隆阳区瓦房乡中心学校2016年度部门决算

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01525688-5-11_B/2017-1025017
发文机构
隆阳区教育体育局
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部门决算
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日期
2017-09-19

隆阳区瓦房乡中心学校2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、参照政府批准的“三定”方案:隆阳区瓦房乡中心学校属财政全额拨款单位,人员编制142人。编制部门决算时部门在职在编实有人数132人,其中:财政全供养132人;在编实有车辆0辆。离退休人员73人,其中:退休73;财政半供养人员(遗属补助)19人;单位共有车辆0辆。

2、2016年隆阳区瓦房乡中心学校在上级教育部门和财政部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会财务工作会议精神,按照区教育局的工作部署,着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管,在促进瓦房乡教育教学发展发挥了积极作用。建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批全乡小学教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

在职在编实有人数132人,其中:财政全供养132人;在编实有车辆0辆。离退休人员73人,其中:退休73人。

第二部分  2016年度部门决算

 

一、 收入支出决算总表

 

编制单位:保山市隆阳区瓦房乡中心学校

 

 

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,001.36

一、一般公共服务支出

32

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

36

1,620.09

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

357.56

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

13.90

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

24

2,001.36

本年支出合计

55

1,991.54

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

26

8.09

      提取职工福利基金

57

0.00

      项目支出结转和结余

27

8.09

      转入事业基金

58

0.00

 

28

0.00

    年末结转和结余

59

17.90

 

29

0.00

      项目支出结转和结余

60

17.90

 

30

 

 

61

 

总计

31

2,009.45

总计

62

2,009.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,001.36

2,001.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,629.90

1,629.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,533.83

1,533.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1,528.16

1,528.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

81.09

81.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

9.09

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

357.56

357.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

341.86

341.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

314.83

314.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本报表反应本年度各项收入

三、支出决算表

部门:保山市隆阳区瓦房乡中心学校

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,991.54

1,335.44

656.10

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,620.09

963.98

656.10

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,524.01

963.98

560.03

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

5.67

0.00

5.67

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1,518.34

963.98

554.36

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

14.99

0.00

14.99

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

14.99

0.00

14.99

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

81.09

0.00

81.09

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

9.09

0.00

9.09

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

357.56

357.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

341.86

341.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

314.83

314.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门:保山市隆阳区瓦房乡中心学校

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,001.36

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

1,620.09

1,620.09

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

357.56

357.56

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

13.90

13.90

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,001.36

本年支出合计

53

1,991.54

1,991.54

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

8.09

年末财政拨款结转和结余

54

17.90

17.90

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

8.09

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,009.45

总计

58

2,009.45

2,009.45

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

8.09

0.00

8.09

2,001.36

1,335.44

665.92

1,991.54

1,335.44

656.10

17.90

0.00

17.90

0.00

205

教育支出

8.09

0.00

8.09

1,629.90

963.98

665.92

1,620.09

963.98

656.10

17.90

0.00

17.90

0.00

20502

普通教育

8.09

0.00

8.09

1,533.83

963.98

569.85

1,524.01

963.98

560.03

17.90

0.00

17.90

0.00

2050201

  学前教育

0.00

0.00

0.00

5.67

0.00

5.67

5.67

0.00

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

8.09

0.00

8.09

1,528.16

963.98

564.18

1,518.34

963.98

554.36

17.90

0.00

17.90

0.00

20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00

14.99

0.00

14.99

14.99

0.00

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

0.00

0.00

0.00

14.99

0.00

14.99

14.99

0.00

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

81.09

0.00

81.09

81.09

0.00

81.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2050901

  农村中小学校舍建设

0.00

0.00

0.00

72.00

0.00

72.00

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

9.09

0.00

9.09

9.09

0.00

9.09

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

357.56

357.56

0.00

357.56

357.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

341.86

341.86

0.00

341.86

341.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

314.83

314.83

0.00

314.83

314.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

27.04

27.04

0.00

27.04

27.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

15.70

15.70

0.00

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

15.70

15.70

0.00

15.70

15.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

13.90

13.90

0.00

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

13.90

13.90

0.00

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

13.90

13.90

0.00

13.90

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:保山市隆阳区瓦房乡中心学校

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

966.24

302

商品和服务支出

14.27

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

417.01

30201

  办公费

1.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

274.70

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

200.47

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.52

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

40.55

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

354.94

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

314.51

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

15.70

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

10.21

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.63

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

12.37

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

13.90

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

1,321.17

公用经费合计

14.27

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

 

 

公开08表

编制单位:保山市隆阳区瓦房乡中心学校

 

单位:万元

项  目

行次

2016年度预算统计数

2016年度决算统计数

栏  次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

1.00

0.00

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

6

0.00

0.00

  3.公务接待费

7

1.00

0.00

    (1)国内接待费

8

1.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

 

  3.公务用车购置数(辆)

13

 

  4.公务用车保有量(辆)

14

 

  5.国内公务接待批次(个)

15

 

  6.国内公务接待人次(人)

16

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

 

二、机关运行经费

19

 

(一)行政单位

20

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

 

注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年隆阳区瓦房乡中心学校决算总收入2001.36万元,其中:财政拨款收入2001.36万元,占总收入的100%;与上年对比减少564.74,主要原因分析:本年度建设项目减少。

二、支出决算情况说明

隆阳区瓦房乡中心学校部门决算总支出1991.54万元,其中:基本支出1335.44万元,占总支出的67.05%;项目支出656.1万元,占总支出的32.95%;与上年对比减少564.74,主要原因分析:本年度建设项目减少。

(一)基本支出情况

隆阳区瓦房乡中心学校部门决算总支出1991.54万元,其中:基本支出1335.44万元,占总支出的67.05%;包括基本工资、津贴补贴,购房补贴等人员经费支出1333.54万元占基本支出的99.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.9万占基本支出的0.1%。

(二)项目支出情况

项目支出656.1万元,占总支出的32.95%;与上年对比减少631.15,主要原因分析:本年度建设项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共服务(类)支出1991.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.5%。与上年对比减少564.74,主要原因分析:本年度建设项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1991.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.5%。主要用于工资福利支出966.24万元;商品和服务支出144.55万元;对个人和家庭的补助支出631.05万元;其他资本性支出249.70万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区瓦房乡中心学校部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%.2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,增下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增减少0万元,下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于X0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区瓦房乡中心学校部门2016年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    五、政府采购执行情况说明

    2016年部门政府采购预算116.15万元,实际采购113.11万元,其中货物类30.42万元,工程类79.79万元,服务类2.9万元。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。