保山市隆阳区第一中学2023年度部门决算公开
- 索引号
- 01525688-5/20240926-00008
- 发文机构
- 隆阳区教育体育局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-09-26
监督索引号53050200336003901000
保山市隆阳区第一中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。
2.建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。
3.根据区教育体育局的工作要求,运用督促、检查、总结等手段促使各项工作计划和要求的完成。
4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。
5.以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。
6.运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。
7.加强学校内部各职能部门的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
8.加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。
9.坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。
10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,以及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。
11.严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本校教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批学校教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年度在区委政府的领导和上级教育主管部门的指导下,学校全体师生以坚定的信心克服困难砥砺前行。一年来,学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻党的教育方针,落实党的十九届四中全会、五中全会和全国教育工作大会精神、落实省、市、区教育主管部门的要求,以全面提高教育教学质量和办学效益为中心,以全面打造“高效课堂”为抓手,继续深化教育教学改革,主动对接新课程改革,探索跨越发展新路径。全校师生奋力拼搏,学校各方面的工作顺利开展,完成了学期初所提出的各项目标任务。工作实施情况总结如下:
1.党建工作
学校以党建为引领,统筹管理和各项教育教学工作,加强党总支班子建设,提升班子凝聚力、战斗力,已经在应对各种风险和挑战中加快成长为带领学校发展的坚强堡垒。首先,推进了示范支部建设,进一步将年级支部工作与年级的管理、教育教学工作充分融合起来,充分发挥了“支部建在年级”的引领带动作用;其次,继续抓牢党风廉政建设,抓实上级党委安排部署的各类学习活动,继续开展党风廉政建设,抓实“四苦精神”学习实践,继续提振教风和学风;再次,在师德师风建设和意识形态工作方面持续用力,牢牢抓稳学校意识形态工作主阵地,切实抓好反邪教、反渗透,强化师生牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”。
2.德育与管理工作
德育挂帅、向管理要质量,已经形成师生的共识。本年度,学校继续强化德育工作,优化管理制度,重点从三个方面开展工作:一是结合学校工作,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中、五中全会精神,大力弘扬伟大的抗疫精神、脱贫攻坚精神、抗美援朝精神,弘扬和践行杨善洲精神、张桂梅精神和“四苦精神”,以伟大精神鼓舞和引领师生,激发努力工作勤奋学习的斗志和力量,奋力赶超,争创佳绩;二是扎实开展思政课,充分发挥思政课在立德树人和贯彻党的教育方针方面的主阵地作用,借助建设思政课示范学校的机遇,提高了思政课教师队伍和学校德育管理队伍的整体水平,提升了科任教师育人意识和育人本领,做到了将思政课融入课程、进入课堂、助力管理,通过强化思政课教育,学生自我教育和自我管理自觉性得到提升,更多的学生积极参与学校常规管理,学风和校风持续改善;三是进一步完善了教职工管理工作的三个方面:1、厘清部分副主任和功能室教师的工作职责,压实责任,明确目标任务。2、完善常规工作——尤其是教学教研常规工作的监督,强化了执行力。3、进一步完善教职工考核制度,加大了激励的科学性和力度。4、班子队伍建设稳步实施。校级班子调走一人,二级班子的调整也势在必行。按照组织原则,相关情况已经报备上级主管部门。实施了年轻教师到科室交流轮岗,接受学校管理工作培训制度。为培养后备干部和骨干教师,很大程度弥补了学校二级班子“青黄不接”、科室任务过重的状况。
3.教学与教研工作
(1)严格执行《教育部义务教育课程设置实验方案》《普通高中课程方案(实验)》《云南省义务教育课程设置及课时安排意见(试行)》和《云南省普通高中新课程改革工作方案(试行)》的规定,全面落实国家课程方案的各项要求,开齐课程,开足课时,规范办学。
(2)为加强教学常规管理,抓实抓细教学过程督导,教学副校长牵头,教务处负责,压实年级组和学科组的责任,把好各类教学教研计划撰写的质量关,首先从学校教学计划、部门工作计划、年级组工作计划、教研组和备课组工作计划,再到班主任工作计划、教师教学计划检查。教师个人教学计划基本包括了课程标准和教材分析、学生基本情况分析、学期目标任务、提高教学质量的具体措施、学困生转化、教学进度安排等内容。各类计划的整体质量明显提高。
(3)加大了对教师备课情况的督查,分类实施,对于青年教师要求书写详案,老年教师教案详略自己把控,教案检查完善台账,形成制度,检查结果纳入了教学常规考核评价内容。课堂教学体现“以学生为主体、以教师为主导、以训练为主线”的理念。在打造有效课堂的基础上,鼓励教师努力追求高效课堂。特别对于讲得过多、学生理解和训练不足,教师的缺乏激励、启发和引导,学生被动接受主动求知不足等方面下大力气加以整改。加强了对于作业批改和辅导工作的督查,要求广大教师不断提高作业质量,作业更有针对性地布置,很好地克服了随意使用套题、超量、超难度或无效重复布置作业,以及重布置轻批改甚至不批改的情况。
(4)关于“两三备考”工作。学校进一步优化部分“培优”机制,实施了教研组牵头,学科组配合,整合学科教师资源,打破毕业班教师一个人在“补短板”“培优”工作上单打独斗的窘境,较好地实现了“合力攻坚”,成效显著;高度重视,充分发挥质量检测对于高考备考工作的引领性作用,做到了在选题制卷和选择试卷方面把好关,促进教师学科素养、提高“把握”高考试题的能力;科学实施测评,合理安排考试频次,以考促教,质量分析工作做实做细,较好发挥了问题的导向作用;采用“月休假”制度,克服脱贫攻坚任务艰巨和疫情防控压力巨大的层层困难,保障了必要的复习时间。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:教导处、德育处、总务处、办公室。所属单位0个。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
保山市隆阳区第一中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
