保山市隆阳区第一中学2022年度部门决算

索引号
01525688-5/20230926-00003
发文机构
隆阳区教育体育局
公开目录
部门决算
文      号
浏览量
67
日期
2023-09-26

监督索引号53050200336003901000

保山市隆阳区第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分 保山市隆阳区第一中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。

2.建立健全各项规章制度,加强对学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。

3.根据区教育体育局的工作要求,运用督促、检查、总结等手段促使各项工作计划和要求的完成。

4.严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。

5.以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。

6.运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应基础教育发展改革的需要。

7.加强学校内部各职能部门的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

8.加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥工会、共青团等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。

9.坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。

10.组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。

11.严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本校教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批学校教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

一年来,我校在保山市教育高质量发展“358”目标方针的指导下,在区委区政府、区教育体育局的关心下,在全区各界人士及家长的支持与信任下,全面执行党的教育方针,结合我校实际,精心谋划,积极开展新课程改革,扎实推进学校各项建设,全校师生风正时济,破浪前行,特别在近一年的学校精细化管理下,教育教学质量得到了大幅提升。现将一年来履行职责情况,简要报告如下:

1.2023年高考情况:

我校是中考第二批录取学校,生源入口较低,全体师生齐心协力抓学生全面发展,真正实现了低进高出,中进优出。今年高考561人参加高考,成绩实现新的突破。

一本人数突破百人大关,创造历史新高。文化上线130人,是上一年人数的210%,一本率达到23%;音体美特长生一本上线25人,总计一本上线达155人,总体一本率达28%

600分以上7人,最高分641分。在云南省全省600分以上人数较去年减半的情况下,600分以上人数中的占比大幅提升。本科上线人数416人,较上年提升52人,本科率达到74%的历史新高。

2.主要做法和成效

1教师管理。为激励教师积极性,采用教职工积分制管理模式。分别从工作量,工作效果,常规管理,奖惩四个方面全面量化、精细化管理教师队伍,客观公正考评教师工作量及工作效果,着力打造一支爱岗敬业、务实创新、业务精良的教师队伍。

2打造“654”高效课堂。学校目前正在推广“654”高效课堂模式。“654”高效课堂模式明确了新授课的6要素、复习课的5要素和试卷讲评课的4要素,既有规定动作,各学科教师又可结合学科特点的灵活调整,全面提高课堂教学效率,促进学生发展。

3开展六定四统一集体备课。学校要求教研组精细合理安排各学科教学内容,高质量备好课,紧凑合理讲好课,精选课后练习,严密组织教学反馈。

4严抓教学常规考核。学校制定各种方案从备课、教学、作业布置及批改、培优辅潜、组织考试、听课、教研、评定考核七个方面对教师教育教学常规工作做了细致要求。

5坚持施行推门听课。学校严格施行《隆阳区第一中学教师听评课实施方案》,以问题为导向,行政领导班子、年级组长及教研组长积极主动深入课堂,指导帮助教师提高课堂效率。

6德育教育。学校采用三级五类督察模式培养学生行为习惯。责任到个人,层层传导压力,层层落实责任,严细考核,强化督导,充分调动学生积极性,摒除懒、散、慢恶习。

7校园活动。学校里除了要有朗朗读书声,更要有欢笑声和呐喊声。为培养学生兴趣及创造力,促进学生全面发展,学校积极开展形式多样的课外活动。

8统筹规划。为擦亮学校教育品牌,不断完善学校办学环境和提升办学品位,我校拟在今年内申报云南省一级二等完全中学。得区委区政府领导支持关心,校园改扩建工程现已启动。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:教导处、德育处、总务处、办公室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入保山市隆阳区第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.保山市隆阳区第一中学

