隆阳区图书馆2021年预算公开目录

索引号
115330015798377733-/2021-0326004
发文机构
隆阳区文化和旅游局
公开目录
部门预算
文      号
浏览量
日期
2021-03-26

隆阳区图书馆2021年预算公开目录

  

第一部分 隆阳区图书馆2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 隆阳区图书馆2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类) 

六、一般公共预算三公经费支出预算表 

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目) 

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目) 

九、项目支出绩效目标表(本级下达) 

十、项目支出绩效目标表(另文下达) 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、市对下转移支付预算表 

十五、市对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表  

  

隆阳区图书馆2021年部门预算编制说明

  

一、基本职能及主要工作 

(一)部门主要职责 

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区文化和旅游局所属事业单位机构编制方案》的通知(隆编办〔201944号),保山市隆阳区图书馆主要职责是:负责基层图书馆(室)图书、音像资料的采购、分类编目及目录组织等工作。负责基层图书馆(室)基层文化信息网络建设的业务指导。负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。 

(二)机构设置情况 

隆阳区图书馆编制2021年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:采编部、业务辅导部、图书流通部、资料查询服务部、报刊阅览服务部、电子阅览服务部,共计6个部室。下设单位0个。 

(三)重点工作概述 

1.继续组织推进好“总分馆建设”,充分利用共享工程设备,进一步完善农文网培学校的建设工作,发挥共享工程设备服务群众作用。做好21个分馆、327个基层服务点(农家书屋)业务指导工作。组织推广好“文化隆阳云”中“永昌书房”数字图书馆。 

2.积极主动,继续采取多种形式宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》。 

3.深入开展示范区建设及免费开放各项工作,进一步提高服务质量,继续践行公共文化服务供给侧改革,不断加强免费开放宣传工作,服务窗口保证每周开馆时间不低于66小时。 

4.充分发挥图书流动服务车作用,深入各乡镇、单位、部队、学校、监狱、各分馆,开展文献展览、图书借阅、影片展播、农业技术推广、阅读推广等宣传服务工作。 

5.做好全国第七次公共图书馆评估定级工作,保证隆阳区图书馆二级图书馆不掉级,在条件允许的情况下争取一级馆级别。 

6.与相关单位加强合作,继续组织实施好第十一届“书香隆阳”读书征文、展览等系列活动。 

7.不断深入各乡镇、单位开展地方文献展览、征集工作,进一步增加馆藏地方文献数量。 

8.组织好4.23世界读书日”“书友会”等各种阅读推广主题宣传活动,全年开展活动不低于20次。继续策划、组织、实施好“隆阳文化讲堂”、“隆阳国学讲坛”等线下讲座。

9.积极完成《文旅隆阳》文化云平台分解的各项工作任务,通过平台建设拓展阅读服务和宣传面。不断加强自身建设,积极组织参与各种业务提高培训。 

10.认真完成好区委、区人民政府分解的各项中心工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至202012月统计,部门基本情况如下: 

在职人员编制13人,其中:行政编制 0人,事业编制13人。在职实有12人,其中: 财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 7人,其中: 离休 0人,退休 7人。 

车辆编制1辆,实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

(一)部门财务收入情况 

2021年部门财务总收入139.67万元,其中:一般公共预算139.67万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。 

与上年对比减少21.67万元,减少13.43%。主要原因分析:政府绩效减少导致工资福利减少,人员减少1人导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费减少。其中:2070104文化旅游体育与传媒支出减少22.51万元,2080505社会保障和就业支出减少0.20万元,2089999其他社会保障和就业支出减少0.04万元,2101102事业单位医疗减少0.41万元,2101103公务员医疗补助增加1.49万元。 

(二)财政拨款收入情况 

2021年部门财政拨款收入139.67万元,其中:本年收入139.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款139.67万元(本级财力139.67万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比减少21.67万元,减少13.43%。主要原因分析:政府绩效减少导致工资福利减少,人员减少1人导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费减少。其中:2070104文化旅游体育与传媒支出减少22.51万元,2080505社会保障和就业支出减少0.20万元,2089999其他社会保障和就业支出减少0.04万元,2101102事业单位医疗减少0.41万元,2101103公务员医疗补助增加1.49万元。 

四、预算单位支出情况 

2021年部门预算总支出139.67万元。财政拨款安排支出139.67万元,其中:基本支出139.67万元,与上年对比减少21.67万元,减少13.43%。主要原因分析:政府绩效减少导致工资福利减少,人员减少1人导致工资福利及按人员核定的办公费、工会费减少。其中:2070104文化旅游体育与传媒支出减少22.51万元,2080505社会保障和就业支出减少0.20万元,2089999其他社会保障和就业支出减少0.04万元,2101102事业单位医疗减少0.41万元,2101103公务员医疗补助增加1.49万元;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,增加0% 

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

功能科目分组: 

1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆108.25万元,主要用于事业人员工资福利支出,办公费等支出; 

2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.25万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出; 

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.68万元,主要用于事业人员失业保险支出; 

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.79万元,主要用于事业人员基本医疗支出; 

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.60万元,主要用于公务员医疗补助支出; 

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.10万元,主要用于事业人员工伤保险支出。 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

经济科目分组(其中:基本支出139.67万元,项目支出0元)。 

1.基本支出: 

130101工资福利支出-基本工资57.23万元,主要用于事业人员基本工资; 

230102工资福利支出-津贴补贴39.59万元,主要用于事业人员津贴补贴; 

330107工资福利支出-绩效工资7.09万元,主要用于事业人员津贴补贴; 

430108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.25万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

530110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.42万元。主要用于职工基本医疗保险缴费; 

630111工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.98万元,主要用于公务员医疗补助缴费; 

730112工资福利支出-其他社会保障缴0.77万元,主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费; 

830201商品和服务支出-办公费2.10万元,主要用于日常办公支出; 

930213商品和服务支出-维修(护)费0.30万元,主要用于日常办公设备维修、基础设施维修等; 

1030228商品和服务支出-工会经费1.94万元,主要用于工会经费支出。 

2.项目支出:2021年隆阳区图书馆无纳入财政预算安排的项目,不涉及此项预算公开事项。 

五、市对下专项转移支付情况 

(一)与中央配套事项 

本单位不涉及此项预算公开事项。 

(二)按既定政策标准测算补助事项 

本单位不涉及此项预算公开事项。 

(三)经济社会事业发展事项 

本单位不涉及此项预算公开事项 

六、政府采购预算情况 

2021年无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明 

隆阳区图书馆2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,与上年持平,具体变动情况如下: 

(一)因公出国(境)费 

隆阳区图书馆2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

(二)公务接待费 

隆阳区图书馆2021年公务接待费预算为0万元,与上年持平,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。 

(三)公务用车购置及运行维护费 

隆阳区图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

本单位不涉及此项预算公开事项。 

九、其他公开信息 

(一)专业名词解释 

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

隆阳区图书馆2021年机关运行经费安排2.40万元,与上年对比减少0.20万元,减少7.69%。主要原因为人员减少1人,按人员核定的办公费减少。 

(三)国有资产占有使用情况 

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。