保山市隆阳区地震局2025年度部门决算公开
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- 43270774-7/20260915-00001
- 发文机构
- 隆阳区地震局
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- 部门决算
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- 日期
- 2026-09-15
保山市隆阳区地震局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》(隆办发〔2019〕75号)文件精神,隆阳区地震局是隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位,为正科级,主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策,全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。
(二)负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划,并组织实施。指导乡镇(街道)、区级部门开展防震减灾工作。
(三)管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网(站)和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实,制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。
(四)负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。
(五)负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。
(六)负责全区防震减灾科普宣传工作,在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识,增强全民防震减灾意识,增强民众地震逃生避难和自救互救能力。
(七)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设股室,包括:办公室、监测预报股、震害防御股和地震灾害管理股。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,在区委、区政府的坚强领导下,区地震局深入贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕防震减灾主责主业,扎实推进各项工作,取得了阶段性成效。
(一)地震监测能力升级方面。核心目标为完善监测台网布局、提升预警覆盖水平。实际推进中,一是通过争取巨灾防范项目工程投入138万元,新建地下流体观测井1口,并完成瓦窑、水寨基准台的改造提升,使全区地震监测预警台站总量达到28个,实现辖区主要断裂带和活动断层的全面覆盖。二是争取省级地震预警终端127套,结合区级政府采购的273套,已实现全区中小学、幼儿园及区四大机关、重点抗指成员单位预警终端安装全覆盖,为地震预警快速获取震情信息筑牢基础。三是日常通过强化设备维护、加密会商频次(在月会商基础上增加周会商及紧急会商),并选派1名技术人员到省地震局跟班学习,持续提升监测预报专业性。
(二)科普宣传与应急能力方面。以“提升社会公众防震减灾意识和自救能力”为核心目标,一是借助“5·12”全国防灾减灾日开展系列行动,在集中宣传中,联合多部门发放资料25000余份,布设展板180余块。二是“地震科普携手同行”活动覆盖全区各类学校,参与师生达12.8万人次。三是推动各乡镇(街道)、区级部门开展科普“六进”活动70余场次,组织应急演练30余场次,发放宣传资料2.5万余份,形成全域参与的宣传氛围。四是针对重点场景,为高考3个考点、中考6个考点开展震情分析、设备检查、应急培训及疏散演练,顺利完成安全保障任务。
(三)应急处置体系建设方面。以“规范应急流程、提升响应效能”为目标,印发《2025年地震应急工作方案》,明确部门职责与处置机制,构建科学应对框架。通过推动区级单位开展防震培训与应急演练,检验预案可操作性,提升干部职工避险技能。同时,严格执行24小时值班值守制度,在重大活动及震情敏感时段强化应急备勤,确保突发情况快速响应,为辖区安全稳定提供坚实保障。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
保山市隆阳区地震局2025年度没有政府性基金预算财政拨款收支,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
保山市隆阳区地震局2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区地震局2025年度收入合计1,358,069.89元。其中:财政拨款收入1,348,069.89元,占总收入的99.26%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费0.00元);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入10,000.00元,占总收入的0.74%。
与上年相比,收入合计增加226,091.45元,增长19.97%。其中:财政拨款收入增加216,091.45元,增长19.09%;其他收入增加10,000.00元,增长100%。主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,932.80元,机关事业单位职业年金缴费支出减少81,096.66元,其他社会保障和就业支出增加5,942.69元,事业单位医疗增加533.01元,公务员医疗补助增加419.30元,地震预测预报增加21,436.00元,地震灾害预防增加133,226.19元,地震应急救援增加2,912.00元,地震事业机构增加119,755.55元。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区地震局2025年度支出合计1358,069.89元。其中:基本支出1,159,539.57元,占总支出的85.38%;项目支出198,530.32元,占总支出的14.62%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加205,091.45元,增长17.79%。其中:基本支出增加37,517.26元,增长3.34%,主要原因是:人员经费增加29,165.53元。其中:基本工资增加84,905.00元、津贴补贴增加100.00元、奖金增加10,170.00元、绩效工资增加14,661.00元,机关事业单位基本养老保险费增加1,932.80 元,职业年金缴费减少81,096.66元,职工基本医疗保险缴费增加533.01元,公务员医疗补助增加419.30元,其他社会保障缴费减少2,458.92元。公用经费增加8,351.73元。其中:办公费减少3,962.00元,水费增加219.00元,差旅费增加5,234.00元,公务接待费减少4,120.00元,工会经费增加1,371.00元,其他商品和服务支出增加9,609.73元;项目支出增加167,574.19元,增长541.33%;主要原因是:防震减灾专项工作经费增加21,436.00元,防震减灾应急指挥中心运维经费增加133,226.19元,地震应急救援增加2,912.00元,地震事业机构增加10,000.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区地震局机构正常运转的日常支出1,159,539.57元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,112,307.84元,占基本支出的95.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,231.73元,占基本支出的4.07%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出198,530.32元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区地震局2025年度一般公共预算财政拨款支出1,348,069.89元,占本年支出合计的99.26%。与上年相比减少216,091.45元,下降19.09%,完成年初预算的97.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出135,798.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%,完成年初预算的67.08%。主要用于缴纳单位职工2025年基本养老保险费和失业保险。
9.卫生健康(类)支出93,382.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的110.26%。主要用于单位职工基本医疗保险、大病医疗、公务员医疗保险等保险缴费支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出1,118,889.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的83%,完成年初预算的101.93%。主要用于支出人员工资和日常公用经费820,603.18元,防震减灾工作经费支出30,956.13元。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元,决算为2,029.00元,完成年初预算的50.73%;支出决算较上年减少4,120.00元,下降67%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为2,029.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的50.73%。
因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少4,120.00元,下降67%;具体是国内接待费支出决算2,029.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,120.00元,下降67%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元,支出决算为2,029.00元,完成年初预算的50.73%,支出决算较上年减少4,120.00元,下降67%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为4,000.00元,决算为2,029.00元,完成年初预算的50.73%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格落实厉行节约相关规定,严控“三公”经费预算收支,公务接待规模较预算大幅缩减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少4,120.00元,下降67%,具体是国内接待费支出决算2,029.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,120.00元,下降67%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实厉行节约相关规定,严控“三公”经费预算收支,公务接待规模较预算大幅缩减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次13人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省地震局、腾冲中心站到隆阳开展设备安装和维护的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区地震局2025年机关运行经费支出为0.00元。主要原因是本单位为公益一类事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市隆阳区地震局资产总额451,906.14元,其中,流动资产35,429.83元,固定资产416,475.31元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加14,879.07元,其中固定资产增加14,879.07元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额47,760.00元,其中:政府采购货物支出47,760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