保山市隆阳区第一中学2023年末实有人员编制270人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制270人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员270人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员92人(离休0人,退休92人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3483人。年末遗属9人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
1.保山市隆阳区第一中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.保山市隆阳区第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.保山市隆阳区第一中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入,无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.保山市隆阳区第一中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入,无一般公共预算“三公”经费的支出,故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区第一中学2023年度收入合计47,594,323.84元。其中:财政拨款收入45,970,013.79元,占总收入的96.59%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,624,310.05元(含教育收费1,624,310.05元),占总收入的3.41%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1,741,886.85元,增长3.80%。其中:财政拨款收入增加1,576,071.80元,增长3.55%;上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动;事业收入增加165,815.05元,增长11.37%;经营收入增加0.00元,较上年无增减变动;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动;其他收入增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:
基本工资减少:189,439.50元;津贴补贴减少:1,156,709.00元;奖金增加:115,572.00元;绩效工资增加:9,199.00元;机关事业单位基本养老保险缴费减少:14,454.72元;职业年金缴费减少:346,164.42元;职工基本医疗保险缴费增加:31,293.49元;公务员医疗补助缴费增加:106,439.93元;其他社会保障缴费增加:94,968.57元;医疗费增加:292.00元;办公费增加:766,378.28元;印刷费减少:101,120.56元;水费减少:144,203.16元;电费增加:47,553.14元;邮电费增加:125,088.24元;物业管理费减少:210,446.7元;差旅费增加:12,282.76元;维修(护)费减少:233,708.27元;培训费减少:7226.09元;专用材料费增加:7,187.50元;劳务费增加:308,975.58元;工会经费增加:36,079元;公务用车运行维护费增加:8,955.57元;抚恤金增加:34,0734.80元;生活补助增加:11,303.00元;助学金减少:395,319.28元;奖励金增加:208,8700.00元;房屋建筑物购建减少:53,000.00元;办公设备购置减少:412,006.00元;专用设备购置减少:21,918.30元。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区第一中学2023年度支出合计47,594,323.84元。其中:基本支出39,552,695.06元,占总支出的83.10%;项目支出8,041,628.78元,占总支出的16.90%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加825286.85元,增长1.76%。其中:基本支出减少1877485.85元,下降4.53%;项目支出增加2,702,772.70元,增长50.62%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元,主要原因是:
基本工资减少:189,439.50元;津贴补贴减少:1,156,709.00元;奖金增加:115,572.00元;绩效工资增加:9,199.00元;机关事业单位基本养老保险缴费减少:14,454.72元;职业年金缴费减少:346,164.42元;职工基本医疗保险缴费增加:31,293.49元;公务员医疗补助缴费增加:106,439.93元;其他社会保障缴费增加:94,968.57元;医疗费增加:292.00元;办公费增加:766,378.28元;印刷费减少:101,120.56元;水费减少:144,203.16元;电费增加:47,553.14元;邮电费增加:125,088.24元;物业管理费减少:210,446.7元;差旅费增加:12,282.76元;维修(护)费减少:233,708.27元;培训费减少:7,226.09元;专用材料费增加:7,187.50元;劳务费增加:308,975.58元;工会经费增加:36,079.00元;公务用车运行维护费增加:8,955.57元;抚恤金增加:340,734.80元;生活补助增加:11,303.00元;助学金减少:395,319.28元;奖励金增加:2,088,700.00元;房屋建筑物购建减少:53,000.00元;办公设备购置减少:412,006.00元;专用设备购置减少:21,918.30元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障保山市隆阳区第一中学单位机构正常运转的日常支出39,552,695.06元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,114,297.06元,占基本支出的98.89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,398.00元,占基本支出的1.11%。基本支出如下:基本工资:14,164,113.50元;津贴补贴:2,009,538.00元;奖金:1,234,563.00元;绩效工资:13,173,137.00元;机关事业单位基本养老保险缴费:4,056,291.68元;职业年金缴费:183,861.91元;职工基本医疗保险缴费:1,947,527.65元;公务员医疗补助缴费:1,241,190.84元;其他社会保障缴费:322,322.28元;医疗费:136,800.00元;工会经费:438,398.00元;抚恤金:566,033.20元;生活补助:78,918.00元;
(二)项目支出情况
2023年度用于保障保山市隆阳区第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,041,628.78元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.隆财教〔2023〕74号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费(调整)中央直达补助资金:618,157.00元;
2.隆财教〔2023〕23号教育考务经费:28,152.00元;
3.隆财教〔2023〕31号2023年特殊教育公用经费省级补助资金:3,060.00元;
4.隆财教〔2023〕31号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费市级补助资金:8,740.00元;
