保山市第六中学2024年度部门决算

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01525688-5/20250924-00012
发文机构
隆阳区教育体育局
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部门决算
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日期
2025-09-24

监督索引号53050200336003601000

保山市第六中学2024年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职责

保山市第六中学始建于1983年,属于云南省一级初级中学,位于保山市隆阳区孝感路西段杏花小区49号。学校占地37,552.00平方米,建筑面积7,996.00平方米,绿化面积7,500.00平方米,布局自然和谐,环境优美宜人。内部设有校长办公室、教务处、政教处、总务处四个职能机构。学校党支部、工会、教代会、团支部、学生会等组织机构健全。我校认真贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。根据区委、区政府的教育事业发展规划,研究拟定教育发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门及所属学校的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥关工委、工会、共青团群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批学校教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:校务办公室、行政办公室、教务处、总务处、政教处。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为保山市隆阳区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员154人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员154人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员9人。包括财政拨款开支经费的人员9人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人(离休0人,退休71人)。年末学生2233人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一年来,保山市第六中学在上级教育部门和财政部门的正确领导下,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体,深刻领会财务工作会议精神,按照隆阳区教育体育局的工作部署,着力加强收支管理、优化支出结构、落实民生资金、加大财政资金监管,建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。严格财金制度,严肃财金纪律,管好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。


第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

保山市第六中学2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

保山市第六中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市第六中学2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开空表。

保山市第六中学2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开空表。


第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市第六中学2024年度收入合计27,040,613.30元。其中:财政拨款收入27,040,613.30元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加1,739,795.11元,增长6.88%。其中:财政拨款收入增加1,739,795.11元,增长6.88%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是:

1.本年度人员变动,在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致基本工资减少57,683.00元、津贴补贴增加2,890,641.32元、奖金增加22,071.00元、绩效工资增加57,277.00元、机关事业单位基本养老保险费减少1,631,340.00元、职业年金缴费减少31,570.75元、职工基本医疗保险缴费减少664,902.95元,公务员医疗补助缴费增加99,042.29元,其他社会保障缴费增加29,310.25医疗费减少102,500.00元;其他工资福利支出增加204,500.00元;个人家庭补助支出减少28,120.00元,主要为:生活补助减少28,120.00元;商品服务支出减少70,746.00元,其中:工会经费减少70,746.00元。

2.项目支出增加1,023,815.95元。其中:商品和服务支出减少845,863.45元,其中:办公费减少264,689.95元,印刷费减少47,140.00元,水费增加26,037.74元,电费减少7,101.93元,邮电费增加16,137.73元,差旅费减少13,252.33元,维修(护)费减少36,426.45元,培训费减少205,650.36元,专用材料费增加2,618.34元,劳务费减少316,396.24元。对个人和家庭的补助增加1,758,913.4元,其中:生活补助减少160,000.00元,助学金增加1,918,913.40元。资本性支出增加110,766.00元,其中:办公设备购置增加110,766.00元。

二、支出决算情况说明

保山市第六中学2024年度支出合计27,040,613.30元。其中:基本支出22,187,549.58元,占总支出的82.05%;项目支出4,853,063.72元,占总支出的17.95%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%

