隆阳区瓦马乡2023年三公经费支出情况

索引号
01525774-9/20231218-00001
发文机构
隆阳区瓦马乡人民政府
公开目录
三公经费
文      号
浏览量
日期
2023-12-18


一.部门基本情况

瓦马乡设立行政单位1个,事业单位7个。分别是:瓦马乡人民政府、瓦马乡财政所、瓦马乡农业综合服务中心、瓦马乡林业综合服务中心、瓦马乡社会保障综合服务中心、瓦马乡文化广播电视服务中心、瓦马乡国土和村镇规划建设服务中心,瓦马乡综合执法大队2022年底,乡镇财政统发工资人员59人,统发外人员6人,乡镇公务用车4辆。

二.各年度三公经费收支情况

2019年全年三公经费预算安排金额34.59万元(其中公务接待费13.38万元,公务用车运行费21.22万元)。实际执行金额(决算数)16.68万元(其中公务接待费7.1万元,公务用车运行费9.58万元),“三公经费”较上年减少17.91万元,下降51.79%,主要是压缩支出所致,其中公务用车运行费比上年减少11.64万元,下降24.87%。公务接待费比上年减少6.27万元,下降46.9%

2020年全年三公经费预算安排金额42.9万元(其中公务接待费20.9万元,公务用车运行费22万元)。实际执行金额(决算数)14.86万元(其中公务接待费2.64万元,公务用车运行费12.22万元)较上年减少1.82万元,下降10.9%。主要为1.公务用车购置及运行维护费增加2.64万元,上升27.6%,主要为燃油费和维修费增加;3.公务接待费减少4.46万元,下降62.83%,主要为减少公务接待支出。

2021全年预算安排金额14.86万元实际执行金额(决算数)12.03万元,都为公务用车运行维护费用,较上年三公经费减少2.83万元,下降19.04%,其中公务用车购置及运行维护费减少0.19万元,下降1.55%,主要为压缩支出,公务接待费减少2.64万元,下降100%,主要为政府办有食堂,减少了支出。

2022年预算安排金额17万元(其中公务接待费2万元,公务用车运行费15万元),实际执行金额(决算数)11.97万元,都为公务用车运行维护费用,较上年三公经费减少0.06万元,下降0.5%,主要为压缩支出。

2023年预算安排金额15万元(公务用车运行费15 万元),1-9实际执行金额11.93万元。

三.存在的问题和整改情况

瓦马乡政府一直以来严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神,进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束,切实从源头控制“三公”经费,细化“三公”经费预算管理;严格控制审批因公出国(境)团组数及人数;强化公务用车总量控制,加强公务用车购置经费管理;严格落实各项公务接待制度,从严控制公务接待费用。

以上年度我单位并不存在决算超预算等特殊情况。并且我单位按要求压减“三公”经费预算,三公经费逐年递减,没有反增。我单位认真实行公车管理也不存在其它违反“三公”经费相关规定的问题。

四.未来的工作要求

我单位将进一步规范强化对“三公”经费的支出管理,提高各部门工作效能。增强行政成本意识。加强对公务车辆的管理。严格规范和控制公务用车修理、用油等行为。控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的宙批程序进行接待,严格控制接待标准。规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行审批和财务公开制度。

                                                                                瓦马乡人民政府

                                                                                 20231027