隆阳区汶上民族中学2023年度部门决算公开

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01525688-5/20240926-00001
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隆阳区教育体育局
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部门决算
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2024-09-26

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隆阳区汶上民族中学2023年度部门决算


目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

本单位是一所农村初级中学,担任着地方的初中阶段七至九年级学生的基础教育工作,担负着普九和扫盲工作任务。本单位主要承担着全校各项经费的管理,包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭学生生活补助和学生营养改善计划等资金的管理,承担着教职工工资、医保、养老保险、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实,承担着公用经费的预算、收支、决算等编报,同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年财政对我校的教育经费总投入为8,903,348.63元,涉及我校教育教学持续、健康发展的方方面面。2023年的教育教学工作圆满完成,办学环境不断改善,办学效益明显提高,在上级部门的正确领导下,不断加强教师队伍建设,校本教研得到稳步推进,党建工作与教育教学紧密联系,安全工作常抓不懈,构建风清气正的育人环境,家庭经济困难学生生活补助及学生营养餐补助全部落实到每个学生头上,有效地控制了学生的流失,使我校的控辍保学工作得到了保障。我校严格遵守财务规章制度,严格执行经费管理规定,严格执行收支两条线。搞好“两免一补”工作,妥善分配,厉行节约,合理利用义务教育经费,无教育经费截留、挪用和教育乱收费现象。定期进行“三务”公开,接受全体教职工和社会监督。20231月以来严格执行《政府会计制度》《中小学财务制度》相关规定,不断规范学校财务工作,逐步完善教育经费管理工作

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:校务办公室、党总支部办公室、行政办公室、教务办公室、政教办公室、总务办公室、团委办公室、教科室、财务室等部门。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

隆阳区汶上民族中学作为二级预算单位纳入保山市隆阳区教育体育局2023年度部门决算编报范围。


)单位人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区汶上民族中学2023年末实有人员编制57人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制57人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员57

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生864人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

1.隆阳区汶上民族中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.隆阳区汶上民族中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.隆阳区汶上民族中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入,无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.隆阳区汶上民族中学2023年度无一般公共预算“三公”经费预算收入,无一般公共预算“三公”经费的支出,故《一般公共预算“三公”经费情况》为空表。


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区汶上民族中学2023年度收入合计8,903,348.63元。其中:财政拨款收入8,903,348.63元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年相比,收入合计增加187,729.45元,增长2.15%。其中:财政拨款收入增加187,729.45元,增长2.15%;上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动;事业收入增加0.00元,较上年无增减变动;经营收入增加0.00元,较上年无增减变动附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动;其他收入增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是一般公共预算财政拨款增加187,729.45元。其中,1.基本支出人员经费支出减少69,143.43元,公用经费增加12,259.00元。2.项目支出增加244,613.88元,其中:1公用经费增加179,622.06元(办公费减少164,924.22元;水费增加10,000.00元;电费增加65,921.46元;邮电费增加58,563.53元;差旅费增加22,680.50元;维修费增加15,000.00元;培训费增加91,330.00元;劳务费增加40,838.50元);(2)助学金减少44,672.44;(3资本性支出增加91,381.554奖励金增加50,000.00

二、支出决算情况说明

隆阳区汶上民族中学2023年度支出合计8,903,348.63元。其中:基本支出7,336,957.68,占总支出的82.41%项目支出1,566,390.95,占总支出的17.59%上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%与上年相比,支出合计增加187,729.45元,增长2.15%。其中:基本支出减少56,884.43元,下降0.77%;项目支出增加244,613.88元,增长18.51%;上缴上级支出增加0.00元,较上年无增减变动;经营支出增加0.00元,较上年无增减变动;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变动主要原因

