中国共产党隆阳区委员会政策研究室2018年度部门决算
- 索引号
- 01525687-7-/2019-0910007
- 发文机构
- 隆阳区财政局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2019-09-10
监督索引号53050200121801000
中国共产党隆阳区委员会政策研究室2018年度部门决算
第一部分 中国共产党隆阳区委员会政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
(二)项目整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党隆阳区委员会政策研究室概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国共产党保山市隆阳区委员会办公室属财政全额拨款单位,人员编制25人,内设机构有:办公室、财务室、经济股、社会事业股、农村经济发展股、改革协调督查股、农村信息与督查股、新农村建设股。中国共产党保山市隆阳区委员会办公室、隆阳区委农村工作领导小组办公室、农村危房改造及地震安居工程建设工作领导小组办公室实行合署办公。
中国共产党保山市隆阳区委员会办公室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门,主要职责是:(1)根据区委指示,起草区委主要领导和区政府其他领导的重要讲话稿、文稿;参加起草或组织协同区级有关部门共同起草、修改区委重要文件、文稿。(2)根据区委的意图和工作部署,围绕区委的中心工作,组织本室或协同区级有关部门进行研究,就区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考。(3)调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向区委反映新情况、新经验,并提出相关建议。(4)组织编辑《政研参考》。(5)完成区委交办的其他任务。
区委农村工作领导小组办公室是从事区委、区政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门,主要职责是:(1)承担领导小组日常工作,负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作;筹办区委、区委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。(2)牵头起草区委、区政府农业农村工作的文件、领导讲话等重要文稿;负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研,会同区级有关部门对农业农村发展的决策进行研究。(4)对全区农业农村发展、政策贯彻执行情况的督促检查,掌握和反映农业农村发展工作动态与信息,总结、宣传和推广先进典型。(5)承办区委、区政府和农村工作领导小组交办的其他事项。农村危房改造及地震安居工程建设工作领导小组办公室是:负责全区农村危房改造及地震安居工程指标争取、组织实施、检查验收等工作。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年,隆阳区委政研室在区委政府和上级部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展“两学一做”学习教育为载体,按照区委政府工作部署,围绕三农、政策研究、全面深化改革、农村危房改造和抗震安居工程、美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境、精准扶贫等目标任务,稳步推进各项工作全面顺利开展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党隆阳区委员会政策研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:中国共产党隆阳区委员会政策研究室。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计3,883,930.43元。其中:财政拨款收入3,883,930.43元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。比上年度18,109,494.00元对比情况减少14,225,563.57元,下降80%,减少变动主要原因是: 1.其他城乡社区支出减少1,134,400.00元, 2.农林水支出减少2,932,394.31元,3.住房保障支出减少9,664,863.66元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计3,883,930.43元。其中:基本支出3,647,912.09元,占总支出的93.92%;项目支出236,018.34元,占总支出的6.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比上年18,837,396.36元对比减少14,953,465.93元,下降80%,减少变动主要原因主要是1.人员经费增加849,449.75元,2.日常公用经费减少403,752.02元,3.扶持人口较少民族发展专项计划中央基建投资预算减少1,130,000.00元,4.农村危房改造贴息经费减少14,269,163.66元。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障中国共产党隆阳区委员会政策研究室机构正常运转的日常支出3,647,912.09元。与上年3,202,214.36元对比增加13.92%,主要原因是2018年度人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.69%,人均166,306.54元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.31%,人均15,148.00元。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障中国共产党隆阳区委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出236,018.34元。与上年对比减少15,399,163.66元,减少98.49%,主要原因:1.扶持人口较少民族发展专项计划中央基建投资预算减少1,130,000.00元,2.农村危房改造贴息经费减少14,269,163.66元。
具体项目开支及开展工作情况:2018年本单位项目支出236,018.34元,为农村危房改造和抗震安居工程省级统筹贷款项目贷款利息合计236,018.34元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3,883,930.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少14,953,465.93元,减少79.38%,主要原因:1.人员经费增加849,449.75元,2.日常公用经费减少403,752.02元,3.扶持人口较少民族发展专项计划中央基建投资预算减少1,130,000.00元,4.农村危房改造贴息经费减少14,269,163.66元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,674,284.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.11%。主要用于:工资福利支出1,431,829.95元,商品和服务支出202,834.05元,对个人和家庭的补助18,820.00元,资本性支出20,800.00元;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出319,693.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出资金319,693.40元。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出1,638,483.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的42.19%。主要用于:工资福利支出资金1,559,156.45元,商品与服务支出资金79,327.24元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出251,469.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于:农村危房改造资金236,018.34元,购房补贴支出资金15,451.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的100%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,677.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少12,677.00元,下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行厉行节约,建设项目减少,各项公务接待资金减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位没有发生因公出国(境)外经费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
本单位无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
