隆阳区永昌中心学校2019年部门预算公开
- 索引号
- 01525688-5-/2019-0318056
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2019-03-18
隆阳区永昌中心学校2019年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购预算情况
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
公开内容
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划,研究拟定小学教育发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。管理和指导辖区内的基础教育工作,管理社会力量办学、普及九年义务教育工作。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥关工委、工会、共青团、少先队等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批全乡小学教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置情况
保山市隆阳区永昌中心学校属财政全额拨款单位,人员编制93人,编制部门预算时部门在职在编实有人数98人,其中:财政全供养98人;在编实有车辆1辆。离退休人员67人,其中:离休0人,退休67人;单位共有车辆1辆,享受遗属补助5人,在校学生1565人。
(三)重点工作概述
学校围绕区教育局年度工作要点,认真落实党建“五个领航”基本策略,以研究“棚户区改造学校如何提升教学质量”为突破口,以“10534德育工程”为日常工作抓手,以“课外阅读校本课程”为特色,强化学校管理,力求各项工作有新的突破。落实党的全面领导,引领师生价值观;落实教师队伍建设,提升教学质量;落实教育扶贫相关政策,决战脱贫攻坚;落实基建工程,改善办学条件;落实安全管理,创建平安校园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员98人,其中:行政编制 0人,事业编制98人。在职实有98人,其中:财政全供养98人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 67人,其中: 离休 0人,退休 67人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年隆阳区永昌中心学校财务总收入1181.03万元,较上年增203.85万元,同比增20.86%,其中:一般公共预算收入1181.03万元,较上年增203.85万元,同比增20.86%;政府性基金收入0万元,较上年增0万元,同比增0%;国有资本经营收益0万元,较上年增0万元,同比增0%;事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增0万元,同比增0%;其他收入0万元,较上年增0万元,同比增0%;上年结转收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年隆阳区永昌中心学校财政拨款收入1181.03万元,较上年增203.85 万元,同比增20.86%,其中,本年收入1181.03万元,较上年增203.85万元,同比增20.86%;上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1181.03万元,较上年增203.85万元,同比增20.86%(本级财力1181.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元);政府性基金财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%;国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%。
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
隆阳区永昌中心学校:按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-02(款)”支出931.77万元,主要反映普通教育的支出、“208(类)-05(款)”支出147.67万元,主要反映行政事业单位离退休的支出、“208(类)-99(款)”支出5.17万元,主要反映其他社会保障和就业支出、“210(类)-11(款)”支出96.43万元,主要反映行政事业单位医疗的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出1181.03万元,项目支出0万元)。
1. 工资福利支出1161.56万元(其中:基本支出1161.56万元,项目支出0万元);
2. 商品和服务支出16.33万元(其中:基本支出16.33万元,项目支出0万元);
3. 对个人和家庭的补助3.14万元(其中:基本支出3.14万元,项目支出0万元);
4. 资本性支出(基本建设)0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。
五、“三公”经费预算情况
2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出3万元,公务接待费支出1万元。2019年“三公”经费预算数较上年减1.2万元,同比减23.08%,减的主要原因是节约开支。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年因公出国(境)费0万元,较上年(增)减0万元,同比增(减)0%。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费3万元。其中:公车购置费0万元,较上年(增)减0万元,同比增(减)0%;公车运行维护费3万元,较上年减1万元,减的主要原因是减少维修费,节约燃油费。
(三)公务接待费
2019年公务接待费1万元,较上年减0.2万元,同比减16.67%,减的主要原因是减少接待。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
2019年用于保障下属事业单位等机构正常运转的支出1181.03万元,较上年增203.85 万元,同比增20.86%,其中:
1.工资福利支出1161.56万元,占基本支出的98.35%,较上年增207.11万元,同比增21.7%。增减变化的原因主要是调整工资标准。
2.商品和服务支出16.33万元,占基本支出的1.38%,较上年减3.54万元,同比减17.82%。增减变化的原因主要是减少办公费用。
3.对个人和家庭的补助3.14万元,占基本支出的0.27%,较上年增0.28万元,同比增9.79%。增减变化的原因主要是提高标准。
(二)项目支出
2019年部门预算项目支出0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,本单位无项目支出预算。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
本单位属事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金 0 万元,其中:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。政府采购预算资金中,一般公共预算 0 万元,政府性基金 0 万元,其他资金0万元。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019 年隆阳区永昌中心学校无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表(区本级) 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.区对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
附件:
点击下载2019年预算公开表(全套共13张)