保山市隆阳区发展和改革局2025年度部门决算
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- 01525722-0/20260915-00002
- 发文机构
- 隆阳区发展和改革局
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- 部门决算
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- 日期
- 2026-09-15
保山市隆阳区发展和改革局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。
(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程、重大项目等评估督导,提出相关调整建议。
(三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议,提出调控工作建议。负责组织全社会重要物资的紧急调度,参与应对有关重大突发事件。
(四)负责对财政和金融政策的执行情况进行动态分析,提出对策建议。负责研究全社会资金平衡和财税金融体制改革等问题。
(五)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。组织实施市场准入负面清单制度,推进国有企业混合所有制和垄断行业改革,推动全国统一大市场建设相关工作的贯彻落实。
(六)起草对外开放有关规范性文件。对接国家、省、市“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心等重大决策和工作机制,提出贯彻落实国家、省、市有关政策措施建议。
(七)负责投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、结构调控目标及工作建议。规划重大建设项目和生产力布局。推动落实鼓励民间投资有关措施。
(八)负责推进落实区域协调发展战略,组织拟订有关区域规划。编制以工代赈规划和计划并组织实施。协调推进全区易地扶贫搬迁后续扶持工作。
(九)组织实施开发区发展规划,协调有关部门做好开发区改革发展工作。统筹协调园区经济发展中的重要事项、重大问题。
(十)组织拟订综合性产业发展措施,协调推进经济结构战略性调整。综合研判消费变动趋势,贯彻落实促进消费的综合性政策措施。
(十一)与相关部门共同组织拟订创新创业和高技术发展的措施,协调实施重点计划及项目。
(十二)负责重要商品总量平衡和宏观调控,按照规定权限编制重要工业品、原材料和农产品进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。
(十三)提出并协调实施社会发展规划、措施建议,组织编制和协调社会发展规划和年度计划,协调推进人口、文化、教育、卫生、体育、旅游、民政等社会事业发展,统筹推进基本公共服务体系建设。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。统筹推进社会信用体系建设工作。
(十四)贯彻落实绿色发展有关战略、规划和政策。组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。
(十五)负责区级权限范围内水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审批、移民政策的审定。
(十六)贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,研究提出全区能源发展战略和重大政策建议。
(十七)管理国家、省、市列名管理的重要商品价格、服务价格、行政事业性收费。
(十八)贯彻落实数字云南建设部署,统筹推进数字隆阳、数字经济、数字政府、数字社会建设。
(十九)贯彻落实粮食流通和物资储备管理的法律法规、政府规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
(二十)负责区级救灾储备物资的管理。负责区级粮食等重要物资的管理。承担区级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。
(二十一)承担区级粮食和物资储备单位安全生产的监管责任。
(二十二)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划,贯彻落实粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范。
(二十三)优化服务营商环境。指导、协调、推进全区优化营商环境各项措施贯彻落实,并督促检查落实情况,负责对全区优化营商环境工作情况进行考核。
(二十四)负责国防动员工作综合协调、组织实施和经济动员相关工作。
(二十五)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置17个内设机构,包括:办公室、综合规划股、固定资产投资股、评估督导股、产业发展股、农村经济发展股、区域协调发展和地区振兴股、能源股、社会发展股、数据管理和技术创新股、政策法规和体改财金股、价格收费管理和调控监测股、物资储备管理股经济体制综合改革股、物资储备建设和安全股、物资储备监督检查股、营商环境股、国防动员股。无所属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是保山市隆阳区发展和改革局。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的:公务员37人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人(离休0人,退休44人),年末学生0人,年末遗属6人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)规划引领定方向,动态监测稳经济。高质量编制《隆阳区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》,现形成《隆阳区“十五五”专项规划编制目录清单》。
(二)抓项目扩投资,争资金强动能。2025年成立区项目策划联席会商机制,印发《关于进一步加强项目策划工作的意见》《隆阳区“项目工作年”实施方案》以及各年度领导挂钩重大项目方案等,健全机制,凝聚骨干,全区“一盘棋”齐抓项目投资工作。
(三)抓产业促转型,在推进绿色协调发展上有进步。2025年新获省级下达新能源项目指标5万千瓦;2025年能源(含电力)完成固定资产投资13.72亿元,连续三年位居全市第一。隆阳区纳入省级新能源建设方案光伏项目25个、总装机367.19万千瓦,总投资203.3亿元,分布式光伏项目两期,总装机容量23万千瓦,计划投资6.9亿元。
(四)抓改革谋发展,在培育经济增长上有进展。2025年财政金融通过“千企万户”大走访实现4.75万户市场主体平台填报全覆盖,授信24.47亿元、放款22.92亿元;落实全国统一大市场建设,推动市场准入效能评估;深入开展规范招商和项目实施领域专项整治、招标投标领域突出问题系统整治,进一步规范招商引资和招投标工作。
(五)优化粮食储备布局,加强粮食储备及应急物资管理。实现区级政府粮油储备集中化管理目标。2025年轮换300吨稻谷出库1168吨;成品粮油动态轮换,库存保有量不低于90%;落实救灾物资动用和前置工作要求,区级救灾物资储备15个种类16235件,前置至8个乡镇3个种类1920件,完成报废处置并上交国库残值6862.2元。积极跟进保山滇西国家粮食储备中心库、大瑞铁路蒲缥粮食物流园及2个应急救灾物资储备库建设项目。