本单位无公务接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党隆阳区委员会政策研究室部门2018年机关运行经费支出302,961.29元,与上年706,713.31对比减少403752元,下降57.13%,主要原因分析主要为办公费减少。
部门机关运行经费主要用于:
(1) 一般公用经费302,961.29元
(2) 会议费305.00元
(3) 培训费20,000.00元
(4) 劳务费15,000.00元
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,中国共产党隆阳区委员会政策研究室部门资产总额4,600,414.31元,其中,流动资产4,065,536.31元,固定资产534,878.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34,177,489.99元,其中;流动资产减少34,198,289.99元,固定资产增加20,800.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
55 |
6 |
7 |
8 |
99 |
110 |
111 |
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合计 |
1 |
4600414.31 |
4065536.31 |
534878.00 |
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534878.00 |
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额20,800.00元,其中:政府采购货物支出4,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出16,000.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一:
1. 项目名称
农村危房改造和抗震安居工程省级统筹贷款项目贷款利息
2. 项目基本情况
农村危房改造和抗震安居工程省级统贷款项目贷款利息是云南省 2016-2017 年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目(基础设施部分)—2017 年隆阳区示范村项目的应付利息,该项目已在2017年完成绩效目标,2018年支付贷款利息。
3. 项目绩效自评工作开展情况
(1)前期准备
由中共隆阳区委政策研究室为项目单位,以农村危房改造及地震安居工程建设工作领导小组办公室为主召开项目会议,拟定方案,在2017年具体实施完成项目目标。
(2)组织过程等相关情况
通过2017年的建设,全区村容村貌有新变化,公共基础设施进一步完善,人居生活环境逐步美化。在基础设施建设中,着重完善进村道路和小组道路硬化、人畜饮水工程建设、组内绿化和净化、篮球场、文化室、卫生室、体育活动场地等公共基础设施建设。建设村的公共基础设施得到明显改善,人居生产生活环境逐步优化,农村功能配套服务体系逐步完善。
4. 项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况。
根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》(隆财预〔2018〕30号)文件,安排农村危房改造和抗震安居工程省级统贷款项目贷款利息项目安排经费236,018.34元,于2018年12月全部到位,资金到位率100%。
②项目资金执行情况。
根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,中国共产党保山市隆阳区委员会农村危房改造和抗震安居工程省级统贷款项目贷款利息项目资金236,018.34元于2018年12月26日前基本执行完毕。
③项目资金管理情况。
项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。
(2)项目绩效指标完成情况
具体详见部门项目支出绩效自评表(附件1)
5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施
本单位绩效目标已完成
6. 绩效自评结果
2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。
7.结果公开情况和应用打算
预计将于9月10日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
本单位无绩效自评工作的经验、问题和建议
9. 其他需说明的问题
本单位无其他需说明的问题
(二)部门整体支出绩效自评报告
1. 部门基本情况
(1)部门概况
中国共产党保山市隆阳区委员会办公室属财政全额拨款单位,人员编制25人,内设机构有:办公室、财务室、经济股、社会事业股、农村经济发展股、改革协调督查股、农村信息与督查股、新农村建设股。中国共产党保山市隆阳区委员会办公室、隆阳区委农村工作领导小组办公室、农村危房改造及地震安居工程建设工作领导小组办公室实行合署办公。
(2)部门绩效目标的设立情况
中国共产党隆阳区委员会政策研究室2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。
部门绩效总目标:2018年,隆阳区委政研室在区委政府和上级部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展“两学一做”学习教育为载体,按照区委政府工作部署,围绕三农、政策研究、全面深化改革、农村危房改造和抗震安居工程、美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境、精准扶贫等目标任务,稳步推进各项工作全面顺利开展。
部门绩效具体目标:在项目资金的使用管理上,高度重视、管理严格,从项目下达前的资金安排到项目实施中的资金使用,再到项目实施后的资金效益分析,实施全过程的监控、监督,并适时进行公开公示,有力地确保了资金安全、规范、高效运行。实行项目申报审批机制,规范资金管理运行机制,推行科学管理资金机制,完善项目资金公开机制,健全项目检查考评机制。
(3)部门整体收支情况
2018年度,中国共产党隆阳区委员会政策研究室收入4,535,904.43元,其中财政拨款收入3,883,930.43元,年初财政拨款结转和结余651,974.00元,为一般公共预算财政拨款支出3,883,930.43元,其中基本支出3,647,912.09元,项目支出236,018.34元。
(4)部门预算管理制度建设情况
遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规,部门预算管理制度健全并有效执行。
2. 绩效自评工作情况
(1)绩效自评目的
通过中国共产党隆阳区委员会政策研究室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。
(2)自评指标体系
具体详见部门整体支出绩效自评表(附件2)
(3)自评组织过程
中国共产党隆阳区委员会政策研究室成立领导小组,召开绩效自评的专题会议,组织相关人员进行会议讨论及安排专人开展工作,对自评方案进行研究和部署,认真落实完成绩效自评工作。
3. 评价情况分析及综合评价结论
根据本次自评情况,中国共产党隆阳区委员会政策研究室整体支出绩效评价得分为98分。
(1)投入情况分析
按照绩效目标设定,2018年总投入项目资金236,018.34元,其中:农村危房改造和抗震安居工程省级统贷款项目贷款利息项目资金236,018.34元,实际项目资金实施了236,018.34元。
(2)过程情况分析
管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求,相关材料完整。
(3) 产出情况分析
2018年,隆阳区委政研室在区委政府和上级部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,以深入开展“两学一做”学习教育为载体,按照区委政府工作部署,围绕三农、政策研究、全面深化改革、农村危房改造和抗震安居工程、美丽宜居乡村建设、提升城乡人居环境、精准扶贫等目标任务,稳步推进各项工作全面顺利开展。完成农村危房改造和抗震安居工程省级统贷款项目贷款利息项目资金236,018.34元,实际项目资金实施了236,018.34元。
(4)效果情况分析
我单位严格按照预算支出,以节约为目的,严格控制各项支出,通过绩效自评及时发现在工作中的薄弱环节,提高资金使用效率。
4.存在的问题和整改情况
①存在的问题
一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。
②整改情况
一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时,需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
5.绩效自评结果应用
通过绩效自评工作的开展,我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
6. 主要经验及做法
在项目资金的使用管理上,高度重视、管理严格,从项目下达前的资金安排到项目实施中的资金使用,再到项目实施后的资金效益分析,实施全过程的监控、监督,并适时进行公开公示,有力地确保了资金安全、规范、高效运行。
7.其他需说明的情况
本单位无其他需说明的情况
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53050200121801111