保山市隆阳区兰城街道办事处2021年部门预算编制说明

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01525687-7-/2021-03240201
发文机构
隆阳区财政局
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部门预算
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2021-03-24

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保山市隆阳区兰城街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区兰城街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区兰城街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区兰城街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。

7.指导居家委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11.向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

12.完成区政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

保山市隆阳区兰城街道办事处编制2021年部门预算单位共5个,为财政全额拨款单位,内设机构有:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。,共计4个科室。下设单位5个。

(三)重点工作概述

2021年,兰城街道党工委将始终坚持以基层党组织建设为统领,重点抓好以下四个方面的工作。

1.抓人才保障。一是加强街道领导班子自身建设。完善班子成员“1+6”责任清单,压实一岗双责共管责任,以落实理论学习中心组和社区党建责任区实践制度为主要措施,不断提升政治素质和业务能力,坚决不做桃花源中人赵括门中人黄粱梦中人围猎圈中人。二是加强社区干部队伍建设。深入实施社区领头雁和青年人才党支部培养工程,稳定社区干部队伍,为换届打好扎实基础。

2.抓经费保障。一是统筹资金保社区运转。结合各社区工作开展情况,给予基础设施建设、人居环境提升、爱国卫生七个专项行动等工作经费,并由街道统筹资金帮助租用办公用房的社区支付房租,切实解决社区困难。二是持续壮大社区集体经济。充分利用资源、整合力量,指导帮助社区拓宽增收渠道,确保社区有钱用、居民有收入、群众得实惠。努力实现13个城市社区集体经济收入全部达20万元以上,2个社区达50万元以上,1个社区达100万元以上的发展目标。

3.抓阵地保障。一是抓实党支部规范化建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,围绕五个基本,落细落实党支部建设各项工作任务,有效提升基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。二是推进社区办公场所建设。在管好现有社区活动场所的同时,采取租借一批、购买一批、筹措资金新建一批等方式解决社区办公活动困难问题。

4.抓示范带动。深入落实街道基层党建“1213”工作思路。街道层面:以基层党组织建设为统领,以创新社会治理和人居环境提升2项重点工作为依托,以1套工作制度为保障,达到提升组织力与促进发展深度融合、提升治理能力与党建引领深度融合、提升服务能力与群众满意深度融合的目标;社区层面:结合双报到和设岗定责,以源头治理、管委会业委会和群众共建共治等经验做法,形成一批可推广、能带动的基础扎实、个性鲜明、具有潜力的社区党建示范点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设5个单位,分别是隆阳区兰城街道办事处、农林综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。其中:财政全额供给单位5个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位4个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制51人,其中:行政编制20人,事业编制31人。在职实有59人,其中:财政全额保障59人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,339.53万元,其中:一般公共预算1,339.53万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入1,339.53万元,其中:一般公共预算1,339.53万元,与上年对比减少139.55万元,下降30.74%,主要原因分析:2020年人员减少3人,其中退休1人、调入2人、调出4人,相应的工资支出及保险支出减少139.55万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,339.53万元,其中:本年收入1,339.53万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,339.53万元(本级财力1,339.53万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入与上年对比减少139.55万元,下降30.74%,主要原因分析:2020年人员减少3人,其中退休1人、调入2人、调出4人,相应的工资支出及保险支出减少139.55万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,339.53万元。财政拨款安排支出1,339.53万元,其中:基本支出1,339.53万元,与上年对比减少139.55万元,下降30.74%,主要原因分析:2020年人员减少3人,其中退休1人、调入2人、调出4人,相应的工资支出及保险支出减少139.55万元;项目支出0.00万元,与上年对比无增减变动,主要原因分析:2020年与2021年均无纳入预算的项目支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1. 2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出

合计12.27万元,主要用于人大工资支出及日常公用经费支出;

2. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出合计289.49万元,主要用于政府工资支出及日常公用经费支出;

3. 2010399一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出合计90.00万元,主要用于提升坝区人居环境工作人员补助;

4. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出合计20.44万元,主要用于党工委工资支出及日常公用经费支出;

5. 2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出合计45.00万元,主要用于文化广播电视服务中心工资支出及日常公用经费支出;

6. 2080104社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出合计84.46万元,主要用于社会保障服务中心工资支出及日常公用经费支出;

7. 2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理支出合计520.69万元,主要用于社区工作经费、社区党建工作经费、村民小组工作经费、村(社区)小组工作补助;

8. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计75.56万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9. 2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计2.15万元,主要用于失业保险支出;

10. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计20.80万元,主要用于行政人员医疗保险支出;

11. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计20.91万元,主要用于事业人员医疗保险支出;

12. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计24.33万元,主要用于公务员医疗补助支出;

13. 2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计1.46万元,主要用于工伤保险支出;

14. 2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出合计74.60万元,主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资支出及日常公用经费支出;

15. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出合计57.36万元,主要用于农林综合服务中心工资支出及日常公用经费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1,339.53万元,项目支出0.00万元)。

1. 基本支出:

130101基本工资235.02万元,主要用于行政事业人员基本工资支出;

230102津贴补贴249.29万元,主要用于行政事业人员津贴补贴支出;

330107绩效工资17.60万元,主要用于行政事业人员绩效工资支出;

430108机关事业单位基本养老保险缴费75.56万元,主要用于行政事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出;

530110职工基本医疗保险缴费40.10万元,主要用于行政事业人员基本医疗保险缴费支出;

630111公务员医疗补助缴费25.94万元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费支出;

730112其他社会保障缴费3.62万元,主要用于行政事业人员工伤、失业保险支出;

830201办公费9.50万元,主要用于办公费支出;

930205水费1.50万元,主要用于水费支出;

1030206电费3.54万元,主要用于电费支出;

1130207邮电费1.26万元,主要用于邮电费支出;

1230211差旅费2.80万元,主要用于差旅费支出;

1330216培训费2.00万元,主要用于培训费支出;

1430217公务接待费2.00万元,主要用于公务接待费支出;

1530226劳务费95.40万元,主要用于劳务费支出;

1630228工会经费10.18万元,主要用于工会经费支出;

1730231公务用车运行维护费7.00万元,主要用于公务用车运行维护费支出;

1830239其他交通费用24.90万元,主要用于行政事业人员公务交通补贴支出;

1930299其他商品和服务支出102.30万元,主要用于其他商品和服务支出;

2030305生活补助430.03万元,主要用于社区工作经费、社区党建工作经费、村民小组工作经费、村(社区)小组工作补助、提升坝区人居环境工作人员补助;

2. 项目支出:

2021年隆阳区兰城街道办事处无纳入财政预算安排的项目,不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计9.00万元,较上年减少11.2万元,下降55.45%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区兰城街道办事处2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减原因是2020年和2021年单位均无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

保山市隆阳区兰城街道办事处2021年公务接待费预算为2.00万元,较上年减少11.4万元,下降82.46%,国内公务接待批次约为34次,共计接待约为253人次。

减少的原因主要是保山市隆阳区兰城街道办事处2021年严格执行厉行节约,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区兰城街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为7.00万元,较上年减少1.80万元,下降20.45%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,与上年持平;公务用车运行维护费7.00万元,较上年减少1.80万元,下降20.45%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因主要是保山市隆阳区兰城街道办事处2021年严格执行厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年兰城街道办事处无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入区财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2021年机关运行经费安排227.3万元,与上年对比减少5.61万元,下降2.47%,主要原因是2020年人员减少3人,导致按人员核定的公用经费等机关运行经费较上年减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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