(六)着力做好价格调控和价格监测工作。降低遗体存放和骨灰寄存收费,管控殡葬用品价格;完成33个乡镇(街道)农村公益性公墓价格规范。调整城市道路路内停车费为政府指导价;规范市医院老院区停车费;完成农本调查存售粮等3个专项报告及油菜、玉米等11个品种常规直报,为农业决策提供数据支撑。
(七)易地扶贫搬迁后续扶持方面。全区搬迁劳动力3882户10049人,实现就业3882户9469人,就业率94.23%,实现易地扶贫搬迁“零就业”家庭动态清零的目标。会同辛街乡兑付辛街集镇安置区原建档立卡搬迁群众2024年度物管费水电费省级减免补贴1.61万元。
(八)着力做好国防动员工作。截至2025年底,隆阳区成功认定14家军民融合企业。同时组织相关企业申报了3个省级军民融合专项资金建设项目。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
保山市隆阳区发展和改革局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区发展和改革局2025年度收入合计41,250,533.28元。其中:财政拨款收入37,750,533.28元,占总收入的91.52%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0.00元);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入3,500,000.00元,占总收入的8.48%。
与上年相比,收入合计增加28,377,621.15元,增长220.44%。其中:财政拨款收入增加24,877,621.15元,增长193.26%;其他收入增加3,500,000.00元,纯增。主要原因是一般公共服务支出拨款收入增加11,077,572.00元,国防支出拨款收入增加567,483.00元,社会保障就业支出拨款收入增加90,840.82元,卫生健康支出拨款收入减少2384.58元,节能环保支出拨款收入增加381,800.00元,农林水支出拨款收入减少22,500.00元,粮油物资储备支出拨款收入增加21,147,600.92元,其他支出拨款收入增加151,100.00元。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区发展和改革局2025年度支出合计38,669,038.28元。其中:基本支出9,168,801.10元,占总支出的23.71%;项目支出29,500,237.18元,占总支出的76.29%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加25,796,126.15元,增长200.39%。其中:基本支出增加465,419.85元,增长5.35%;项目支出增加25,330,706.30元,增长607.52%。主要原因一是基本支出增加456,419.85元,主要是2025年在职人员调资导致人员工资福利支出、行政事业单位养老保险缴费支出和行政事业单位医疗保险缴费支出增加180,099.85元,退休干部死亡抚恤金支出增加276,320.00元;二是项目支出增加25,330,706.30元,主要是保山市滇西粮食储备中心库建设项目资金拨款支出增加22,000,000.00元,省级公共充换电基础设施建设补助资金拨款支出增加850,000.00元,隆阳区“十五五”规划编制工作经费拨款支出增加400,000.00元,旧寨村光伏发电项目支出隆阳区产业发展支持资金支出增加616,000.00元,偿还以前年度欠款增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,168,801.10元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,479,803.66元,占基本支出的92.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费688,997.44元,占基本支出的7.51%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29,500,237.18元。其中:基本建设类项目支出24,150,000.00元。
保山市滇西粮食储备中心库仓储设施建设项目资金22,000,000.00元,主要用于拨付项目实施企业用于支付保山市滇西粮食储备中心库仓储设施建设项目补助。
中国好粮油示范县项目粮食区级配套补助资金支出2,000,000.00元,主要用于拨付项目实施企业用于支付隆阳区粮油仓储设施提升改造项目建设相关费用。
政策性粮食亏损挂账贷款利息补贴资金支出470,708.83元,主要用于支付农发行政策性挂账贷款利息。
隆阳区应急救灾物资代储工作经费支出117,682.90元,主要用于拨付代储企业隆阳区2024年应急救灾物资代储费用。
省级公共充换电基础设施建设补助资金支出850,000.00元,主要用于支付省级公共充换电基础设施建设项目实施企业补助。
隆阳区“十五五”规划编制工作经费支出400,000.00元,主要用于支付委托相关机构编制隆阳区“十五五”规划费用。
电子政务系统平台租用工作经费支出472,680.00元,主要用于区级国家机关各委办局、各人民团体、区直各事业单(一级单位)电子政务系统平台电路租用费用。
辛街集镇安置区建档立卡搬迁群众水电物管费减免补助资金支出16,100.00元,主要用于补助辛街集镇安置区建档立卡搬迁群众2025年水电物管费减免费用。
农产品成本调查专项工作经费支出58,150.00元,主要用于支付2025年农产品成本调查户误工费用。
旧寨村光伏发电项目支出隆阳区产业发展支持资金支出616,000.00元,主要用于拨付滇西野生动物收容救助和繁育中心项目可研报告编制费用150,000.00元,拨付云南高黎贡山(隆阳段)生物生态安全保护项目可研报告编制费用466,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出36,585,233.28元,占本年支出合计的94.61%%。与上年相比增加23,712,321.15元,增长184.20%,完成年初预算的84.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出8,077,572.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.08%,完成年初预算的19.90%。主要用于行政运行支出6,685,564.16元,社会事业发展规划支出400,000.00元,物价管理支出58,150.00元,其他发展与改革事务支出875,657.84元,其他统计信息事务支出582,000.00元。造成预决算差异的主要原因是在职人员调资,增加行政人员支出工资、事业人员支出工资240,052.56元,增加旧寨村光伏发电项目支持隆阳区产业发展支持资金616,000.00元,增加2025年第三季度隆阳区联网直报企业统计人员岗位补助资金58,200.00元,增加农产品成本调查专项工作经费58,150.00元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防(类)支出67,483.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%%,完成年初预算的44.99%。(涉密部分不作说明)
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,848,581.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%,完成年初预算的153.29%。主要用于行政单位离退休人员支出8,400.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出799,932.64元,公益性岗位补贴24,744.04元,退休干部死亡抚恤金支出998,262.80元,其他社会保障和就业缴费支出17,241.93元。造成预决算差异的主要原因是增加2024年退休干部死亡一次性抚恤金和丧葬费998,262.80元。