5.隆财教〔2023〕5号2023年特殊教育公用经费区级补助资金:430.00元;
6.隆财教〔2023〕5号区一中增量绩效奖励补助资金:1,688,700.00元;
7.隆财教〔2023〕4号2022年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金:3,090.70元;
8.隆财教〔2023〕74号2023年普通高中学校生均公用经费区级补助资金:721,291.33元;
9.隆财教〔2023〕72号保山市2023年全国学校体育美育改革试验区建设专项资金:50,000.00元;
10.隆财教〔2023〕11号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金:397,848.00元;
11.隆财教〔2023〕5号教师培训专项经费:20,000.00元;
12.隆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费(提标)上级补助资金:139,934.00元;
13.隆财教〔2023〕74号区一中管理团队引进人才补助经费:400,000.00元;
14.隆财教〔2023〕74号义务教育学校食堂加工人员工资专项经费:135,233.58元;
15.隆财教〔2023〕11号2023年特殊教育公用经费中央直达补助资金:17,985.00元;
16.隆财教〔2023〕74号2022年普通高中学校公用经费省级补助资金:239,040.57元;
17.隆财预〔2023〕96号2023年教育专户经费:867,129.00元;
18.隆财教〔2023〕5号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费区级补助资金:34,950.00元;
19.隆财教〔2023〕50号2023农村义务教育学生营养改善计划中央直达专项资金:1,216,180.72元;
20.隆财教〔2023〕31号2023年特殊教育公用经费市级补助资金:110.00元;
21.隆财教〔2023〕5号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费(提标)区级补助资金:4,276.00元;
22.隆财教〔2023〕74号2023年普通高中学校生均公用经费省级补助资金:354,302.33元;
23.隆财非税〔2023〕7号2023年高中教育经费:757,181.05元;
24.隆财教〔2023〕23号教育考务经费:88,267.50元;
25.隆财教〔2023〕31号2023年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金:247,570.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出45,970,013.79元,占本年支出合计的96.59%。与上年相比增加1,576,071.80元,主要原因是:
基本工资减少:189,439.5元;津贴补贴减少:1,156,709.00元;奖金增加:115,572.00元;绩效工资增加:9,199.00元;机关事业单位基本养老保险缴费减少:14,454.72元;职业年金缴费减少:346,164.42元;职工基本医疗保险缴费增加:31,293.49元;公务员医疗补助缴费增加:106,439.93元;其他社会保障缴费增加:94,968.57元;医疗费增加:292.00元;办公费增加:904,048.28元;印刷费减少:101,120.56元;水费减少:144,203.16元;电费增加:47,553.14元;邮电费增加:142,421.28元;物业管理费减少:209,930.00元;差旅费增加:22,105.51元;维修(护)费增加:51,290.76元;培训费增加:60,929.90元;专用材料费增加:37,151.50元;劳务费增加:163,385.58元;工会经费增加:36,079.00元;抚恤金增加:340,734.80元;生活补助增加:11,303.00元;助学金减少:395,319.28元;奖励金增加:2,088,700.00元;房屋建筑物购建减少:53,000.00元;办公设备购置减少:39,826.00元;专用设备购置减少:37,229.30元;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出37,573,868.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%。主要用于:基本工资:14,164,113.5元;津贴补贴:2,009,538元;奖金:1,234,563.00元;绩效工资:13,173,137.00元;办公费:1,540,263.16元;水费:300,232.7元;电费:339,804.08元;邮电费:216,141.66元;物业管理费:43,120.00元;差旅费:71,374.90元;维修(护)费:230,478.83元;培训费:74,639.10元;专用材料费:87,238.00元;劳务费:163,385.58元;工会经费:438,398.00元;助学金:1,216,180.72元;奖励金:2,088,700.00元;办公设备购置:45,760.00元;医疗费:136,800.00元;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出5,070,444.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费:4,056,291.68元;职业年金缴费:183,861.91元;其他社会保障缴费:185,339.41元,抚恤金:566,033.20元;生活补助:78,918.00元;
9.卫生健康(类)支出3,325,701.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于:职工基本医疗保险缴费:1,947,527.65元;公务员医疗补助缴费:1,241,190.84元;医疗费:136,982.87元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市隆阳区第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,较上年无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务接待费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区第一中学属于事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,保山市隆阳区第一中学资产总额17,578,156.36元,其中,流动资产5,750,690.26元,固定资产10,931,995.48元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产895,470.62元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)1,708,312.04元,其中固定资产减少518,426.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额262,632.91元,其中:政府采购货物支出157,980.00元;政府采购工程支出元;政府采购服务支出104,652.91元。授予中小企业合同金额237,132.91元,其中:授予小微企业合同金额元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53050200336003901111