隆阳区大庄中学2015年度部门决算
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- 01525688-5-04_A/2016-0909033
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门决算
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- 日期
- 2016-09-09
隆阳区大庄中学2015年度部门决算
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
隆阳区大庄中学属财政全额拨款单位,人员编67人,内设机构有:校长办公室、教导处、总务处、德育处。编制部门预算时部门在职在编实有人数61人,其中:财政全供养61人。离退休人员7人,其中:退休7人。
第二部分 2015年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:隆阳区大庄中学 |
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,007.60 |
一、一般公共服务 |
28 |
| |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交 |
29 |
| |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
| |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
| |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
967.9 | |
五、附属单位缴款 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
| |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
| |
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
23 | ||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
36 |
| |
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
| |
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
38 |
| |
|
12 |
|
十二、农林水 |
39 |
| |
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
| |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
41 |
| |
|
15 |
|
十五、商业服务业等 |
42 |
| |
|
16 |
|
十六、金融 |
43 |
| |
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
44 |
| |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
45 |
| |
|
19 |
|
十九、住房保障 |
46 |
| |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
47 |
| |
|
21 |
|
二十一、其他 |
48 |
| |
|
22 |
|
二十二、债务还本 |
49 |
| |
|
23 |
|
二十三、债务付息 |
50 |
| |
本年收入合计 |
24 |
1,007.60 |
本年支出合计 |
51 |
990.9 | |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
16.7 | |
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
16.7 | |
合计 |
27 |
1,007.60 |
合计 |
54 |
1,007.60 | |
二、 收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:隆阳区大庄中学 |
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
1,007.60 |
1,007.60 |
|
|
|
|
| |||
205 |
|
|
教育支出 |
984.60 |
984.60 |
|
|
|
|
|
20502 |
|
|
普通教育 |
976.20 |
976.20 |
|
|
|
|
|
2050203 |
|
|
初中教育 |
976.20 |
976.20 |
|
|
|
|
|
20509 |
|
|
教育费附加安排的支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
2050999 |
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:隆阳区大庄中学 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
990.90 |
401.90 |
589.00 |
|
|
| |||
205 |
|
|
教育支出 |
967.90 |
378.90 |
589.00 |
|
|
|
20502 |
|
|
普通教育 |
959.40 |
378.9 |
580.50 |
|
|
|
2050203 |
|
|
初中教育 |
959.40 |
378.9 |
580.50 |
|
|
|
20509 |
|
|
教育费附加安排的支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
2050999 |
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
23.00 |
23 |
|
|
|
|
20805 |
|
|
行政事业单位离退休 |
23.00 |
23 |
|
|
|
|
2080502 |
|
|
事业单位离退休 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:隆阳区大庄中学 |
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,007.60 |
一、一般公共服务 |
30 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交 |
31 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防 |
32 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全 |
33 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育 |
34 |
967.9 |
967.9 |
|
|
6 |
|
六、科学技术 |
35 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
36 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
37 |
23.00 |
23.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
38 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
39 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
40 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水 |
41 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
42 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
43 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等 |
44 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融 |
45 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
46 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
47 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障 |
48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
49 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他 |
50 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本 |
51 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息 |
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,007.60 |
本年支出合计 |
53 |
990.9 |
990.9 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
16.7 |
16.7 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
合计 |
29 |
1,007.60 |
合计 |
58 |
1,007.60 |
1,007.60 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:隆阳区大庄中学 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
|
|
|
1007.60 |
990.90 |
401.90 |
589.00 |
16.7 |
|
16.7 | |||
205 |
教育支出 |