9.卫生健康(类)支出659,399.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的96.97%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出287,147.13元,事业单位医疗保险缴费支出53,011.26元,公务员医疗补助290,155.84元,其他行政事业单位医疗缴费支出29,054.34元。造成预决算差异的主要原因是社会保障缴费减少20,590.45元。
10.节能环保(类)支出1,010,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,年初无此预算。主要用于能源行业管理支出950,000.00元,能源节约利用支出60,000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加2021年省级财政节能降耗专项资金60,000.00元,增加2023年中央节能减排补助资金100,000.00元,增加省级公共充换电基础设施建设补助资金850,000.00元。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水(类)支出16,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此预算。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出16,100.00元。造成预决算差异的主要原因是增加隆阳区辛街集镇安置区建档立卡搬迁群众2024年水电物管费减免补贴资金16,100.00元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此预算。主要用于支付其他商业流通事务支出100,000.00元。造成预决算差异的主要原因是增加大瑞铁路蒲缥粮食物流园建设项目前期工作经费100,000.00元。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
20.粮油物资储备(类)支出24,806,097.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.80%,完成年初预算的4961.22%。主要用于粮油信息统计29,920.20元,粮食财务挂账利息补贴支出470,708.83元,粮油设施建设支出2,050,000.00元,粮油物资保管支出117,682.90元,储备粮油库建设支出22,000,000.00元,储备粮油补贴支出137,785.37。造成预决算差异的主要原因是增加保山硕野粮食集团仓库改造资金50,000.00元,增加保山市滇西粮食储备中心库仓储设施建设项目资金22,000,000.00元,增加中国好粮油示范县项目粮食区级配套补助资金2,000,000.00元。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,000.00元,决算为920.00元,完成年初预算的0.60%;支出决算较上年减少1,131.00元,下降55.14%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为154,000.00元,决算为920.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的0.60%。
因公出国(境)费用支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1,131.00元,下降55.14%;具体是国内接待费支出决算920.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,131.00元,下降55.14%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,000.00元,支出决算为920.00元,完成年初预算的0.60%,支出决算较上年减少1,131.00元,下降55.14%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为154,000.00元,决算为920.00元,完成年初预算的0.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约,压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1,131.00元,下降55.14%,具体是国内接待费支出决算920.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位2025年发生的公务接待批次与上年相比减少2批次,接待人员减少20人。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省发改委到我局调研项目工作所发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
隆阳区发展和改革局2025年机关运行经费支出688,997.44元,比上年增加111,478.93元,增长19.30%,主要原因是我单位2025年商品服务支出增加111,478.93元。其中:办公费减少9,618.49元,水费减少48.40元,电费增加1,735.99元,邮电费减少13,180.00元,差旅费减少44,287.00元,会议费增加1,500.00元,接待费减少1,131.00元,劳务费增加36,580.82元,委托业务费减少11,000.00元,工会费增加13,963.00元,其他交通费减少7,000.00元,其他商品服务支出增加143,964.21元。单位机关运行经费主要用于办公费、会议费、水费、电费、接待费、劳务费、工会费、其他商品服务支出和其他交通费用等。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市隆阳区发展和改革局资产总额71,178,647.55元,其中,流动资产70,122,416.59元,固定资产1,056,229.96元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产323,269.47元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,736,227.20元,其中固定资产增加217,691.43元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋467平方米,账面原值229,000.00元,实现资产使用收入205,891.20元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额946,027.35元,其中:政府采购货物支出29,995.35元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出916,032.00元。授予中小企业合同金额946,027.35元,其中:授予小微企业合同金额946,027.35元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



