保山市隆阳区农机安全监理站2017年部门预算编制的说明
- 索引号
- 01525707-9-06_A/2017-0209001
- 发文机构
- 隆阳区农业农村局
- 公开目录
- 部门预算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2017-02-06
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
隆阳区农机安全监理站主要负责全区的拖拉机检审落户工作,保障全区拖拉机的安全运行。
(二)2017年重点工作任务
“平安农机”示范工作,维护建设平安农机示范村。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想:以“两学一做”学习教育为主题,加快经济发展为主线,完善“控制为主、绩效引导”的部门预算编审模式,提高财政资源配置效率和资金使用效益,坚持厉行节约,反对铺张浪费,从严从紧编制预算,严控“三公经费”、会议费等一般性支出,切实降低行政运行成本;强化部门支出绩效责任,细化预算编制,提高预算管理的科学化、精细化水平。
(二)编制原则:一是综合财政预算原则,在安排支出时,要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况,统筹安排;二是收支平衡原则,坚持量入为出,收支平衡的原则,部门收支预算的编制,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡,不编赤字预算;三是保证重点和统筹兼顾原则,优先保障单位基本支出的合理需要,确保单位职工工资的正常发放,在此基础上,本着“有多少钱办多少事”的原则,在确保重点支出需要的前提下,集中财力办大事,最大限度的发挥财政资金的使用效益;四是细化预算编制原则,对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人,对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定,对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能,区分轻重缓急,具体落实到项目。
(三)编制方法一是根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素,测算本部门取得的各项收入(不含国家税收)来源;二是根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费,要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求,包括人员经费和公用经费。
(四)编制的总体思路一是根据厉行节约要求,严格控制一般性支出,因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出继续实行零增长;二是对结余结转资金进行一次全面清理,对确需继续保留的,尽快报财政审批,按规定用途安排支出,切实提高资金使用效率;三是逐步建立项目库,全面推进项目支出预算绩效管理,并根据政策和发展需要实时调整,实行常年筛选、滚动储备;四是严格执行非税收入“收支两条线”管理,依据政策规定及2016年收入情况,考虑增减因素,充分、合理预计各类非税收入.
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是隆阳区农机安全监理站。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,非财政供养0人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制2辆,实有车辆1辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
四、2017年部门预算收支情况
2017年隆阳区农机安全监理站财务总收入114.55万元,其中:一般公共预算114.55万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入114.55万元,其中,本年收入114.55万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款114.55万元(本级财力114.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出114.55万元,其中:基本支出90.16万元,占总支出的78.71%,项目支出24.40万元,占总支出的21.30%。按支出功能科目分类,支出分别列“208(类)-05(款)”支出,主要机关事业单位基本养老保险缴费的支出(对“款”解释说明)、“213(类)-01(款)”支出,主要反映事业运行的支出。
(各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等)
(一) 基本支出情况
2017年用于保障隆阳区农机安全监理在机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.16万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85.47%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.53%。(人均情况由各部门自行确定)与上年对比基本支出增加18.52万元,增减变化的原因主要是职工工资增加。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(二) 项目支出情况
2017年用于保障隆阳区农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出24.40万元,如驾驶证、行驶证成本等开支。与上年对比增加24.40万元,增减变化的原因主要是今年停止收费,成本全是单位自付。
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
(三)政府采购预算安排情况说明
2017年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2017年,部门政府采购预算0万元,其中货物类 0 万元,工程类 0 万元,服务类 0 万元。政府采购预算资金中,一般公共预算 0 万元,政府性基金 0 万元,其他资金0万元。
五、“三公”经费预算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费预算总额2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2万元,公务接待费支出0万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元,增加/减少的主要原因是:无。
六、名词解释