保山市隆阳区九隆街道办事处2021年度部门决算

索引号
01525687-7-/2022-0921005
发文机构
隆阳区财政局
公开目录
部门决算
文      号
浏览量
日期
2022-09-21

监督索引号53050203200301000    

  

保山市隆阳区九隆街道办事处2021年度  

部门决算  

  

目录  

第一部分  保山市隆阳区九隆街道办事处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)部门整体支出绩效自评情况  

(二)部门整体支出绩效自评表  

(三)项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

  

  

第一部分  保山市隆阳区九隆街道办事处概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令,并按照职责权限依法规定行政措施;编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划;负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作;负责本辖区精神文明建设;配合区政府有关部门做好城市管理工作;负责本辖区社区建设、管理、服务工作;保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全,保护公民所有的而合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利;推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作;办理区政府交办的其他工作事项。  

(二)2021年度重点工作任务介绍  

2021年,九隆街道党工委、办事处领导班子紧紧围绕区委区政府的重大决策部署,切实增强守土有责、守土担责、守土尽责的意识,增强班子团结,转变领导作风,团结带领街道、社区干部服从服务于全区改革发展稳定大局,稳步有序推进重点工作,圆满完成区委区政府和区直部门交办的各项任务。  

提升政治素质。以党史学习教育为重点,严格落实学习计划,严把时间关和质量关,学完学透四本指定书籍,在学懂弄通上下功夫。坚持理论学习中心组集中学习制度和党工委会议第一议题学习制度,用制度保障政治学习。  

推动高质量发展。紧紧围绕高质量发展目标和供给侧改革,落实“放管服”提高服务效能,以民生保障服务为重点,认真落实文化、教育、医疗、卫生、低保、社保、老龄、就业创业等惠民利民政策。  

增强制度执行力和治理能力。执行领导班子分工负责制,执行正职领导挂片社区、副职领导挂钩社区负责制,执行党工委议事规则和领导班子会议决策决定制度,落实民主集中制,执行领导班子碰头会制度,望闻问切,跟踪问效。  

加强作风建设。以“作风问题大整治”为契机,切实增强责任感和担当意识;落实中央八项规定精神。  

全面从严管党治党。落实党风廉政建设主体责任,强化党风廉政教育,精准运用“四种形态”,开展廉政提醒谈话、诫勉谈话和约谈,严格执行领导干部廉洁从政各项规定和主要领导“四不直接分管”、末位表态等制度,严查违纪违法案件,抓牢意识形态工作。  

合力推动工作落实。街道领导班子履职尽责、主动作为,务求实效。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区九隆街道办事处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是  

1.保山市隆阳区九隆街道办事处  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区九隆街道办事处2021年末实有人员编制50人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员8人),事业人员31人(含参公管理事业人员0人)。  

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。  

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。  

  

第二部分  2021年度部门决算表  

(详见附件)  

保山市隆阳区九隆街道办事处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区九隆街道办事处没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区九隆街道办事处2021年度收入合计15173334.51元。其中:财政拨款收入15173334.51元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少4235866.05元,下降21.82%,主要原因分析:2080208基层政权和社会治理社区、小组公用经费减少1130000.00元,2010301行政运行乡镇街道保运转经费减少250000.00元,2010301行政运行核定的公务用车运行维护费减少40000.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位养老保险缴费减少95316.32元,2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出创卫专项资金减少808862.75元,2080299其他民政管理事务社区干部省级岗位补贴及教育培训经费减少784000.00元,2013404宗教事务阿式清真寺建筑风貌改造资金减少485425.50元,2130124农村合作经济“十强支部”发展壮大集体经济项目补助减少100000.00元,2130505生产发展应对疫情稳就业公益性岗位专项资金减少160000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区九隆街道办事处2021年度支出合计16776741.05元。其中:基本支出13914006.55元,占总支出的82.94%;项目支出2862734.50元,占总支出的17.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1431082.78元,下降7.86%,主要原因分析:基本支出增加380445.47元,主要为:补发2020、2021年基层补助、机关年终一次性奖金及事业一个月工资额度等经费增加380445.47元;项目支出减少1811528.25元,主要为:2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出创卫专项资金减少808862.75元,2080299其他民政管理事务社区干部省级岗位补贴及教育培训经费减少784000.00元,2013404宗教事务阿式清真寺建筑风貌改造资金减少485425.50元,2130124农村合作经济“十强支部”发展壮大集体经济项目补助减少100000.00元,2130505生产发展应对疫情稳就业公益性岗位专项资金减少160000.00元。  

