隆阳区河道管理所2019年部门预算公开

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01525724-7-/2019-0305005
发文机构
隆阳区水务局
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部门预算
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日期
2019-03-05

隆阳区河道管理所2019年部门预算公开

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案;负责宣传贯彻执行国家河道管理条例等法律法规;负责监督管理和保护河道及其设施,并组织和指导实施河道日常维修养护、应急抢险和整治工程。

2019年重点工作任务介绍。做好河道管理范围内项目的审查报批工作;监督涉水项目的规划控制、水利规划和水系调整方案的实施;配合做好防汛、水行政执法、农田水利基础设施建设等工作;督促各乡镇及办事处做好河道的保洁、绿化美化及水土保持工作;完成区水务局及上级部门交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

隆阳区河道管理所属财政全额拨款单位,人员编制17人,内设机构有:办公室、河道管理组、工程技术室、水政监察室。编制部门预算时部门在职在编实有人数14人,退休人数1人。

(三)重点工作概述

隆阳区河道管理所本年度重点工作围绕河道采砂审批,河道确权划界,河道“清四乱”来开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设1个单位,分别是隆阳区河道管理所。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制17人,其中:行政编制 0人,事业编制17人。在职实有14人,其中:财政全供养 14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中: 离休 0人,退休 1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年隆阳区河道管理所部门财务总收入139.37万元,较上年增12.58万元,同比增10%,其中:一般公共预算收入139.37万元,较上年增12.58万元,同比增10%,政府性基金收入0万元,较上年无增减变化,国有资本经营收益0万元,较上年无增减变化,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年无增减变化,其他收入0万元,较上年无增减变化,上年结转收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入139.37万元,较上年增12.58 万元,同比增10%,其中,本年收入139.37万元,较上年增12.58万元,同比增10%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款139.37万元,较上年增12.58万元,同比增10%,(本级财力139.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年无增减变化,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年无增减变化。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出139.37万元,较上年增支12.58 万元,同比增10%,财政拨款安排支出139.37万元,其中:基本支出139.37万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“社会保障和就业支出208(类)-行政事业单位离退休20805(款)”支出16.54万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“社会保障和就业支出208(类)-其他社会保障和就业支出20899(款)”支出0.58万元,主要反映失业保险支出、“卫生健康支出210(类)-行政事业单位医疗21011(款)”支出10.87万元,主要反映事业单位医疗补助支出、“农林水支出213(类)-水利21303(款)”支出111.38万元,主要反映部门用于职工的工资福利和商品服务方面的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:301工资福利支出134.91万元,302商品服务支出4.46万元。(其中:基本支出139.37万元,项目支出0万元)。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.30万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0.30万元。2019年“三公”经费预算数较上年减0.10万元,同比减25%,减的主要原因是本着厉行节俭原则,紧缩开支。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2019年因公出国(境)费0万元,较上年无增减变化。

(二)公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年无增减变化;公车运行维护费0万元,较上年无增减变化。

(三)公务接待费

2019年公务接待费0.30万元,较上年减0.10万元,同比减25%,减的主要原因是本着厉行节俭原则,紧缩开支。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2019年用于保障隆阳区河道管理所机构正常运转的支出139.37万元,较上年增12.58 万元,同比增10%,其中:

1.工资福利支出134.91万元,占基本支出的96.80%,较上年增12.56万元,同比增10%。增减变化的原因主要是职工工资调整增加。

2.商品和服务支出4.46万元,占基本支出的3.2%,较上年增0.02万元,同比增0.4%。增减变化的原因主要是工会费用增加。

3.对个人和家庭的补助0万元,占基本支出的0%,较上年无增减变动。

(二)项目支出

2019年部门预算项目支出0万元,较上年无增减变化,其中:

1.2019年隆阳区河道管理所项目经费0万元,较上年无增减变化。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)4.46万元,较上年增0.02 万元,同比增0.4%,占基本支出的3.2%。增减变化的原因主要是工会费用增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金 0 万元,其中:货物类0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。政府采购预算资金中,一般公共预算 0 万元,政府性基金 0 万元,其他资金0万元。

(三)重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年隆阳区河道管理所无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注:名词解释结合情况,可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表(区本级) 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件:

点击下载2019年预算公开表(全套共13张)