|
|
|
984.60 |
967.90 |
378.90 |
589.00 |
16.7 |
|
16.7 | ||
20502 |
普通教育 |
|
|
|
976.20 |
959.40 |
378.90 |
580.50 |
16.7 |
|
16.7 | ||
2050203 |
初中教育 |
|
|
|
976.20 |
959.40 |
378.90 |
580.50 |
16.7 |
|
16.7 | ||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
|
|
8.50 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
| ||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
8.50 |
8.50 |
|
8.50 |
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
| ||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
23.00 |
23.00 |
23.00 |
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:隆阳区大庄中学 |
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
经济分类科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
|
395.8 |
6 | |
301 |
工资福利支出 |
|
369.2 |
|
30101 |
基本工资 |
|
113.1 |
|
30102 |
津贴补贴 |
|
249.2 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
6.8 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
6 |
30201 |
办公费 |
|
|
1.7 |
30228 |
工会经费 |
|
|
4.3 |
…… |
…… |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
26.6 |
|
30302 |
退休费 |
|
23 |
|
30305 |
生活补助 |
|
2.9 |
|
30308 |
助学金 |
|
0.6 |
|
30309 |
奖励金 |
|
0.1 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:隆阳区大庄中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:隆阳区大庄中学 |
单位:万元 | ||
项 目 |
行次 |
2015年度预算统计数 |
2015年度决算统计数 |
栏 次 |
1 |
2 | |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
(一)支出合计 |
2 |
0.50 |
0.00 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
3.公务接待费 |
7 |
0.50 |
0.00 |
(1)国内接待费 |
8 |
0.50 |
0.00 |
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
(二)相关统计数 |
10 |
— |
— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
0 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
0 |
6.国内公务接待人次(人) |
16 |
— |
0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
二、机关运行经费 |
19 |
— |
0.00 |
(一)行政单位 |
20 |
— |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
— |
0.00 |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年隆阳区大庄中学决算总收入1007.6万元,其中:财政拨款收入1007.6万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出990.9万元,其中:基本支出401.9万元,占总支出的40.55%;项目支出589万元,占总支出的59.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。。
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
隆阳区坝湾民族中学2015年一般公共预算财政拨款支出990.9万元,占本年支出合计的100%。一般公共服务(类)支出990.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于初中教育支出967.9万元;其他教育费附加安排的支出8.5万元; 事业单位离退休支出23万元。
四、“三公”经费决算情况说明
隆阳区大庄中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案
(二)2015年重点工作任务介绍
2015年是落实党的十八届三中全会决定,全面深化改革的第一年,也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来,保山市隆阳区坝湾民族中学在区委政府、教育局和上级部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会会议精神,按照各级政府工作部署,围绕保工资、保运转、保民生目标任务,着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进改革,加大资金监管,教育工作稳步、持续推进,在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1、保山市隆阳区大庄中学
2.……
3.……
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制67人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制67人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员61人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。
第二部分 2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年XX部门(单位)决算总收入XX万元,其中:财政拨款收入XX万元,占总收入的XX%;上级补助收入XX万元,占总收入的XX%;事业收入XX万元,占总收入的XX%;经营收入XX万元,占总收入的XX%;附属单位缴款收入XX万元,占总收入的XX%;其他收入XX万元,占总收入的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
二、支出决算情况说明
015年隆阳区大庄中学决算总收入1007.6万元,其中:财政拨款收入1007.6万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
(一)基本支出情况。
2015年用于保障隆阳区坝湾民族中学正常运转的日常支出401.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.10%。
(二)项目支出情况。
2015年用于保障隆阳区坝湾民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出589万元。具体项目开支及开展工作情况:项目支出中商品和服务支出63.6万元,基本建设支出396.0万元,对个人和家庭补助支出122.2万元,其他资本性支出7.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆阳区坝湾民族中学2015年一般公共预算财政拨款支出990.9万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加378万元,增长42.51%,主要原因分析人数增多,补助标准提高,增加了基数建设项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 1.一般公共服务(类)支出990.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出369.2万元;商品和服务支出69.7万元;对个人和家庭的补助支出148.8万元;基本建设性支出396.0万元,其他资本性支出7.2万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);
四、“三公”经费决算情况说明
大庄中学2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加/减少0万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年大庄中学因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年大庄中学购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比0年决算增加/减少0万元,具体购置车辆原因、情况……;运行维护费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。
(三)公务接待费
2015年大庄中学共执行国内公务接待0批次,0人,接待费开支0万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加/减少0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
大庄中学2015年机关运行经费支出0万元。
(二)其他重要事项情况说明
无
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。