隆阳区土壤肥料工作站2018年部门预算公开
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- 01525707-9-06_A/2018-0212015
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 部门预算
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- 日期
- 2018-02-12
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
(一) 部门财务收入情况
(二) 财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
八、“三公”经费预算财政拨款情况表
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费
(二)国有资产占用情况
隆阳区土壤肥料工作站关于
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、职能参照政府批准的“三定”方案:隆阳区土壤肥料工作站属财政全额拨款事业单位,人员编制11人,编制部门预算时部门在职在编实有人数10人,其中:财政供养10人;在编实有车辆1辆;离退休人员5人,其中:退休5人;
2、保山市隆阳区土壤肥料工作站主要工作职责是:负责全区土壤肥料科技管理培训、土壤检测改良、培肥技术研究及推广农田建设土肥新技术应用,新型肥料试验示范,耕地地力保护、土壤肥料分析检验及土壤评价、旱作节水农业等。
(二)机构设置情况
纳入2018年预算事业独立编制机构1个,独立核算机构1个。 (三)重点工作概述
1、强化宣传,搞好技术培训,加快测土配方施肥技术在农业生产上的推广应用。
2、继续抓好耕地质量提升和化肥减量增效项目工作的实施。
3、土壤肥力定位监测点的完善工作。继续开展全区54 个测土配方施肥农户施肥情况定位监测点的农户施肥情况、土壤肥力变化情况、作物产量等各项工作。
4、数据管理系统数据录入及试验报告整理。继续开展好2017年数据管理系统表三、表七的录入工作;同时,按照省土肥站要求,审核2017年度“测土配方施肥数据管理系统表1-12相关数据,进行查缺补漏;按规范整理好肥效试验报告。
5、继续抓好党支部各项工作。
6、继续开展好高效节水水肥一体化管理与作物健康栽培工作。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,分别是保山市隆阳区土壤肥料工作站。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门其中情况如下:
部门在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有10人,其中:财政全供养10人,非财政供养0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年隆阳区土壤肥料工作站部门财务总收入110.31万元,较上年增16.76万元,同比增17.92%,其中:一般公共预算110.31万元,较上年增16.76万元,同比增17.92%,政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入110.31万元,较上年增16.76万元,同比增17.92%,其中,本年收入110.31万元,较上年增16.76 万元,同比增17.92%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款110.31万元,较上年增16.76万元,同比增17.92%,(本级财力110.31万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出110.31万元,较上年增支16.76万元,同比增17.92%,其中:基本支出110.31万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“208(类)-05(款)行政事业单位离退休”支出14.54万元,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“213(类)-01(款)农业”支出95.77万元,主要反映农林水事业运行的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类(其中:基本支出110.31万元,项目支出 0万元)
301工资福利支出104.85万元,302商品和服务支出5.46万元。
五、省对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
六、政府采购预算情况
2018年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2018年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障事业单位机构正常运转的支出110.31万元,较上年增16.76 万元,同比增17.92%,其中:
1.工资福利支出104.85万元,占基本支出的95.05%,较上年增16.64万元,同比增18.86%。增减变化的原因主要是调资增资。
2.商品和服务支出5.46万元,占基本支出的4.95%,较上年增0.12万元,同比增2.24%。增减变化的原因主要是工会经费增加。
3.对个人和家庭的补助0万元,占基本支出的0%,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%。无增减变化。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年部门预算项目支出0万元,较上年增(减)0万元,
八、“三公”经费预算财政拨款情况表
2018年财政拨款“三公”经费预算总额2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数较上年(增)减0万元,无(增)减变动。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年因公出国(境)费0万元,较上年(增)减0万元,无(增)减变动。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费2万元。其中:公车购置费0万元,较上年(增)减0万元,无(增)减变动;公车运行维护费2万元,较上年(增)减0万元,无(增)减变动。
(三)公务接待费
2018年公务接待费0万元,较上年(增)减0万元,无(增)减变动。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
6.“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
(二)机关运行经费
办公经费1万元、差旅费0.5万元、邮电费0.3万元、水电费0.2万元、公务用车运行维护费2万元,工会经费1.45万元,运行经费(商品和服务支出)共计5.45万元,较上年增0.12万元,同比增2.24%,占基本支出的4.95%。增(减)变化的原因主要是工会经费增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。