保山市隆阳区融媒体中心部门2021年度部门决算

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01525687-7-/2022-0916002
发文机构
隆阳区财政局
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部门决算
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日期
2022-09-16

监督索引号53050200335901000    

保山市隆阳区融媒体中心部门2021年度  

部门决算  

   

目录  

第一部分  保山市隆阳区融媒体中心概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

(一)部门整体支出绩效自评情况  

(二)部门整体支出绩效自评表  

(三)项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分  保山市隆阳区融媒体中心概况  

一、主要职能  

(一)主要职能  

1、贯彻执行党的新闻宣传路线,积极宣传党的理论和路 线方针政策,遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律、法规,把握正确的舆论导向,发挥舆论监督作用,巩固壮大主流思想舆论,不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。  

2、围绕区委、区政府中心工作,落实党的意识形态工作 责任制要求,制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源优势,优化采编播发流程,完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论引导,为全区经济社会发展提供舆论支撑,更好地引导群众,服务群众。  

3、统筹组织重大宣传报道。承担统筹协调全区新媒体建设管理相关工作,研究提出新媒体发展规划管理政策建议,了解掌握新媒体发展动态,研究新媒体运行和管理规律。承担全区应急新闻报道的相关工作。  

4、利用移动传播技术,形成渠道丰富、覆盖广泛、传播 有效、可管可控的移动传播矩阵。按照“媒体+”的理念,从单向传播向多元互动传播延伸,将媒体与政务、服务等业务相结合提供多样化综合服务,满足用户多样化需求,开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。开展综合服务业务,面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。  

5、组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,确保安全播出。  

6、加强传播能力建设,建设现代化媒体,提升宣传水平, 讲好隆阳故事。  

7、完成区委、区政府交办的其他任务。  

(二)2021年度重点工作任务介绍  

1.围绕宣传重点,始终保持内容定力  

中心严格落实上级宣传部门要求,及时开设专栏专版,定期推出系列作品,确保了主题宣传紧紧围绕中央和省、市、区委的决策部署和中心工作。今年以来,精心策划开设了《沿着习近平总书记指引的方向奋进跨越——推动保山高质量跨越发展》《奋斗百年路 启航新征程》《统筹做好疫情防控和经济社会发展 一手抓疫情防控 一手抓经济社会发展》《绿水青山就是金山银山》《COP15生物多样性保护》《国家安全宣传教育》《创建全国民族团结进步示范区》等专栏50余个。  

通过“四力”教育实践和“四联系”制度,抓实每季培训会制度、每月外宣联席会制度、每周编委会、每天编前会制度,强化采编人员树牢融媒体思维,做实“一次采集、多种生成、多媒传播”,创作了一大批形式多样、群众易于接受的“有思想、有温度、有品质”的融媒体作品。2021年,中心共发布本地新闻3670条次,转发35000余条次,新媒体平台累计发布各类作品17613条,10万+作品370个,可统计总阅读量近8000余万次,100万+作品8个。上级主流媒体共采用稿件701条。其中央级媒体刊播86篇;省级媒体刊播355篇(含学习强国45条);市级媒体刊播260篇。新华社客户端隆阳频道刊发336条。央级、省级和市级媒体平台均以区委宣传部界定标准统计。央级媒体刊播的86篇,其中央级电视台播出电视新闻20条;新华社刊发32条;人民网刊发29条。省级媒体刊播的276篇,其中云南电视台采用播出电视新闻107条;七彩云端刊发44条;云南日报刊发85条;云南网刊发68条(含云南网保山平台41条);云南发布刊发6条;《学习强国云南学习平台》采用刊发的45条。市级媒体刊发的260篇,其中保山电视台采用123条、保山日报采用85条、保山新闻网采用52条。  

2.全力以赴做好中国共产党成立100周年宣传工作  

中心制定《隆阳区融媒体中心庆祝中国共产党成立100周年宣传方案》,确保安全转播万无一失,确保内容生产有深度、接地气。我们充分运用各媒体平台特点和受众群体,分步骤、定重点、抽专人,创新形式和载体,推出的融媒体产品丰富多样。开设了《庆祝中国共产党成立100周年》《建党百年 说句心里话》《童心向党》等栏目,自采相关新闻报道210余条,对全区各族人民以各种方式喜迎建党100周年营造了浓厚氛围;开展了《奋斗百年路 启航新征程:隆阳区庆祝中国共产党成立100周年主题歌咏比赛》直播活动,线上观看人数1.6万次;先后推出《唱支山歌给党听》《爱我中华》《今天是你的生日》等快闪和MV爆款作品;7月1日当天,中心各平台共刊播和转载党员干部群众收听收看中国共产党成立100周年庆祝大会的报道120余篇,收听收看的相关新闻被云南广播电视台采用。  

