隆阳区新城中学2019年部门预算公开
- 索引号
- 01525688-5-/2019-0318052
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2019-03-18
隆阳区新城中学2019年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购预算情况
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
公开内容
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
全面贯彻党的教育方针,实施九年义务教育,不断扩大初中办学规模,服务当地的经济建设。全面推行素质教育工作及初中普通教育教学工作的发展,促进教育教学工作的改革。搞好学校的教育教学工作,为社会培养更多有道德、有素质的有用之才。利用财政拨款,培养德才兼备的用人标准,遵循“积极稳妥、分类搞活”依次推进的方针,解放思想、大胆探索、勇于创新、鼓励竞争、提高素质,充分调动广大教职工的积极性、主动性和创造性、促进优秀人才的成长,增强学校活力和自我发展力,加快高素质、社会化教师职工队伍建设。 我是一所农村初级中学,担任着地方的七至九年级学生的基础教育工作,担负着普九的任务。本部门主要承担着全校各项经费的管理,包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助、学生营养餐改善计划资金等资金的管理,承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实,承担着公用经费的预算、收支、决算等编报,同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。
(二)机构设置情况
我校是一所位于热区的农村初级中学,设有校长办公室、党总支、教导处、政教处、总务处等五个职能机构。
(三)重点工作概述
一是狠抓教学常规管理,提升教学质量;
二是打造学校校园文化建设,校容校貌美化;
三是继续做好学生资助及精准扶贫工作,将惠民政策落实到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制33人,其中:行政编制 0人,事业编制33人。在职实有30人,其中:财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员10人,其中: 离休 0人,退休 10人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年隆阳区新城中学部门财务总收入341.13万元,较上年增71.96万元,同比增26.73%,其中:一般公共预算收入341.13万元,较上年增71.96万元,同比增26.73%,政府性基金收入0万元,较上年增0 万元,同比增0%,国有资本经营收益0万元,较上年增0万元,同比增0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,其他收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,上年结转收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入341.13万元,较上年增71.96万元,同比增26.73%,其中,本年收入341.13万元,较上年增71.96万元,同比增26.73%,上年结转收入2.46万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款341.13万元,较上年增71.96万元,同比增26.73%,(本级财力341.13万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出341.13万元,较上年增支71.96万元,同比增26.73%,财政拨款安排支出341.13万元,其中:基本支出341.13万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“205(类)-02(款)”支出269.81万元,主要反映普通教育的支出、“208(类)-05(款)”支出42.23万元,主要反映行政事业单位离退休的支出、“208(类)-99(款)”支出1.48万元,主要反映其他社会保障和就业支出的支出、210(类)-11(款)”支出27.61万元,主要反映行政事业单位医疗的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组,基本支出341.13万元,项目支出0.00万元。
1. 工资福利支出335.81万元(其中:基本支出335.81万元,项目支出0万元);
2. 商品和服务支出5.03万元(其中:基本支出5.03万元,项目支出0万元);
3. 对个人和家庭的补助0.29万元(其中:基本支出0.29万元,项目支出0万元);
4. 资本性支出(基本建设)0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。
五、“三公”经费预算情况
2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.3万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元,同比增0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年因公出国(境)费0万元,较上年增0万元,同比增0%。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年增0万元,同比增0%;公车运行维护费0万元,较上年增0万元。
(三)公务接待费
2019年公务接待费0.3万元,较上年增0万元,同比增0%,增的主要原因是较上年无增减变化。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
2019年用于保障隆阳区新城中学正常运转的支出341.13万元,较上年增71.96 万元,同比增26.73%,其中:
1.工资福利支出335.81万元,占基本支出的98.44%,较上年增71.81万元,同比增27.20%。增减变化的原因主要是职工基本医疗保险缴费增加。
2.商品和服务支出5.03万元,占基本支出的1.47%,较上年增0.14万元,同比增2.82%。增减变化的原因主要是电费支出增加。
3.对个人和家庭的补助0.29万元,占基本支出的0.09%,较上年增0.01万元,同比增4.39%。增减变化的原因主要是学生人数增加。
(二)项目支出
2019年部门预算项目支出0万元,较上年增0万元,同比增0%。本单位无项目支出预算。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0万元,较上年增0万元,同比增0%,占基本支出的0%。我单位属于事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019 年隆阳区新城中学单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表(区本级) 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.区对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
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