隆阳区委员会统一战线工作部2019年部门预算公开
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- 01525687-7/20240424-000011
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- 隆阳区财政局
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- 2019-03-11
监督索引号53050200121300000
隆阳区委员会统一战线工作部2019年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购预算情况
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
公开内容
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门,一是贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针政策研究工作,向区委反映情况,提出开展工作的意见和建议。二是建立健全统一战线工作机制,加强统战系统各部门之间的沟通、协调、配合,提高统战工作质量。三是负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主党派监督作用的工作。支持、帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔各族各界新一代代表人物。四是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策落实情况,引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。五是协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议。六是负责开展以祖国统一为重点的海外有关社团及代表人士,做好台胞台属工作。七是做好党外干部及党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任区直及乡镇办事处行政领导职务的工作。八是调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。九是指导乡镇(办事处)党工委统战工作,协调区政府各有关部门的统战工作。十是完成区委和市委统战部交办的其他工作。
(二)机构设置情况
根据以上职责,隆阳区委统战部内设3个股级机构。
1.办公室。负责部内外联系和综合协调,以及部务会议决定的重大工作和重要事项的督查、督办工作;负责部内的政治学习和业务学习;负责本部财务、物资管理,会务、文书处理,信访、档案、接待、安全、保密和计划生育工作;承担综合性文字工作;收集、整理统一战线信息;承担部里的后勤管理、服务和后勤保障工作;负责统一战线的宣传工作,配合有关部门开展海外统战宣传工作;协助有关部门审批把关宗教活动点的设立;完成领导交办的其他工作。
2.联络股。负责相关统战成员的联络和协调工作,接待来信来访工作。协助有关部门落实统战成员需要落实的政策问题,并督促检查。联系区工商联有关工作,反映意见和建议,联系和培养非公有制经济代表人士,协助开展思想政治工作,引导非公有制经济代表人士开展光彩事业。负责港澳海外统战工作,联系我区在香港、澳门和海外的同乡会、有关社团及代表人士。联系、指导、协调区级各民主党派、工商联和统战系统有关团体的海外统战工作,联系区侨联、区黄埔同学会。完成领导交办的其他工作。
3.隆阳区人民政府台湾事务办公室。贯彻执行党中央、国务院的对台工作方针和政策;检查落实各乡(镇)、区直各单位贯彻执行方针、政策、工作情况;联系我区在香港、澳门和海外的同乡会、社团和代表人士,负责海外统战工作和海外统战宣传工作;负责对台方针、政策的宣传和对台胞、台属的爱国、爱乡宣传教育工作;负责有关台胞、台属的资料、档案的收集整理和信息反馈工作;负责做好台胞的“三引进”工作,协助办理有关手续,并做好对“三资企业”的协调管理工作;负责全区的对台宣传和涉台教育工作;承担办理回大陆定居的手续;负责台湾居民来我区探亲的接待工作,以及做好台属工作。完成领导交办的其他工作。
(三)重点工作概述
1.推动隆阳统战“一网两单”工作落到实处。一是充分发挥“一网两单”在基层统战工作中的基础性作用,将统战对象纳入统战网格进行管理,提升拓展基层统战工作水平;二是依托四级网格及时搜集整理社会各界代表人士的意见建议,实现统战工作上下无缝对接,明确责任到位,交办事项一抓到底;三是加强指导各乡镇(街道)“一网两单”工作开展的力度,汇聚相关职能部门工作合力,破解工作难题。
2.团结引导社会各界代表人士助力脱贫攻坚。一是巩固与各民主党派的共同思想政治基础,邀请有关职能部门参与座谈指导,配合支持民主党派开展调研。二是发挥统一战线领域的独特优势和力量,调动广大统战成员的积极性,凝聚民主党派、无党派、新的社会阶层人才资源优势、非公经济民营企业力量、民族团结示范区建设方面、宗教团体在促进社会和谐方面的积极作用等、积极开展“光彩事业”、“感恩行动”、“同心工程”等社会服务活动,为隆阳经济社会发展和打赢脱贫攻坚战役贡献力量。
