隆阳区退役军人事务局2021年预算公开目录(本级)
- 索引号
- 332928112-0-/2021-0404001
- 发文机构
- 隆阳区退役军人事务局
- 公开目录
- 部门预算
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- 浏览量
- 日期
- 2021-04-04
隆阳区退役军人事务局2021年预算公开目录(本级)
第一部分 隆阳区退役军人事务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 隆阳区退役军人事务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
隆阳区退役军人事务局2021年部门预算编制说明(本级)
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕49号),保山市隆阳区退役军人事务局主要职责是:
1. 贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、转业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策,拟订具体实施办法并监督执行。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的接收安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作。
3. 组织指导退役士军人教育培训和就业创业工作、协调扶持退役军人和随军随家属就业创业等。
(二)机构设置情况
隆阳区退役军人事务局编制2021年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚褒扬纪念股,共计4个科室。下设单位2个。
(三)重点工作概述
认真落实党的各项优抚政策,做好优抚对象定期抚恤补助工作,继续推进干部士官移交安置工作、做好双拥工作及信访维稳等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设2个单位,分别是隆阳区退役军人事务局服务中心、保山市隆阳区军队离退休干部休养所。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位2个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制15人,其中:行政编制10人,事业编制7人。在职实有16人,其中: 财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1445.76万元,其中:一般公共预算1445.76万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少642.07,下降30.75%,主要原因为2020年其他社会保障缴费根据实际需求减少517.27万元,主要为两保接续(续缴退役士兵养老保险及医疗保险),该项工作2020年完成,故2021年根据实际需求预算相应减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1445.76万元,其中:本年收入1445.76万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1445.76万元(本级财力1445.76万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少642.07,下降30.75%,主要原因为2020年其他社会保障缴费根据实际需求减少517.27万元,主要为两保接续(续缴退役士兵养老保险及医疗保险),该项工作2020年完成,故2021年根据实际需求预算相应减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1445.76万元。财政拨款安排支出 1445.76万元,其中:基本支出181.76万元,与上年对比增加35.93万元,增加19.76%主要原因2021年新增2名工作人员及人员工资增加;项目支出1264万元,与上年对比减少678.00万元,下降28.64%主要原因分析为2020年其他社会保障缴费根据实际需求减少517.27万元,主要为两保接续(续缴退役士兵养老保险及医疗保险),该项工作2020年完成,故2021年根据实际需求预算相应减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组:
1. 2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出合计14万元,主要用于自主择业军转干部管理专项支出。
2. 2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支计合计19.55万元,主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤费支出合计30.00万元,主要用于死亡军人抚恤费。
4. 2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤费支出合计50.00万元,主要用于伤残军人抚恤费。
5. 2080803社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助100.00万元,主要用于在乡复员、退伍军人生活补助开支。
6.2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待支出合计400.00万元,主要用于义务兵家庭优待费。
7.2080899社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出合计256.00万元,主要用于其他退役军人优抚支出。
8.2080901 社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置支出合计50.00万元,主要用于退役士兵安置支出。
9.2082801 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行支出合计104.3万元,主要用于行政人员工资津贴补贴费用支出。
10. 2082850社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事务事业运行支出合计41.88万元,主要用于事业人员工资津贴补贴费用支出。
11.2082899社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人管理事务管理支出合计108.00万元,主要用于其他退役军人事务管理支出。
12. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计56.31万元,主要用于其他社会保障和就业支出。
13.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计7.47万元,主要用于行政事业单位医疗保险支出。
14.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计3.31万元,主要用于事业事业单位医疗保险支出。
15.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计4.82万元,主要用于公务员医疗补助支出。
16.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.12万元,主要用于工伤保险缴费支出。
17.2101401卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助支出合计200万元,主要用于优抚对象医疗补助支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出181.76万元,项目支出1264万元)。
1. 基本支出:
(1)30101基本工资59.17万元,主要用于行政事业人员基本工资支出;
(2)30102津贴补贴68.98万元,主要用于行政事业人员津贴补贴支出;
(3)30107绩效工资3.21万元,主要用于事业人员绩效工资支出;
(4) 30108机关事业单位基本养老保险缴费19.55万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出;
(5) 30110职工基本医疗保险缴费10.50万元,主要用于机关事业单位人员基本医疗保险缴费支出;
(6) 30111公务员医疗补助缴费5.12万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出;
(7) 30112 其他社会保险缴费0.43万元,主要用于事业人员事业保险和工伤保险缴费支出;
(8) 30201办公费2.16万元,主要用于日常办公经费支出;
(9) 30211差旅费0.84万元,主要用于日常差旅费支出;
(10) 30228工会缴费2.74万元,主要用于工会经费支出;
(11) 30239其他交通费9.06万元,主要用于行政人员公务交通补贴支出。
2.项目支出:
(1)30201办公费16.60万元;
(2)30205水费0.12万元;
(3)30206电费0.12万元;
(4)30211差旅费3.00万元;
(5)30226劳务费2.16万元;
(6)30304抚恤金80.00万元;
(7)30305生活补助731.40万元;
(8)30307医疗费补助200.00万元;
(9)30311代缴社会保险230.60万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无 。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
隆阳区退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
隆阳区退役军人事务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
无增减变化原因:2020年和2021年我单位均无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费
隆阳区退役军人事务局2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
无增减变化原因:2020年和2021年我单位均无公务接待预算安排。
(三)公务用车购置及运行维护费
隆阳区退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化原因:我单位无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年隆阳区退役军人事务局共申报项目11个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个,财政预算安排1264.00万元,编制绩效指标21个,其中:重点项目3个,财政预算安排650万元,编制绩效指标3个。2021年隆阳区退役军人事务局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
(一)义务兵家庭优待专项资金项目
1.总体目标
义务兵家庭优待金是拥军优属工作的主要内容,是激励军人保卫祖国,献身国防事业重要举措;鼓舞部队士气,巩固国防,维护国家社会稳定有着重要作用。
2.绩效目标
(1)产出指标
数量指标:义务兵家庭优待金标准=不低于全省上年城镇居民人均可支配收入的30%/人/年
(2)满意度指标
服务对象满意度指标:受益人群满意度>=90%。
1.总体目标
重点优抚对象抚恤补助标准自然增长机制,是在国家财政投入不变的情况下,地方加大财政投入力度,适当增加重点优抚对象抚恤补助标准,使重点优抚对象的补助标准随着当地经济发展和人民生活水平提高而提高的一种机制,年度重点优抚对象抚恤补助标准的6%增长。
2.绩效目标
(1)产出指标
数量指标:伤残抚恤标准=322人/年按伤残等级标准补助。
(2)满意度指标
服务对象满意度指标:伤残人员满意度>=90%。
(三) 优抚对象医疗补助
1.总体目标
有效解决扰扶对象医疗保障,医疗保障资金专户管理、专款专。
(1)产出指标
数量指标:优抚对象医疗补助=优抚对象医疗补助,按照文件1-4级伤残全额报销,其他伤残等级适当补助。
(2)满意度指标
服务对象满意度指标:伤残人员满意度>=90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
隆阳区退役军人事务局2021年机关运行经费安排3万元,与上年对比增加1.2万元,主要原因分析我单位2021年新增2名工作人员。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。