基本支出减少56,884.43元,其中:人员经费减少69,143.43元,主要是其他普通教育减少100,000.00元,主要是:乡村从教20年优秀教师奖励2022年纳入基本支出,2023年纳入项目支出;其他教育费附加安排的支出增加27,200.00元,主要是:教职工体检费2022年从初中教育列支,2023年从其他教育费附加安排的支出列支;养老保险支出增加48,507.16元,主要是:缴费基数变更,人员增加;职业年金增加22489.49元,主要是退休人员增加导致职业年金计实资金增加;其他社会保障和就业支出减少7,355.65元,主要是:缴费基数变更;医疗保险减少10,786.28元,主要是:缴费基数变更;公务员医疗补助增加43,065.42元,主要是:补缴上年公务员医疗补助;其他行政事业单位医疗支出增加17,504.57元,主要是:补缴上年工伤保险

项目支出增加244,613.88元,其中:初中教育增加210,813.12元,主要是营养改善计划补助资金减少44,672.44元,主要是:学生减少;公用经费增加147,904.77元,主要是:差旅费、培训费、劳务费、电费、邮电费增加;乡村学校从教20年以上优秀教师级奖励增加50,000.00元,主要是:乡村从教20年优秀教师奖励2022年纳入基本支出,2023年纳入项目支出资本性支出增加91,381.55元;主要是:办公设备购置增加;特殊学校教育公用经费增加33,800.76元,主要原因是:上年未使用特殊学校教育公用经费。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障隆阳区汶上民族中学单位机构正常运转的日常支出7,336,957.68元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,248,702.68元,占基本支出的98.80%;工会经费88,255.00元,占基本支出的1.20%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障隆阳区汶上民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1566390.95元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况

1.初中教育支出1,532,590.19元。其中:公用经费支出852,479.04元,营养改善改善计划支出572,530.36,乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助经费50,000.00元。

2.特殊教育公用经费33,800.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区汶上民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8,903,348.63占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加187,729.45元,增2.15%,主要原因是:

基本支出减少56,884.43元,其中:人员经费减少69,143.43元,主要是其他普通教育减少100,000.00元,主要是:乡村从教20年优秀教师奖励2022年纳入基本支出,2023年纳入项目支出;其他教育费附加安排的支出增加27,200.00元,主要是:教职工体检费2022年从初中教育列支,2023年从其他教育费附加安排的支出列支;养老保险支出增加48,507.16元,主要是:缴费基数变更,人员增加;职业年金增加22489.49元,主要是退休人员增加导致职业年金计实资金增加;其他社会保障和就业支出减少7,355.65元,主要是:缴费基数变更;医疗保险减少10,786.28元,主要原因是:缴费基数变更;公务员医疗补助增加43,065.42元,主要是:补缴上年公务员医疗补助;其他行政事业单位医疗支出增加17,504.57元,主要是:补缴上年工伤保险

项目支出增加244,613.88元,其中:初中教育增加210,813.12元,主要是营养改善计划补助资金减少44,672.44元,主要是:学生减少;公用经费增加147,904.77元,主要是:差旅费、培训费、劳务费、电费、邮电费增加;乡村学校从教20年以上优秀教师级奖励增加50,000.00元,主要是:乡村从教20年优秀教师奖励2022年纳入基本支出,2023年纳入项目支出资本性支出增加91,381.55元;主要是:办公设备购置增加;特殊学校教育公用经费增加33,800.76元,主要是:上年未使用特殊学校教育公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出7,657,047.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.00%。主要用于:工资福利支出资金6,002,402.00元,零星维修等商品和服务支出资金940,734.04元,对个人和家庭的补助支出622,530.36元,资本性支出91,381.55元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出677,104.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费资金支出625,644.96元,机关事业单位职业年金缴费支出22,489.49元;在职人员失业保险缴费支出28,969.82元。

9.卫生健康(类)支出569,196.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于:事业单位医疗保险缴费348,149.65元;公务员医疗补助缴费199,499.50元;工伤保险缴费21,547.26元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

隆阳区汶上民族中学2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出预算为0.00元,决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,较上年无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务接待费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无出国及开展工作支出。

2.购置车辆0辆。无购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。无国内公务接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无国(境)外公务接待支出。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区汶上民族中学属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,隆阳区汶上民族中学资产总额7,821,195.69元,其中,流动资产635,708.25元,固定资产6,773,106.1元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产412,381.34元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少78,741.36元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



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