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区第一中学2022年末实有人员编制266人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制266人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员266人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人(离休0人,退休84人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区第一中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区第一中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区第一中学2022年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2022年度收入合计45,852,436.99元。其中:财政拨款收入44,393,941.99元,占总收入的96.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,458,495.00元(含教育收费1,458,495.00元),占总收入的3.18%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加10,630,496.87元,增长30.18%。其中:财政拨款收入增加10,953,901.87元,增长32.76%;上级补助收入较上年无增减变动;事业收入减少323,405.00元,下降18.15%;经营收入增加0.00元,较上年无增减变化;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变化;其他收入增加0.00元,较上年无增减变化。主要原因是:人员增加及政策性调资等导致基本工资增加:1,262,542.00元;津贴补贴减少:5,657,012.00元;奖金增加:1,064,991.00元;绩效工资增加:11,119,244.00元;机关事业单位基本养老保险缴费增加:352,917.63元;职业年金缴费增加:340,842.52元;职工基本医疗保险缴费减少:44,161.57元;公务员医疗补助缴费减少:127,492.77元;其他社会保障缴费增加:30,828.77元;医疗费增加:136,508.00元;办公费减少:220,165.39元;印刷费增加:101,120.56元;水费增加:10,824.65元;电费增加:45,170.71元;邮电费减少:2,013.20元;物业管理费增加:293,626.70元;差旅费增加:148,706.62元;维修(护)费增加:92,557.10元;培训费增加:19,725.20元;专用材料费增加:21,191.01元;劳务费减少:196,694.94元;工会经费增加:308,090.07元;抚恤金减少:453,570.80元;生活补助增加:9,501.00元;助学金增加:1,441,812.50元;房屋建筑物购建增加:53,000.00元;办公设备购置增加:441,119.20元;专用设备购置增加:37,288.30元;

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区第一中学2022年度支出合计46,769,036.99元。其中:基本支出41,430,180.91元,占总支出的88.58%;项目支出5,338,856.08元,占总支出的11.42%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加11,508,637.15元,增长32.64%。其中:基本支出增加7,499,827.85元,增长22.10%;项目支出增加4,008,809.30元,增长301.40%;上缴上级支出增加0.00元,较上年无增减变化;经营支出增加0.00元,较上年无增减变化;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变化。主要原因是:

人员增加及政策性调资等导致基本工资增加:1,262,542.00元;津贴补贴减少:5,657,012.00元;奖金增加:1,064,991.00元;绩效工资增加:11,119,244.00元;机关事业单位基本养老保险缴费增加:352,917.63元;职业年金缴费增加:340,842.52元;职工基本医疗保险缴费减少:44,161.57元;公务员医疗补助缴费减少:127,492.77元;其他社会保障缴费增加:30,828.77元;医疗费增加:136,508.00元;办公费减少:220,165.39元;印刷费增加:101,120.56元;水费增加:10,824.65元;电费增加:45,170.71元;邮电费减少:2,013.20元;物业管理费增加:293,626.70元;差旅费增加:148,706.62元;维修(护)费增加:92,557.10元;培训费增加:19,725.20元;专用材料费增加:21,191.01元;劳务费减少:196,694.94元;工会经费增加:308,090.07元;抚恤金减少:453,570.80元;生活补助增加:9,501.00元;助学金增加:1,441,812.50元;房屋建筑物购建增加:53,000.00元;办公设备购置增加:441,119.20元;专用设备购置增加:37,288.30元;

(一)基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区第一中学机构正常运转的日常支出41,430,180.91元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,111,261.91元,占基本支出的96.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,318,919.00元,占基本支出的3.18%,人均4958.34元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,338,856.08元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.隆财非税〔202218号非税收入教育专项资金:188,225.00元;

2.隆财非税〔202218号专户教育经费:619,430.00元;

3.隆财非税〔20229420229月教育专户资金:650,840.00元;

4.隆财教〔20221222022年城乡义务教育阶段学校公用经费区级补助资金:35,860.70元;

5.隆财教〔20221222022年特殊教育公用经费区级补助资金:430.00元;

6.隆财教〔20221622022年城乡义务教育阶段学校公用经费市级补助资金:9,140.00元;

7.隆财教〔20221622022年特殊教育公用经费市级补助资金:110.00元;

8.隆财教〔2022172号保山市隆阳区第一中学的人才引进专项资金:1,000,000.00元;

9.隆财教〔2022352022年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达补助资金:1,215,389.30元;

10.隆财教〔2022352022年特殊教育公用经费中央直达补助资金:14,400.00元;

