隆阳区殡仪馆2018年部门预算公开
- 索引号
- 01525695-7-/2018-0220001
- 发文机构
- 隆阳区民政局
- 公开目录
- 部门预算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2018-02-20
隆阳区殡仪馆2018年部门预算公开目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
(一) 部门财务收入情况
(二) 财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
八、“三公”经费预算财政拨款情况表
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费
(二)国有资产占用情况
隆阳区殡仪馆关于
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
职能职责参照政府批准的“三定”方案:隆阳区殡仪馆属于财政差额拨款单位,人员编制10人;2018年重点工作任务介绍:隆阳区殡仪馆在隆阳区民政部门和上级财政部门的正确领导下,深化殡葬改革,以建设生态园陵为发展目标,以丧属至上、服务第一为宗旨,提供殡仪服务,遗体处置服务,遗体火化,骨灰安葬安放服务,遗体安葬,丧葬用品服务。
(二)机构设置情况
董事长办公室、总经理办公室、副总经理办公室、行政人事部、财务管理部、殡仪服务部、殡仪业务部、公墓经营开发部。
(三)重点工作概述
提供殡仪服务,遗体处置服务,遗体火化,骨灰安葬安放服务,遗体安葬,丧葬用品服务;继续完善殡仪馆扩建项目、孝感泉三期经营性公墓建设项目以及公益性公墓建设项目的开发。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,下设0个单位,分别是隆阳区殡仪馆。其中:财政全供给单位0个,部分供给单位1个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门其中情况如下:
部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制0人。在职实有9人,其中:财政全供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制6辆,实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年隆阳区殡仪馆部门财务总收入41.01万元,较上年减 10.68 万元,同比减20.66%,其中:一般公共预算41.01万元,较上年减 10.68万元,同比减20.66%,政府性基金收入0万元,较上年增(减) 0 万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减) 0 万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0 万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减) 0 万元,同比增(减)0%。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入41.01万元,较上年减 10.68万元,同比减20.66%,其中,本年收入41.01万元,较上年减 41.01 万元,同比减20.66%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款41.01万元,较上年减 10.68万元,同比减20.66%,(本级财力41.01万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减) 0 万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减) 0 万元,同比增(减)0%。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出41.01万元,较上年减支 10.68万元,同比减20.66%,其中:基本支出41.01万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列:
1、“20805”行政事业单位离退休支出,主要反映单位基本养老保险缴费的支出。
2、“20810”社会福利支出,主要反映社会殡葬人员工资福利的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类(其中:基本支出41.01万元,项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
六、政府采购预算情况
2018年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2018年,隆阳区殡仪馆共涉及采购项目0个,采购预算资金0 万元,其中:货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。政府采购预算资金中,一般公共预算 0 万元,政府性基金 0万元,其他资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障隆阳区殡仪馆机构正常运转的支出41.01万元,较上年增减10.68 万元,同比减20.66%,其中:
1.工资福利支出36.76万元,占基本支出的89.64%,较上年减10.6万元,同比减22.38 %。减变化的原因主要是2017年在职人员死亡1人,工资福利支出相应的减少。
2.商品和服务支出0.58万元,占基本支出的1.41%,较上年减0.45万元,同比减43.69 %。减变化的原因主要是2017年在职人员死亡1人,工会费相应的减少。
3.对个人和家庭的补助3.67万元,占基本支出的8.95%,较上年增0.37万元,同比增11.21%。增变化的原因主要是2017年下半年遗嘱补助标准提高。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年部门预算项目支出0万元,较上年增(减)0万元,其中:
1.2018年0项目经费 0 万元,较上年增(减) 0 万元,同比增(减)0%,增减变化的原因主要是0。
八、“三公”经费预算财政拨款情况表
2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是0。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年因公出国(境)费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是0。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是0;公车运行维护费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是0。
(三)公务接待费
2018年公务接待费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是0。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
6.“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
……
(二)机关运行经费
办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0万元,较上年增(减)0 万元,同比增(减)%,占基本支出的0%。增(减)变化的原因主要是无。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。