(一)基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处机构正常运转的日常支出13914006.55元。与上年对比增加380445.47元,增长2.81%,主要原因分析:  

工资福利支出增加439311.01元,主要为:津贴补贴增加510800.00元,奖金增加56117.00元,职业年金缴费增加58325.24元。  

商品和服务支出减少1805521.12元,主要为:办公费减少143397.40元,印刷费减少18310.00元,水费减少3569.50元,邮电费减少77820.00元,差旅费减少11647.00元,维护费减少10605.00元,培训费减少7959.00元,委托业务费减少58000.00元,公务用车运行委会费减少4352.00元,其他交通费用减少71550.00元,其他商品和服务支出减少1442135.00元。  

对个人和家庭的补助增加1746655.58元,主要为:生活补助增加1896055.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12806236.51元,占基本支出的92.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1107770.04元,占基本支出的7.96%。  

(二)项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区九隆街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出282734.50元。与上年对比减少1811528.25元,下降38.76%,主要原因分析:2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出创卫专项资金项目减少808862.75元;2013404宗教事务阿式清真寺建筑风貌改造资金减少485425.50元;2080299其他民政管理事务省级社区干部岗位补贴及教育培训经费减少768000.00元;2130124农村合作经济“十强支部”发展壮大集体经济项目补助减少100000.00元;2130505生产发展应对疫情稳就业公益性岗位专项资金减少160000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况:  

税收收入超收分成创卫复审经费1600000.00元。该资金用于2021年创卫复审期间16个社区及街道范围内的老旧小区清理及环境卫生整治。  

爱国卫生专项行动市级补助资金300000.00元。该资金主要用于下巷街社区开展七个专项活动的相关支出。  

阿式清真寺建筑风格风貌改造省级、区级配套资金578884.50元。该资金主要用于对清真寺朝针殿、大门的改造。  

市政协提案专项资金60000.00元。主要用于同仁社区七室一中心建设及创文氛围营造,用于黉学社区创文展板制作就创卫垃圾清运。  

非税成本性支出专项资金30000.00元。主要用于马里社区2个老旧宿舍排污管道的改造治理。  

下巷街社区创文专项资金20000.00元。主要用于下巷街社区围墙建设创文展板,规划背街小巷停车位,营造辖区创文氛围。  

社区工作经费专项资金30000.00元。主要用于新乐、交通量个社区办公家具及办公设备购置,改善社区办公环境,提升硬件水平。  

社区干部市级岗位补贴及教育培训经费补助资金158400.00元。该资金主要用于对社区村组干部岗位补贴的补助。  

中央森林生态效益补偿专项资金81600.00元。该资金主要用于发放国家级公益林护林员1至12月工资。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区九隆街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出16776741.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1431082.78元,下降7.86%,主要原因分析:基本支出增加380445.47元,主要为:补发2020、2021年基层补助、机关年终一次性奖金及事业一个月工资额度等经费增加380445.47元;项目支出减少1811528.25元,主要为:2010399其他政府办公厅(室)及相关事务支出创卫专项资金减少808862.75元,2080299其他民政管理事务社区干部省级岗位补贴及教育培训经费减少784000.00元,2013404宗教事务阿式清真寺建筑风貌改造资金减少485425.50元,2130124农村合作经济“十强支部”发展壮大集体经济项目补助减少100000.00元,2130505生产发展应对疫情稳就业公益性岗位专项资金减少160000.00元。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出6178204.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的36.83%。主要用于:  

2010101一般公共服务支出人大事务行政运行支出151456.00元,主要用于发放人大工委工资福利支出138010.00元,用于电费、维护费、工会经费、其他交通费等支出13446.00元;  

2010299一般公共服务支出政协事务其他政协事务支出60000.00元,主要用于同仁社区、黉学社区卫生城市及文明城市创建工作;  

2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出2397731.88元,主要用于发放办事处人员工资福利支出2096363.00元,用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、培训费、公务用车运行维护费,其他交通费等支出266211.00元;  

2010399一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2728290.00元,主要用于办公费、印刷费、水费、劳务费、其他商品和服务支出等支出278290.00元;  

2012399一般公共服务支出民族事务其他民族事务支出226710.00元,主要用于清真寺风貌改造省级补助;  

2013101一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行261842.00元,主要用于党工委人员工资福利支出235735.00元,用于电费、工会经费、其他交通费用支出26107.00元;  

2103404一般公共服务支出统战事务宗教事务支出352174.00元,主要用于清真寺风貌改造区级补助。  

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒(类)支出722901.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于:  