与上年相比,支出合计增加1,739,795.11元,增长6.88%。其中:基本支出增加715,979.16元,增长3.33%;项目支出增加1,023,815.95元,增长26.74%;无上缴上级支出;无经营支出,也无需明确占比;无对附属单位补助支出。主要原因是:1.本年度人员变动,在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致基本工资减少57,683.00元、津贴补贴增加2,890,641.32元、奖金增加22,071.00元、绩效工资增加57,277.00元、机关事业单位基本养老保险费减少1,631,340.00元、职业年金缴费减少31,570.75元、职工基本医疗保险缴费减少664,902.95元,公务员医疗补助缴费增加99,042.29元,其他社会保障缴费增加29,310.25医疗费减少102,500.00元;其他工资福利支出增加204,500.00元;个人家庭补助支出减少28,120.00元,主要为:生活补助减少28,120.00元;商品服务支出减少70,746.00元,其中:工会经费减少70,746.00元。2.项目支出增加1,023,815.95元。其中:商品和服务支出减少845,863.45元,其中:办公费减少264,689.95元,印刷费减少47,140.00元,水费增加26,037.74元,电费减少7,101.93元,邮电费增加16,137.73元,差旅费减少13,252.33元,维修(护)费减少36,426.45元,培训费减少205,650.36元,专用材料费增加2,618.34元,劳务费减少316,396.24元。对个人和家庭的补助增加1,758,913.4元,其中:生活补助减少160,000.00元,助学金增加1,918,913.40元。资本性支出增加110,766.00元,其中:办公设备购置增加110,766.00元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障保山市第六中学机构正常运转的日常支出22,187,549.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,042,253.58元,占基本支出的99.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,296.00元,占基本支出的0.65%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障保山市第六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,853,063.72元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.保山市第六中学义务教育公用经费项目支出2,250,548.72元,主要用于保障单位日常运行发生开支。其中:办公费636,163.44元,印刷费18,196.00元,水费271,472.51元,电费120,803.60元,邮电费48,424.38元,维修(护)费387,648.55元,培训费101,679.64元,专用材料费4,790.60元,劳务费200,470.00元。资本性支出460,900.00元,其中:办公设备购置460,900.00元。

2.学生资助类项目支出2,602,515.00元,主要用于学生生活补助开支。其中:助学金2,602,515.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市第六中学2024年度一般公共预算财政拨款支出27,040,613.30占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,739,795.11元,增长6.88%完成年初预算的117.99%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

5.教育(类)支出24,346,219.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%完成年初预算的137.39%。主要用于工资福利支出19,347,859.32元;商品和服务支出1,934,944.72元;对个人和家庭的补助2,611,387.00元;资本性支出460,900.00造成预决算差异的主要原因:是本年度人员变动,在职人员职务职级晋升、晋级晋档、调整基础绩效和各种保险缴费基数调整等导致基本工资减少57,683.00元、津贴补贴增加2,890,641.32元、奖金增加22,071.00元、绩效工资增加57,277.00元个人家庭补助支出减少28,120.00元,主要为:生活补助减少28,120.00元;商品服务支出减少70,746.00元,其中:工会经费减少70,746.00元。商品和服务支出减少845,863.45元,其中:办公费减少264,689.95元,印刷费减少47,140.00元,水费增加26,037.74元,电费减少7,101.93元,邮电费增加16,137.73元,差旅费减少13,252.33元,维修(护)费减少36,426.45元,培训费减少205,650.36元,专用材料费增加2,618.34元,劳务费减少316,396.24元。对个人和家庭的补助增加1,758,913.4元,其中:生活补助减少160,000.00元,助学金增加1,918,913.40元。资本性支出增加110,766.00元,其中:办公设备购置增加110,766.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1422404.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%完成年初预算的41.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出820,330.4元,机关事业单位职业年金缴费支出487,012.44元,其他社会保障缴费106,190.05元 死亡抚恤8,872.00元。造成预决算差异的主要原因是:人员工资增加,各种保险缴费基数增大。

9.卫生健康(类)支出1271989.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%完成年初预算的73.06%。主要用于事业单位医疗36,242.15元,公务员医疗补助789,990.84元,其他行政事业单位医疗支出95,756.38元造成预决算差异的主要原因是:人员工资增加,各种保险缴费基数增大。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市第六中学属事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2024年末,保山市第六中学资产总额15,449,648.01元,其中,流动资产4,707,506.84元,固定资产7,735,843.12元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,809,271.86元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,884,756.29元,其中固定资产增加1,007,151.87元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额128022.00元,其中:政府采购货物支出128022.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53050200336003601111