年农场属财政全额拨款单位,人员编制25人,内设机构有:党务办公室、场务办公室、财务部、经营发展部、社会事务中心。编制部门预算时部门在职在编实有人数31人,其中:财政全供养31人;离退休人员4人,其中:退休4;单位共有车辆2辆。

2、2017年重点工作任务介绍。2017年是落实党的十八届三中全会决定,全面深化改革的第一年,也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来,国营新城青年农场在区委政府和上级财政部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实,习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会财政工作会议精神,按照区委政府工作部署,围绕保工资、保运转、保民生目标任务,着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革,加大财政资金监管,财政工作稳步、持续推进,在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

二、部门预算编制情况

国营新城青年农场部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2017年是落实党的十八届三中全会决定,全面深化改革的第一年,也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来,国营新城青年农场在区委政府和上级财政部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实,习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会财政工作会议精神,按照区委政府工作部署,围绕保工资、保运转、保民生目标任务,着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革,加大财政资金监管,财政工作稳步、持续推进,在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用

三、部门基本情况

2017年国营新城青年农场(单位)预算总收入364.17万元,其中:财政拨款收入364.17万元,占总收入的100%。

部门预算总支出364.17万元,其中:基本支出294.17万元,占总支出的80.78%;项目支出70万元,占总支出的19.22%。

(一)基本支出情况。

2017年用于保障国营新城青年农场机构正常运转的日常支出294.17万元。与上2016年的210.88万元,对比增加了83.29万元,增长22.87%,原因为本年度职工工资增加。

(二)项目支出情况。

2017年用于国营新城青年农场集中使用35万元,直接补贴给职工用于生产补贴35万元。与上年对比增加减少0万元。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门公共预算财政拨款支出364.17万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出280.88万元对比,增加83.29万元,增长22.87%,原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出364.17万元,主要用于人员经费294.17万元;项目支出70万元。

1、用于新城农场管理人员、其他人员、集体转业官兵,其中:⑴管理人员经费237.77万元(参照公务员法管理的事业单位,共25人:公共管理人员11人,公共服务人员14人,其中: 用于生产队干部经费26.45万元(共有9个生产队每个生产队2人共18人,500元/人/月。10.8万元用于生产队干部生活补贴,15.65万元用于交纳生产队班干部养老福利支出) ,剩余人员经费45,000.00元(核定人员2人,8,400元/人/年),集体转业官兵经费33,600元(6人,5,600元/人/年)。

2、用于公用经费2.37万元(参公11人,2,150.00元/人/年)。

3、用于公务交通补贴12.42万元。

4、用于上缴养老保险支出41.61万元。

5、项目支出:70万元;农场集中使用35万元,直接补贴给职工用于生产补贴35万元。

(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)

(一) 基本支出情况

2017年用于保障国营新城青年农场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出294.17万元,包括基本工资,津贴补贴,养老保险等工资福利支出占基本支出的100%。比2016年的210.88万元,增加了83.29万元, 增长22.87%,主要是本年度职工工资增加

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(项目支出情况

2017年用于保障国营新城青年农场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,项目支出:70万元;用于农场集中使用35万元,直接补贴给职工用于生产补贴35万元。与上年对比无变化。

()政府采购预算安排情况说明

2017年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年,部门政府采购预算0万元,其中货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类  0 万元。政府采购预算资金中,一般公共预算 0 万元,政府性基金 0 万元,其他资金0万元。

(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元,增加/减少的主要原因是:。

六、名词解释

一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金

(结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位:万元
一、本年收入 364.17 一、本年支出 364.17
(一)一般公共预算 364.17   (一) 一般公共服务支出
  1、本级财力   (二) 外交支出  
  2、专项收入   (三) 国防支出  
  3、执法办案补助   (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿   (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入   (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入   (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算   (八) 社会保障和就业支出 41.61
(三)国有资本经营预算   (九) 医疗卫生与计划生育支出  
二、上年结转   (十) 节能环保支出  
  (十一) 城乡社区支出  
  (十二) 农林水支出 252.56
  (十三) 交通运输支出  
  (十四) 资源勘探信息等支出  
  (十五) 商业服务业等支出  
  (十六) 金融支出  
  (十七) 援助其他地区支出  
  (十八) 国土海洋气象等支出  
  (十九) 住房保障支出  
  (二十) 粮油物资储备支出  
  (二十一) 预备费  
  (二十二) 其他支出  
二、结转下年
收入总计 364.17 支出总计 364.17

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 364.17 294.17 70
20101   人大事务
2010101     行政事务
2010102     一般行政管理事务
208 社会保障和就业支出 41.61 41.61
20805   行政事业单位离退休
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.61 41.61
213 农林水支出 322.56 252.56 70
21301   农业
2130105     农垦运行 322.56 252.56 70
202 外交支出
20201   外交管理事务
2020101     行政运行
……     ……
……     ……
……     ……
     364.17 294.17 70

部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出
30101   基本工资
30102   津贴补贴
30103   奖金
30108 社会保障和就业支出 41.61 41.61
30199 工资福利支出 237.77 237.77
30239 其他交通费 12.42 12.42
30299 其他商品和服务支出 2.37 2.37
302 商品和服务支出
30201   办公费
30202   印刷费
30203   咨询费
……   ……
……   ……
……   ……
303 对个人和家庭的补助
30301   离休费
30302   退休费
30303   抚恤金
……   ……
……   ……
……   ……
310 其他资本性支出
31002   办公设备购置
31003   专用设备购置

部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 单位:万元
2016年预算数 2017年预算数
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费 公务
接待
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
小计 公务用
车购置
公务用
车运行
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计

部门公开表6
部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 364.17 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算 二、外交支出  
三、国有资本经营预算 三、国防支出  
四、事业收入 四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入 五、教育支出  
六、其他收入 六、科学技术支出  
七、文化体育与传媒支出  
八、社会保障和就业支出 41.61
九、医疗卫生与计划生育支出  
十、节能环保支出  
十一、城乡社区支出  
十二、农林水支出 322.56
十三、交通运输支出  
十四、资源勘探信息等支出  
十五、商业服务业等支出  
十六、金融支出  
十七、援助其他地区支出  
十八、国土海洋气象等支出  
十九、住房保障支出  
二十、粮油物资储备支出  
二十一、预备费  
二十二、其他支出  
收入总计 364.17 支出总计 364.17

部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出
20101   人大事务  
2010101     行政运行
2010102     一般行政管理事务
2010103     机关服务
208 社会保障和就业支出 41.61 41.61
20805   行政事业单位离退休
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.61 41.61
213 农林水支出 322.56 322.56
21301   农业
2130105     农垦运行 322.56 322.56
202 外交支出
20201   外交管理事务
2020101     行政运行
2020102     一般行政管理事务
……     ……
……     ……
……     ……
     364.17 364.17

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出
20101   人大事务
2010101     行政运行
2010102     一般行政管理事务
2010103     机关服务
208 社会保障和就业支出 41.61 41.61
20805   行政事业单位离退休
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.61 41.61
213 农林水支出 322.56 252.56 70
21301   农业
2130105     农垦运行 322.56 252.56 70
202 外交支出
20201   外交管理事务
2020101     行政运行
2020102     一般行政管理事务
2020103     机关服务
……     ……
……     ……
……     ……
     364.17 294.17 70