隆阳区胡家中学2025年度部门决算
- 索引号
- 01525688-5/20260920-00018
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-09-20
隆阳区胡家中学2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻执行党的教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。
建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。
根据区委、区政府的教育事业发展规划,研究制定学校发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。
严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。
以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校内部各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的思想、政治、品德教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。
以素质教育为主线,坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。
加强教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用,贯彻党的群众工作方针,充分发挥工会、共青团在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。
坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。
组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。
严格财经制度,严肃财经纪律,合理调度各项办学经费,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。
承办上级教育主管部门交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:校长办公室、行政办公室、政教处、教导办公室、总务处等部门。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
隆阳区胡家中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员64人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。年末学生949人。年末遗属1人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.完成初中义务教育课程,为上一级完中输送合格人才;
2.切实做好控辍保学工作;
3.管好、用好义务教育经费,为我校实施初中义务教育,促进基础教育的发展提供了有力保障。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
隆阳区胡家中学2025年无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。
隆阳区胡家中学2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入,无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
隆阳区胡家中学2025年度无一般公共预算“三公”经费预算收入,无一般公共预算“三公”经费的支出,故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
隆阳区胡家中学2025年度收入合计22621621.42元。其中:财政拨款收入22621621.42元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加8546341.98元,增长60.72%。其中:财政拨款收入增加8546341.98元,增长60.72%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:初中教育增加2804621.21元;特殊学校教育减少13075.06元;其他教育费附加安排的支出增加228151.00元;养老保险支出增加891171.04元;职业年金增加94994.72元;死亡抚恤减少820.00元;其他社会保障和就业支出增加49410.56元;医疗保险增加423042.25元;公务员医疗补助增加47309.06元;其他行政事业单位医疗支出增加21537.20元;政府性基金收入安排的支出增加4000000.00元用于支付以前学校建设项目资金。
二、支出决算情况说明
隆阳区胡家中学2025年度支出合计22621621.42元。其中:基本支出11848714.18元,占总支出的52.38%;项目支出10772907.24元,占总支出的47.62%;上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加8546341.98元,增长60.72%。其中:基本支出增加1696522.50元,增长16.71%;项目支出增加6849819.48元,增长174.60%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是初中教育增加2804621.21元;特殊学校教育减少13075.06元;其他教育费附加安排的支出增加228151.00元;养老保险支出增加891171.04元;职业年金增加94994.72元;死亡抚恤减少820.00元;其他社会保障和就业支出增加49410.56元;医疗保险增加423042.25元;公务员医疗补助增加47309.06元;其他行政事业单位医疗支出增加21537.20元;政府性基金收入安排的支出增加4000000.00元用于支付以前学校建设项目资金。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障隆阳区胡家中学机构正常运转的日常支出11848714.18元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11756244.18元,占基本支出的99.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92470.00元,占基本支出的0.78%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障隆阳区胡家中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10772907.24元。其中:基本建设类项目支出1140000.00元。
1.营养改善计划项目主要用于开展2025年度实施营养改善计划,用于学生营养餐支出803630.00元,项目进展进度100%,极大地提升和改善了学生身体营养和成长。
2.义务教育公用经费项目主要用于开展2025年度实施中央财政支持义务教育发展,支出781027.24元,分别是办公费364924.94元,水费29539.3元,电费93565.84元,邮电费22351.05元,维修(护)费164807.6元,培训费68038.51元,办公设备购置37800元,保障了学校的正常运转,改善了农村学前教育学校校舍、图书、仪器、办公、教具等硬件设施。
3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1017375.00元主要用于助学金1017375.00元,补助义务教育家庭经济困难学生。
4.其他政府性基金债务收入安排的支出4000000.00元,分别是资本性支出中房屋建筑物购建4000000.00元。提升了学校的基础硬件建设。
5.2023年基础教育综合奖补项目支出1140000.00元,用于资本性支出(基本建设)中房屋建筑物购建1140000元,改善隆阳区胡家中学校舍。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆阳区胡家中学2025年度一般公共预算财政拨款支出18621621.42元,占本年支出合计的82.32%。与上年相比增加4546341.98元,增长32.30%,完成年初预算的164.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出16105338.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%,完成年初预算的183.36%。主要用于基本工资4274832元,津贴补贴1069794元,奖金342482元,绩效工资3158443元,其他工资福利支出394410元,办公费364924.94元,水费29539.3元,电费93565.84元,邮电费22351.05元,维修(护)费164807.6元,培训费68038.51元,工会经费92470元,助学金1821880元,奖励金30000元,基本建设房屋建筑物购建1140000元,房屋建筑物购建3000000元,办公设备购置37800元;造成预决算差异的主要原因是:学校项目类支出未做部门预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1516190.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%,完成年初预算的94.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费1253781.6元,职业年金缴费152506.45元,其他社会保障缴费98364.45元,生活补助11538元;造成预决算差异的主要原因是:调整了工资标准,在职人员工资增加,各种保险缴费基数增大。
9.卫生健康(类)支出1000092.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的110.45%。主要用于职工基本医疗保险缴费597199.86元,公务员医疗补助缴费342015.36元,其他社会保障缴费60877.46元;造成预决算差异的主要原因是:调整了工资标准,在职人员工资增加,各种保险缴费基数增大。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2025年无预算指标,没有支付情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
隆阳区胡家中学属于事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,隆阳区胡家中学资产总额4025951.22元,其中,流动资产693003.88元,固定资产3332947.34元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产122222.44元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少273924.71元,其中固定资产减少241515.60元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(此件公开发布)