11.隆财教〔202235号初中教育营养餐专项资金:611,500.00元;

12.隆财教〔2022472022年教育经费:32,400.00元;

13.隆财教〔202242021年城乡义务教育阶段学校公用经费补助省级专项资金:274,300.00元;

14.隆财教〔202242021年城乡义务教育阶段学校公用经费补助中央专项资金:25,656.31元;

15.隆财教〔202242021年城乡义务教育阶段学校公用经费市级补助资金:9,680.00元;

16.隆财教〔202242021年普通高中学校生均公用经费省级补助资金:183,445.56元;

17.隆财教〔202242021年特殊教育公用经费补助省级专项资金:4,080.00元;

18.隆财教〔202242021年特殊教育公用经费补助中央专项资金:201,839.21元;

19.隆财教〔202242021年特殊教育公用经费市级补助资金:140.00元;

20.隆财教〔2022552022年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金:258,930.00元;

21.隆财教〔2022552022年特殊教育公用经费省级补助资金:3,060.00元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出44,393,941.99元,占本年支出合计的94.92%。与上年相比增加10,893,542.15元,增长32.52%,主要原因是:人员增加及政策性调资等导致基本工资增加:1,262,542.00元;津贴补贴减少:5,657,012.00元;奖金增加:1,064,991.00元;绩效工资增加:11,119,244.00元;机关事业单位基本养老保险缴费增加:352,917.63元;职业年金缴费增加:340,842.52元;职工基本医疗保险缴费减少:44,161.57元;公务员医疗补助缴费减少:127,492.77元;其他社会保障缴费增加:30,828.77元;医疗费增加:136,508.00元;办公费减少:220,165.39元;印刷费增加:101,120.56元;水费增加:10,824.65元;电费增加:45,170.71元;邮电费减少:2,013.20元;物业管理费增加:293,626.70元;差旅费增加:148,706.62元;维修(护)费增加:92,557.10元;培训费增加:19,725.20元;专用材料费增加:21,191.01元;劳务费减少:196,694.94元;工会经费增加:308,090.07元;抚恤金减少:453,570.80元;生活补助增加:9,501.00元;助学金增加:1,441,812.50元;房屋建筑物购建增加:53,000.00元;办公设备购置增加:441,119.20元;专用设备购置增加:37,288.30元;

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出36,289,532.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.74%。主要用于:基本工资:14,353,553.00元;津贴补贴:3,166,247.00元;奖金:1,118,991.00元;绩效工资:13,163,938.00元;医疗费:136,508.00元;办公费:620,134.88元;印刷费:101,120.56元;水费:441,265.86元;电费:292,250.94元;邮电费:73,720.38元;物业管理费:253,050.00元;差旅费:49,269.39元;维修(护)费:176,788.07元;培训费:13,709.20元;专用材料费:50,086.50元;工会经费:402,319.00元;生活补助:67,615.00元;助学金:1,611,500.00元;房屋建筑物购建:53,000.00元;办公设备购置:85,586.00元;专用设备购置:37,229.30元;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出5,003,545.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费:4,070,746.40元;职业年金缴费:530,026.33元;其他社会保障缴费:177,474.01元;抚恤金:225,298.40元;

9.卫生健康(类)支出3,100,864.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于:事业单位医疗保险缴费:1,984,442.16元;公务员医疗补助缴费:1,066,542.91元;其他社会保障缴费:49,879.70元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

保山市隆阳区第一中学2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动;公务接待费支出决算较上年无增减变动。无增减变化原因:严格按照厉行节约要求控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区第一中学2022年机关运行经费支出0.00元,较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,保山市隆阳区第一中学资产总额33,250,787.24元,其中,流动资产3,305,738.77元,固定资产28,570,333.47元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,374,715.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,495,451.69元,其中固定资产增加794,189.29元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额577,839.30元,其中:政府采购货物支出474,239.30元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出103,600.00元。授予中小企业合同金额481,909.30元,占政府采购支出总额的83.40%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区第一中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位,不涉及部门整体支出绩效自评,故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区第一中学属保山市隆阳区教育体育局的二级单位,不涉及部门整体支出绩效自评,故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53050200336003901111



(此件公开发布)