隆阳区中小型水库工程管理中心2025年部门预算编制说明

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01525724-7/20250219-00001
发文机构
隆阳区水务局
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部门预算
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2025-02-19

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隆阳区中小型水库工程管理中心2025年预算公开目录

 

第一部分 隆阳区中小型水库工程管理中心2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区中小型水库工程管理中心2025部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

、上级补助项目支出预算表

、部门项目中期规划预算表


 

隆阳区中小型水库工程管理中心2025部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区水务局所属事业单位机构编制方案》的通知(隆编办〔201948号),隆阳区中小型水库工程管理中心主要职责是:

1.负责全区中型水库、小(一)型水库、小(二)型水库运行管理工作。

2.负责全区水库的大坝注册登记、安全鉴定及全区水库的降等与报废工作。

3.负责水库的确权划界、病险水库的建设管理(前期勘测设计、质量控制、投资控制、进度控制、验收)、水库枢纽工程及配套设施的管理维修。

4.做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水工作,确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全,保障人民生产、生活的用水需求。

5.负责国家涵养林管护及水资源管护工作。

6.依据有关政策做好水费征收管理、使用工作。

(二)机构设置情况

隆阳区中小型水库工程管理中心共设置6个内设机构(指办公室、财务科等),包括:综合股、小型水库管理股、北庙水库管理站、大小海坝水库管理站、明子山水库管理站、红岩水库管理站,无所属单位。

(三)重点工作概述

1.对全区5座中型水库、17座小(1)型水库、103座小(2)型水库的日常运行进行管理,完成各级党委、政府及主管部门对水库水资源管理的环保、河长制、防恐反恐、运行管理、安全生产等考核、督查、检查工作。

2.完成2025年度水库引水、蓄水、供水任务指标,做好中型水库农灌供水及渠道清淤除障工作,保障农业供水及城镇供水,保障人民生产、生活的用水需求,确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全。

3.完成2025年度水库维修养护及小型水库除险加固工作。

二、预算单位基本情况

隆阳区中小型水库工程管理中心编制2025部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202410月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制94人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制94人。在职实有88人,其中: 财政全额保障88人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员95人,其中:离休0人,退休95人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025隆阳区中小型水库工程管理中心财务总收入14,062,799.65,其中:一般公共预算13,285,863.73,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入1,000元 ,上年结转结余775,935.92

与上年对比,减少1,789,234.32元,同比下降11.28%,主要原因:1.在职人员退休2人,编外人员减少103人,在职人员及编外人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少1,962,707.72元;2.在职人员减少2人,公用经费减少13,379元;3.项目经费增加1,230,000元,其中:小型水库物业化管理服务项目增加1,250,000元,水库管理专项业务经费减少20,000元;4.单位资金增加56,852.40元;5.上年结转结余减少1,100,000元,其中:2023年中央水利救灾资金—白蚁等害堤动物灾损整治补助资金结转结余增加1,100,000元。

(二)财政拨款收入情况

2025隆阳区中小型水库工程管理中心财政拨款收入13,285,863.73,其中:本年收入13,285,863.73,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款13,285,863.73,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少1,846,086.72元,同比下降12.20%主要原因1.在职人员退休2人,编外人员减少103人,在职人员及编外人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少1,962,707.72元;2.在职人员减少2人,公用经费减少13,379元;3.项目经费增加1,230,000元 ,其中:小型水库物业化管理服务项目增加1,250,000元,水库管理专项业务经费减少20,000元;4.上年结转结余减少1,100,000元,其中:2023年中央水利救灾资金—白蚁等害堤动物灾损整治补助资金结转结余减少1,100,000元。

