隆阳区应急管理局2021年部门预算编制说明

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隆阳区应急管理局
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2021-03-18

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隆阳区应急管理局部门2021年预算

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第一部分 隆阳区应急管理局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区应急管理局部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

   

隆阳区应急管理局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔201981号),保山市隆阳区应急管理局主要职责是:

1. 负责应急管理工作,指导各乡镇(街道)、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织起草部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,协调推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区级应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6. 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7. 统筹应急救援力量建设,指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设,负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍,强化应急救援力量和装备等建设,提升处置能力。指导各乡镇(街道)、区直各部门及社会应急救援力量建设。

8. 指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9. 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11. 依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各乡镇人民政府(街道办事处)和区直有关部门安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13. 依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14. 按照上级和区委、区政府要求部署,开展应急管理方面的区域交流与合作。

15. 拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同保山市隆阳区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17. 行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

隆阳区应急管理局编制2020年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:办公室应急指挥中心政策法规和监测减灾综合股火灾救援管理股水旱灾害应急救援管理股危险化学品安全监督管理股非煤矿山股安全生产基础股安全生产执法大队装备财务股,共计10个科室。下设单位0个。

(三)重点工作概述

1.扎实落实安全生产责任制。深入贯彻落实《隆阳区地方党政领导干部安全生产责任制实施办法》,全面加强对安全生产工作的领导,层层传导压力,紧紧抓住责任落实的牛鼻子,坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的原则,围绕三个必须制定年度安全生产重点工作责任清单,认真履职。

2.高度重视重点领域安全生产工作。全面分析当前道路交通、消防和建筑施工领域安全生产工作存在的突出问题,全面查找分析原因,坚决遏制安全生产事故多发的态势,严防较大以上安全生产事故的发生。

3.切实抓好安全生产专项整治三年行动集中攻坚年工作。进一步准确把握安全生产专项整治三年行动的目标要求,积极发挥安委办统筹协调职责,按照《隆阳区推进实施安全生产专项整治三年行动计划九项工作制度》和《隆阳区人民政府安全生产委员会办公室关于加强安全生产专项整治三年行动有关清单报送工作的通知》要求,开展督查检查,压实工作责任,推动各责任部门落实行业领域的专项整治职责。要求各单位严格落实工作专班、责任清单、协调会议等制度,将工作责任落实到岗位、到个人。

4.抓实重要时段安全生产工作。严格落实安全生产责任,加强重点部位和薄弱环节隐患排查,提高做好防范准备,强化应急值守,及时启动应急响应,提前发布预警信息,确保人民群众生命财产安全。

5.不断健全风险防范化解机制。坚持从源头上防范化解重大安全风险,真正把问题解决在萌芽之时、成灾之前。加强风险评估和监测预警,加强对危化品、矿山、道路交通、消防等重点行业领域的安全风险排查,提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力。加强应急预案管理,健全应急预案体系,落实各环节责任和措施。实施精准治理,争取做到预警发布精准、抢险救援精准、恢复重建精准、监管执法精准。坚持依法管理,运用法治思维和法治方式提高应急管理的法治化、规范化水平,学好用好应急管理相关法律法规,加强安全生产监管执法工作。坚持群众观点和群众路线,坚持社会共治,完善公民安全教育体系,推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭,加强公益宣传,普及安全知识,培育安全文化,开展常态化应急疏散演练,支持引导社区居民开展风险隐患排查和治理,积极推进安全风险网格化管理,筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

二、预算单位基本情况

隆阳区应急管理局编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位,其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制24人,事业编制5人。在职实有30人,其中:财政全额保障30人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 655.97万元,其中:一般公共预算655.97万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比47.79万元,主要原因:信息化人员工资减少14.64万元,绩效工资减少72万元,远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司)专项经费减少19.8万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入655.97万元,其中:本年收入655.97万元,上年结转收入105.98万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款655.97万元(本级财力655.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比47.79万元,主要原因:信息化人员工资减少14.64万元,绩效工资减少72万元,远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司)专项经费减少19.8万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 655.97万元。财政拨款安排支出 655.97万元,其中:基本支出525.99万元,与上年对比减37.97万元,主要原因:信息化人员工资减少14.64万元,绩效工资减少72万元;项目支出129.98万元,与上年对比减9.82万元,主要原因:远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司)专项经费减少19.8万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计39.14万元,主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的养老保险;

2. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.48万元,主要用于缴纳行政工勤人员、事业人员的失业保险;

3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计19.79万元,主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险;

4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗合计2.19万元,主要用于缴纳事业人员的生育保险、基本医疗保险及大病医疗保险;

5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计12.25万元,主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员的公务员医疗补助;

6. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.24元,主要用于缴纳行政人员、行政工勤人员、事业人员的工伤保险;

7. 2240101灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-行政运行合计499.53万元,主要用于行政人员、行政工勤人员工资福利支出,办公费、电费、租赁费等支出;

8. 2240150灾害防治和应急管理支出-应急管理事务-事业运行合计12.34万元,主要用于事业人员工资福利支出,办公费、工会经费等支出;

9. 2240703灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助-农村民房保险经费合计35万元,主要用于购买农村民房保险;

10. 2240799灾害防治和应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害及恢复重建支出-自然灾害生活救助资金(救灾粮差)经费合计35万元,主要用于解决遭受自然灾害地区的受灾群众无力克服的衣、食、住、医等临时困难;紧急转移安置和抢救受灾群众。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出525.99元,项目支出129.98元)。

1. 基本支出:

130101基本工资111.97万元,主要用于行政事业人员基本工资;

230102津贴补贴152.28万元,主要用于行政事业人员津贴补贴

330107绩效工资2.18万元,主要用于事业人员绩效工资

430108机关事业单位基本养老保险缴费39.14万元,主要用于行政事业人员的基本养老保险缴费

530110职工基本医疗保险缴费21.20万元,主要用于行政事业人员的基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险缴费

630111公务员医疗补助缴费13.03万元,主要用于行政人员的公务员医疗补助缴费

730112其他社会保障缴费0.73万元,主要用于行政事业人员的失业保险和工伤保险缴费

830199其他工资福利支出144.48万元,主要用于信息化中心人员工资福利支出和缴纳五险一金

930201办公费2.72万元,主要用于日常办公用品、书报杂志等支出

1030205水费0.12万元,主要用于单位水费支出

1130206电费1.00万元,主要用于单位电费支出

(12) 30207邮电费1.66万元,主要用于电话费、网络通讯费等

1330217公务接待费0.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用

1430228工会经费5.75万元,主要用于按规定提取的工会经费

1530231公务用车运行维护费6.00万元,主要用于公车燃油费、维修费、过路费及保险费等

1630239其他交通费用23.22万元,主要用于单位行政人员公务交通补贴

2. 项目支出:

130102津贴补贴9.98万元,主要用于行政事业人员安全生产监管监察岗位津贴;

230214租赁费50.00万元,主要用于支付电信公司光缆租赁费和首优公司远程监控计量准运系统平台租赁费;

330306救济费35.00万元,主要用于解决遭受自然灾害地区的受灾群众无力克服的衣、食、住、医等临时困难;紧急转移安置和抢救受灾群众;

430311代缴社会保险费35.00万元,主要用于购买农村民房保险。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

隆阳区应急管理局无市对下专项转移支付与中央、省配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

隆阳区应急管理局无市对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

隆阳区应急管理局无市对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区应急管理局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计6.50万元,较上年增0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区应急管理局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化,原因是2020年和2021年都未安排因公出国(境)费预算相关支出。

(二)公务接待费

保山市隆阳区应急管理局2021年公务接待费预算为0.50万元,较上年增0万元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。

无增减变化,原因是按照厉行节约要求,严格控制公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为6.00万元,较上年增0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增0万元,增长0%;公务用车运行维护费6.00万元,较上年增0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化,原因是按照厉行节约要求,严格控制公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

2021保山市隆阳区应急管理局单位共申报项目4个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排129.98万元,编制绩效指标4个,其中:重点项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标0个。2021保山市隆阳区应急管理局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区应急管理局2021年机关运行经费安排62.00万元,与上年对比19.20万元,主要原因远程监控计量准运系统平台租赁(首优公司)专项经费减少19.8万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

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