隆阳区魏家中学2019年部门预算公开

索引号
01525688-5-/2019-0318058
发文机构
隆阳区教育体育局
公开目录
部门决算
文      号
浏览量
日期
2019-03-18

隆阳区魏家中学2019年部门预算公开

 

  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

 (四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

 公开内容

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。  

2.建立了健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。

3.根据区委区政府的教育事业发展规划,研究制定学校发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规和计划的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校内部各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育,全面提高学生的整体素质,促进学生全面发展。

6.以素质教育为主线,坚持以教学为中心努力提高教学质量。运用先进教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用,贯彻党的群众工作方针,充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利,职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设及学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度,严肃财经纪律,合理调度各项办学经费,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。

12.承办上级教育主管部门交办的其他事项。     

(二)机构设置情况

隆阳区魏家中学隶属隆阳区教育局,属财政全额拨款事业单位。初中教育独立编制机构1个,人员编制58人,是所农村初级中学,始建于1983年7月13日。主要是招收农村初中学生完成初中学业,为上一级学校输送优秀高中人才。内部设有校长办公室,教导处,政教处,总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。编制部门预算时部门在职在编实有人数58人,其中:财政全供养58人;在编实有车辆0辆。离退休人员0人,其中:退休0人;单位共有车辆0辆。

)重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神及习近平总书记扶贫开发重要战略思想,紧紧围绕区委、区政府决策部署,全面贯彻落实区委五届四次全会精神,确保隆阳区2019 年完成教育脱贫目标任务,切实抓好控辍保学工作,以创隆阳区教育强区为工作目标,着力加强学校软硬件建设,加强教师培训,提高教育教学质量,加强学校财务管理,优化支出结构,落实国家各项教育惠民政策、推进教育教学工作稳步发展。

2019年我校始终抓住队伍建设不放松,全面提高管理水平,主要是强化学校班子建设;以教代会为推手,不断建立健全各项管理制度;以“创优质高效课堂”为教学常规的核心工作,多管齐下见成效;以提高教师教研素养为重点,课题引领见成效;以活动为载体,德育工作见实效,以“黎德启智、正德厚生”为主题多形式开展的社团活动,丰富共青团活动,创新性地开展德育工作,多彩文体艺术节,展现少年风采;扎实落实电教、实验、图书的管理工作;多方整合资金,保障了学校工程和其他项目建设顺利实施;建立、健全,落实制度是保障后勤的关键;安全工作警钟长鸣,坚持不懈。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至201812月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制58人,其中:行政编制 0人,事业编制58人。在职实有58人,其中:财政全供养 58人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年隆阳区魏家中学部门财务总收入657.12万元,较上年增长141.39万元,同比增长27.42%,其中:一般公共预算收入657.12万元,较上年增长141.39万元,同比增长27.42%政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%国有资本经营收益0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%其他收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%上年结转收入0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入657.12万元,较上年增141.39万元,同比增27.42%,其中:本年收入657.12万元,较上年增141.39万元,同比增27.42%上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款657.12万元,较上年增141.39万元,同比增27.42%(本级财力657.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元)政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出657.12万元,较上年增支141.39万元,同比增27.42%财政拨款安排支出657.12万元,其中:基本支出657.12万元,占总支出的27.42项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-02(款)”支出520.11万元,主要反映普通教育的支出“208(类)-99(款)”支出83.96万元,主要反映其他社会保障和就业支出“210(类)-11(款)”支出53.06万元,主要反映行政事业单位医疗的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出657.12万元,项目支出0万元)。

1. 工资福利支出645.37万元(其中:基本支出645.37万元,项目支出0万元);

2. 商品和服务支出9.49万元(其中:基本支出9.49万元,项目支出0万元);

3. 对个人和家庭的补助2.26万元(其中:基本支出2.26万元,项目支出0万元);

4. 资本性支出(基本建设)0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.7万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.09万元,同比减11.7%减的主要原因是厉行节约,压缩接待费支出。具体情况如下:

公务接待费2019年公务接待费0.7万元,较上年减少0.9万元,同比减少11.17%减的主要原因是厉行节约,压缩接待费支出。

对下项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2019年用于保障隆阳区魏家中学正常运转的支出657.12万元,较上年增长141.39万元,同比增长27.42%,其中:

1.工资福利支出645.37万元,占基本支出的98.21%,较上年增长161.87万元,同比增长33.48%。增的原因主要是人员增加、社会保障缴费增加。

2.商品和服务支出9.49万元,占基本支出的1.44%,较上年增长0.05万元,同比增长0.53%。增的原因主要是工会费缴纳增加。

3.对个人和家庭的补助2.26万元,占基本支出的0.34%,较上年增长0.07万元,同比增长3.2%。增的原因主要是遗属补助标准提高。 

(二)项目支出 

2019年部门预算项目支出0万元,较上年增0万元,同比增0%

其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0万元,较上年增长0万元,同比增0%,占基本支出的0%。我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区魏家中学无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项

(四)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表(按经济科目分类)  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表(区本级)          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.区对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)