四、预算单位支出情况

2025隆阳区中小型水库工程管理中心预算总支出14,061,799.65财政拨款安排支出13,285,863.73非财政拨款安排支出775,935.92元,其中基本支出12,005,863.73元,与上年对比减少1,976,086.72元,同比下降14.13%,主要原因:1.在职人员退休2人,编外人员减少103人,在职人员及编外人员工资、基本养老保险、基本医疗保险等人员经费减少1,962,707.72元;2.在职人员减少2人,公用经费减少13,379元;项目支出1,280,000元,与上年对比增加130,000元,同比增长11.30%,主要原因:2023年中央水利救灾资金—白蚁等害堤动物灾损整治补助资金减少1,100,000元,小型水库物业化管理服务项目增加1,250,000元,水库管理专项业务经费减少20,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计15,200元 ,主要用于退休人员公用经费支出。

2.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计1,282,439.36元,主要用于缴纳在职事业人员基本养老保险。

3.2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计254,328元,主要用于发放遗属补助。

4.2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计52,902.78元,主要用于缴纳在职事业人员失业保险。

5.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计581,930.58元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计504,010.91元,主要用于缴纳事业人员和退休人员公务员医疗补助。

7.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计88,770.78元,主要用于缴纳事业人员工伤保险。

8.2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出合计1,280,000元,主要用于小型水库物业化管理服务费及水库日常运行管理。

9.2130317 农林水支出-水利-水利技术推广支出合计9,226,281.32,主要用于:(1)发放单位在职职工的基本工资、津贴补贴等工资福利;(2)开支单位办公费、水电费、劳务费、维修(维护)费、工会经费等。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额1,369,750元,其中:政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算1,349,750元、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2025一般公共预算财政拨款三公经费合计104,750元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

隆阳区中小型水库工程管理中心2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

持平原因是:我单位2024年和2025年均因公出国(境)安排。

(二)公务接待费

隆阳区中小型水库工程管理中心2025年公务接待费预算为5,000元,与上年持平,国内公务接待批次为3次,共计接待30人次。

持平原因是:为切实贯彻落实厉行节约紧缩三公经费开支的相关规定,严格遵守三公经费“只减不增”原则,2025年公务接待费无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

隆阳区中小型水库工程管理中心2025公务用车购置及运行维护费99,750元,与上年持平。其中:公务用车购置费0与上年持平;公务用车运行维护费99,750元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

持平原因是:为切实贯彻落实厉行节约紧缩三公经费开支的相关规定,严格遵守三公经费“只减不增”原则,2025运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025隆阳区中小型水库工程管理中心共申报项目3个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个,财政预算安排1,280,000元,编制绩效指标9个,其中:重点项目1个,财政预算安排1,250,000,编制绩效指标5个。2025隆阳区中小型水库工程管理中心对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

(一)小型水库物业化管理服务项目补助资金项目

1.总体目标

完成保山市隆阳区112(其中(1)型水库16座、小(2)型水库96)小型水库物业化管理相关工作,服务范围包括:小型水库工程设施设备日常安全运行、巡视检查、维修养护、安全监测、运行操作、提出维修养护方案、编制完善小型水库两方案一预案、值班值守、安全监测、小型水库资料整编、水库运行管理系统数据更新维护等技术性工作,以及保洁、割草等劳务性工作。

2.绩效目标

1)产出指标

数量指标:管护小型水库座数112座。

2)效益指标

经济效益指标:水库蓄水量大于等于0.88万立方米;

社会效益指标:确保水库安全运行,正常发挥水库的防洪、灌溉及供水功能;

可持续影响指标:水库工程使用年限大于等于50年;

3满意度指标

服务对象满意度指标:受益人口满意度90%以上。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区中小型水库工程管理中心2025机关运行经费安排0与上年持平主要原因是我单位属事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,隆阳区中小型水库工程管理中心资产总额227,785,309.80,其中,流动资产3,018,291.38,固定资产217,889,441.85,对外投资及有价证券200,000元,在建工程0,无形资产6,677,576.57,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加106,940,062.58,其中固定资产增加106,329,557.23。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆1辆,账面原值205,318.58;报废报损资产32项,账面原值184,610元,实现资产处置收入117,130.47;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

 

监督索引号53050200233200200111