3.树牢精品意识,增强优质节目传播力  

《村美民富百花岭 绿水青山高黎贡》荣获云南省广播电视局2021年第一季度优秀广播电视新闻作品;50集电视纪录片《人文永昌》获云南电视文艺奖·优秀作品奖;《感动!云南78岁奶奶人工呼吸唤醒爷爷》在新华社举办的央地媒体联动“七彩云南 留年更牛”春节短视频大赛中荣获传播奖二等奖,在2021年云南网络正能量“五个一百”征集展播活动中入选“100篇网络正能量动漫音视频精品”;“隆阳发布”微信公众号入选“100个网络正能量传播示范账号”。  

中心向中央、省级媒体“借船出海”,邀请央视《中国舆论场》专栏记者走进隆阳,先后推出《中舆记者走进“中国咖啡第一村”——新寨村》《咖啡香满怒江岸》等节目。同时与中央广播电视台云南站合作开展《走进乡村看小康 善治同心家园美》系列直播活动,对外宣传推介了隆阳乡村振兴产业发展好做法;与《云南新闻联播》记者一起走进田间地头,采制的新闻《多渠道融合发展 隆阳区大力发展咖啡产业》于3月18日晚作为头条播出。  

4.严格宣传管理,确保采编流程规范化  

中心压实工作责任,按照上级部门相关要求,结合中心实际,不断完善了节目重播重审、视频节目入库终审等制度,并认真抓好落实,建立有《隆阳区重要新闻稿件审核制度》《隆阳区融媒体中心宣传管理制度》《隆阳区融媒体中心审稿审片制度》《隆阳区融媒体中心岗位职责》等相关工作制度,将节目“三审”制贯穿宣传工作始终,重大稿件报上级党委部门审核。  

为应对突发事件发生时的信息发布和舆情处置情况,中心目前建立了《隆阳区融媒体中心应急预案总则》《隆阳区融媒体中心发布重要环节应急预案》等制度;为应对新冠疫情的宣传,中心制定《隆阳区融媒体中心应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情应急宣传预案》《隆阳区融媒体中心关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情宣传报道方案》等制度。  

5.增强服务功能,确保引导群众更有效  

“云上隆阳”客户端不断集政务服务、便民服务、党建服务、媒体服务、文明实践、智慧社区等功能于一体,及时按指令转载上级主流媒体的各类信息。《健康小常识》《隆阳教育》等系列微视频深得广大群众喜爱,互动频繁;《求助问政》《七个专项行动》《求职信息》《随手拍》等板块,以多种方式、多种内容畅通群众诉求,满足群众需求;推出原创作品《新冠疫苗接种问题专家为您解答》《主播带你解读“七个专项行动”》《科普十五 高黎贡之美》,不断增加了媒体与受众的黏度。  

今年以来《拒绝不文明行为!文明城市离不开你我文明城市》《隆阳“净餐馆”整治行动实 多家餐馆被责令停业整改》《拘留严惩!隆阳一男子拒戴口罩打人强闯农贸市场》《隆阳区全员新冠肺炎核酸检测实战演练结果通告》等1000余件贴近群众生活的原创作品,关注度高,阅读量共计1100余万。  

“隆阳发布”微信公众号推出系列时政知识宣传和网络投票活动,其中保山市创文摸底调查问卷、隆阳区“安康杯”线上竞赛、“隆阳最美劳动者”网络投票、创建民族团结示范区知识问答等活动极大助力了创文创卫等中心工作,收到良好效果。  

二、部门基本情况  

(一)部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:  

1.保山市隆阳区融媒体中心  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区融媒体中心部门2021年末实有人员编制31人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制31人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。  

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。  

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

(详见附件)  

保山市隆阳区融媒体中心没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区融媒体中心部门2021年度收入合计4,574,073.10元。其中:财政拨款收入4,574,073.10元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少2,075,952.32元,下降31.22%,主要原因分析:1.办公用房专项租赁经费经费减少2,500,000.00元;2.新媒体平台运行维护经费增加95,280.01元;3.电视专用设备维护经费增加230,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区融媒体中心部门2021年度支出合计4,686,499.10元。其中:基本支出3,081,219.09元,占总支出的65.75%;项目支出1,605,280.01元,占总支出的34.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少1,875,748.11元,下降28.58%,主要原因分析:1.基本支出增加298,971.88元,主要为:2070808科目人员经费增加237,788.47元;2.项目支出减少2,174,719.99元,主要为:(1)办公用房专项租赁经费经费减少2,500,000.00元、(2)电视专用设备维护经费增加230,000.00元等。  

