潞江农场预算公开表

索引号
01525758-9-04_A/2016-1225014
发文机构
隆阳区潞江镇人民政府
公开目录
预算公开
文      号
浏览量
日期
2016-02-08

附件二

2016年部门收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2015年预算

项目(按功能分类)

2015年预算

一、财政拨款

401.00

一、一般公共服务支出

401.00

一、基本支出

284.00

经费拨款

401.00

二、外交支出

工资福利支出

193.00

纳入预算管理的行政性收费安排

三、国防支出

商品和服务支出

39.00

罚没收入安排

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

52.00

其他纳入预算管理的非税收入安排

五、教育支出

二、项目支出

117.00

二、政府性基金

六、科学技术支出

工资福利支出

三、财政专户管理资金

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

四、下级配套

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭的补助

59.00

五、单位自筹

九、社会保险基金支出

对企事业单位的补贴

六、上年结转安排支出

十、医疗卫生与计划生育支出

转移性支出

十一、节能环保支出

债务利息支出

十二、城乡社区支出

基本建设支出

十三、农林水支出

其他资本性支出

58.00

十四、交通运输支出

其他支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

二十二、粮油物资储备支出

二十七、预备费

二十八、国债还本付息支出

二十九、其他支出

三十、转移性支出

收 入 总 计

401.00

总计

401.00

支 出 总 计

401.00

2016年部门一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

本级支出

补助下级

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

401.00

284.00

193.00

52.00

39.00

117.00

国营潞江农场

401.00

284.00

193.00

52.00

39.00

117.00

保山市隆阳区国营潞江年农场

401.00

284.00

193.00

52.00

39.00

117.00

213

农林水支出

401.00

284.00

193.00

52.00

39.00

117.00

01

农业

05

农垦运行

401.00

284.00

193.00

52.00

39.00

117.00

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

01

归口管理的行政单位离退休

2016年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

基本支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

其中:党报党刊订阅代扣经费财政直接支付

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合计

401.00

284.00

39.00

52.00

国营潞江农场

401.00

284.00

39.00

52.00

保山市隆阳区国营潞江农场

401.00

284.00

39.00

52.00

213

农林水支出

401.00

284.00

39.00

52.00

01

农业

05

农垦运行

401.00

284.00

39.00

52.00

208

社会保障和就业支出

05

行政事业单位离退休

01

归口管理的行政单位离退休

一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

其中:因公出国(境)支出

其中:公务用车购置及运行维护费支出

其中:公务接待费支出

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

预算08表

2016年部门政府性基金收支预算表

单位:万元

科目编码

单位名称(项目名称)

上年结转

本年收入

科目编码

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助支出

商品和服务支出

**

**

**

**

1

2

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

2016年部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2015年预算

项目(按功能分类)

2015年预算

一、经费拨款

401.00

一、一般公共服务支出

401.00

一、基本支出

284.00

二、纳入预算管理的行政性收费安排

401.00

二、外交支出

工资福利支出

193.00

三、 罚没收入安排

三、国防支出

商品和服务支出

39.00

四、 其他纳入预算管理的非税收入安排

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

52.00

五、教育支出

二、项目支出

117

六、科学技术支出

工资福利支出

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭的补助

59

九、社会保险基金支出

对企事业单位的补贴

十、医疗卫生与计划生育支出

转移性支出

十一、节能环保支出

债务利息支出

十二、城乡社区支出

基本建设支出

十三、农林水支出

其他资本性支出

58

十四、交通运输支出

其他支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、国土海洋气象等支出

二十一、住房保障支出

二十二、粮油物资储备支出

二十七、预备费

二十八、国债还本付息支出

二十九、其他支出

三十、转移性支出

收 入 总 计

401.00

总计

401.00

支 出 总 计

401.00