2070109文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化支出722901.06,主要用于科教文化管理服务中心工作人员工资福利支出709149.90元,用于水费、电费、工会经费支出8980.36元。  

8.社会保障和就业(类)支出6359133.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.90%。主要用于:  

2080104社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务综合业务管理支出726960.44元,主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出709430.44元,用于办公费、物业费、工会经费支出9498.68元;  

2080208社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社会治理支出4947280.00元,主要用于社区干部生活补助4947280.00元;  

2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出607358.40元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出607358.40元。  

2080506社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出58325.24元,主要用于退休及离职人员职业年金缴费58325.24元;  

2089999社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出19209.20元,主要用于在职人员其他社会保障缴费失业保险费支出19209.20元。  

9.卫生健康(类)支出552452.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于:  

2100410卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理支出3850.00元,主要用于办公费支出3850.00元;  

2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出185355.29元,主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出185355.29元;  

2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出188478.46元,主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费支出188478.46元;  

2101103卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助169881.16元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费169881.16元;  

2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗保险支出3796.58元,主要用于干部职工及社区干部其他社会保障缴费工伤保险缴费3796.58元。  

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区(类)支出831638.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于:  

2120101城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行支出831638.75元,主要用于城市管理服务中心工作人员工资福利支出814177.75元,用于办公费、工会经费支出17461.00元。  

12.农林水(类)支出2132410.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.71%。主要用于:  

2130104农林水支出农业事业运行支出906010.91元,主要用于农林综合服务中心工作人员工资福利支出888234.91元,用于办公费、维护费、工会经费、其他商品和服务支出17776.00元;  

2130209农林水支出林业和草原森林生态效益补偿81600.00元,主要用于国家级护林员劳务费住处81600.00元;  

2130705农林水支出农村综合改革对村民委员会和党支部的补助1144800.00元,主要用于对社区干部19年、20年考核发放的生活补助1144800.00元。  

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区九隆街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60000.00元,支出决算为30200.00元,完成预算的50.33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为30200.00元,完成预算的60.40%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:执行更为严格的公务接待审批制度,对不符合要求的公务接待一律禁止;加强公车管理,所有公车统一安装定位系统,严禁在城区范围内使用公车,加强公车使用的报备。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4352.00元,下降12.60%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少4352.00元,下降12.6%;公务接待费支出决算增加0.00元,与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:执行更为严格的公务接待审批制度,对不符合要求的公务接待一律禁止;加强公车管理,所有公车统一安装定位系统,严禁在城区范围内使用公车,加强公车使用的报备。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出30200.00元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未发生因公出国(境)费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出30200.00元。其中:  

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出30200.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于人居环境提升以及疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中:  

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本单位无国内接待支出。  

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无无国(境)外接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区九隆街道办事处2021年机关运行经费支出1107770.04元,与上年对比减少1805521.12元,下降61.98%,主要原因分析:办公费减少143397.40元,印刷费减少18310.00元,水费减少3569.50元,邮电费减少77820.00元,差旅费减少11647.00元,维护费减少10605.00元,培训费减少7959.00元,委托业务费减少58000.00元,公务用车运行委会费减少4352.00元,其他交通费用减少71550.00元,其他商品和服务支出减少1442135.00元。部门机关运行经费主要用于:办公费支出84242.00元、水费支出6335.00元、邮电费180.00元、物业管理费1824.00元、差旅费3750.00元、维修(护)费3750.00元、劳务费746460.00元、工会经费18431.16元、公务用车运行维护费30200.00元、其他交通费用194550.00元、其他商品和服务支出2790.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日,保山市隆阳区九隆街道办事处部资产总额20023777.26元,其中,流动资产19325721.15元,固定资产698056.11元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3433448.62元,其中固定资产减少261863.24元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。  

国有资产占有使用情况表      

       

       

       

       

       

       

单位:元      

项目      

行次      

资产总额      

流动资产      

固定资产      

对外投资/有价证券      

在建工程      

无形资产      

其他资产      

小计      

房屋构筑物      

车辆      

单价200万以上大型设备      

其他固定资产      

      

      

      

      

      

      

      

      

栏次      

       

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

合计      

1      

20023777.26      

19325721.15      

698056.11      

      

159208.55      

      

538847.56      

      

      

      

      

      

      

      

      


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产      

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产      

      

       

三、政府采购支出情况  

2021年度,部门政府采购支出总额228158.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出228158.00元。授予中小企业合同金额228158.00元,占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。  

五、其他重要事项情况说明  

 

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

监督索引号53050203200301111