(一)基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,081,219.09元。与上年对比增加298,971.88元,增长10.75%,主要原因分析:1.工资福利支出增加237,788.47元,主要为:2070808科目人员经费增加237,788.47元;2.商品服务支出增加61,183.41元,主要为:2070808科目劳务费经费增加42685.35元、办公费增加15,891.00元等。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,927,452.91元,占基本支出的95.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153,766.18元,占基本支出的4.99%。人均支出5,302.28元。  

(二)项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,605,280.01元。与上年对比减少2,174,719.99元,下降57.53%,主要原因分析:1.办公用房专项租赁经费经费减少2,500,000.00元、2.新媒体平台运行维护经费增加95,280.01元、3.电视专用设备维护经费增加230,000.00元。具体项目开支及开展工作情况:  

1.办公用房专用租赁项目主要用于支付2021年度单位办公用房的租金,支出1,000,000.00元,全部用于租赁费1,000,000.00元;  

2.新媒体平台运行维护经费主要用于单位机房及新媒体平台运行电费2021年度开支,支出95,280.01元,全部用于电费95,280.01元;  

3.电视专用设备维护经费主要用于本年度单位电视专用设备采购及专用设备的维修维护开支,支出110,000.00元,分别是办公设备购置106,995.24元、维修(护)费2,241.45元和办公费763.31元;  

4.2020年结转设备购置经费主要用于单位广播设备购置及广播设备的日常维修维护开支,支出400,000.00元,分别是办公设备购置369,300.00元和维修(护)费30,700.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,686,499.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,875,748.11元,下降28.58%,主要原因分析:1.基本支出增加298,971.88元,主要为:2070808科目人员经费增加237,788.47元;2.项目支出减少2,174,719.99元,主要为:(1)办公用房专项租赁经费经费减少2,500,000.00元、(2)电视专用设备维护经费增加230,000.00元等。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出4,039,550.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。主要用于工资福利支出2,280,504.00元(其中:基本工资1,134,950.00元,津贴补贴658,962.00元;绩效工资486,592.00元),商品服务支出1,282,750.95元(其中:办公费53,354.31元;印刷费5,011.00元;水费498.00元;电费95,280.01;差旅费10,379.00元;维修(护)费2,241.45元;会议费1,422.00元;租赁费1,000,000.00元;公务接待2,285.00 元;培训费10,096.00元;劳务费94,973.35元;工会经费7,210.83元),资本性支出476,295.24元(其中;办公设备购置369,300.00元、无形资产购置106,995.24元)。  

 8.社会保障和就业(类)支出355,619.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费316,579.04元;机关事业单位职业年金缴费支出25,190.18;其他社会保障和就业支出13,850.51元。  

 9.卫生健康(类)支出291,329.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工基本保险缴费190,756.93元,公务员医疗补助缴费98,593.48元,其他行政事业单位医疗支出1,978.77元;  

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位不涉及此项支出;  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元,支出决算为2,285.00元,完成预算的22.85%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2,285.00元,完成预算的22.85%;因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,宣传业务接待及技术巡检接待开支减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,503.50元,下降60.53%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少3,503.50元,下降60.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本年度受疫情影响,好多企业不能来到保山进行交流学习,接待次数得到减少。  

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出2,285.00元,占100.00%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未发生公务用车购置支出;  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:  

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出;  

公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护费支出;  

3.公务接待费支出2,285.00元。其中:  

国内接待费支出2,285.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次44人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待宣传业务交流及技术交流发生的接待支出。  

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位未发生国(境)外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0元,增长0%,主要原因为保山市隆阳区融媒体中心属事业单位,不涉及机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日,保山市隆阳区融媒体中心部门资产总额1,102,343.92元,其中,流动资产87,558.68元,固定资产908,681.63元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产106,103.61元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少272,821.13元,其中固定资产减少68,193.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。  

国有资产占有使用情况表        

         

         

         

单位:元        

         

项目        

行次        

资产总额        

流动资产        

固定资产        

对外投资/有价证券        

在建工程        

无形资产        

其他资产        

         

小计        

房屋构筑物        

车辆        

单价200万元以上大型设备        

其他固定资产        

         

         

栏次        

         

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

         

合计        

1        

1102343.92         

87558.68         

908681.63         

0.00         

0.00         

 0.00        

908681.63         

0.00         

0.00         

106103.61         

0.00         

         

         

         

填报说明:        

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产        

         

         

         

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产        

         

         

         

        

         

   

   

三、政府采购支出情况  

2021年度,部门政府采购支出总额5,011.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,011.00元。授予中小企业合同金额5,011.00元,占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置 费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。  

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。  

   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休(科目代2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  本单位不涉及需要说明的专用名词。  

   

   

   

监督索引号53050200335901111