3.加大对全区统战六支队伍培训力度。一是继续加强对基层统战民宗专(兼)职干部的培训力度,分批次选派乡镇(街道)专干参加省市统战部门组织的轮训,促进提高思想认识;二是邀请省市有关职能部门领导和专家学者对宗教团体及宗教活动场所负责人进行集中授课,加强宗教协会班子的管理能力建设;三是持续做好党外干部培训工作,与区委组织部充分对接,有针对性地对全区科级党外干部进行集中培训,促进党外干部履职能力水平提升,提高党外干部的身份归属感和认同感。
4.巩固提升民族团结宗教和顺工作局面。民族工作方面:一是继续落实好关于少数民族干部配备、培训等政策措施,加强少数民族人才队伍建设。二是重点加强与民宗、公安等部门和涉及乡镇的配合协作,妥善处理影响民族团结的社会问题。三是做好新形势下城市民族工作,妥善化解、依法处理涉及民族因素的矛盾纠纷,切实维护社会稳定。宗教工作方面:一是加大抵御境外宗教势力渗透工作力度,分析研判全区宗教领域维稳工作,用法治思维和法治方式处理宗教问题,维护宗教领域的和谐稳定。二是加强对宗教活动场所和民间信仰活动场所的依法管理,促进其健康有序和依法依规开展宗教活动。三是加强宗教团体建设,引导其依法依规进行宗教事务管理,积极组织各宗教协会开展宗教法律法规及相关政策知识培训。
5.持续深入做好非公经济领域统战工作。一是进一步营造支持非公经济发展的良好环境,搭建党委政府和企业商会沟通协商的制度化平台,为非公企业发展排忧解难;二是强化非公经济代表人士爱国主义教育、政企对话等活动的开展,依托“光促会”在会员企业及其他非公经济代表企业中积极开展“光彩事业”活动。三是继续鼓励发挥非公经济企业及代表人士发挥服务社会、热心公益事业的作用,引导其积极开展捐资助学、医疗义诊、帮扶济困、关爱慰问等系列活动,服务隆阳经济社会发展。
6.拓展领域活用平台抓好党外人士工作。一是依托新的社会阶层人士联席会议制度,探索建立沟通服务平台,积极做好团结引导工作,让他们积极投身地方经济社会发展并贡献力量。二是高度重视网络意见人士,下大力气做好搜集整理的工作,填补这一统战工作领域的空白。三是在掌握现有台账资料的基础上,充分挖掘新的台胞台属人士及新的台资、侨资企业,适时开展走访交流,把服务三胞三属和三资企业工作做深做细,积极稳妥处理群众的涉台事务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 10人,事业编制0人。在职实有7人,其中:财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员5人,其中: 离休 0人,退休 5人。车辆编制1辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年区委统战部部门财务总收入158.87万元,较上年增10.75万元,同比增7.26%,其中:一般公共预算收入158.87万元,较上年增10.75万元,同比增7.26%,政府性基金收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益0万元,较上年增0万元,同比增0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,其他收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,上年结转收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入158.87万元,较上年增10.75 万元,同比增7.26%,其中,本年收入158.87万元,较上年增10.75万元,同比增7.26%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款158.87万元,较上年增10.75万元,同比增7.26%,(本级财力158.87万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出158.87万元,较上年增支10.75 万元,同比增7.26%,财政拨款安排支出158.87万元,其中:基本支出103.87万元,占总支出的65.38%,项目支出55万元,占总支出的34.62%。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-34(款)”支出138.98万元,主要反映行政运行、一般行政管理事务和其他统战事务的支出、“208(类)-05(款)”支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出12.89万元、“208(类)-99(款)”支出0.1万元,主要反映其他机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“210(类)-11(款)”支出6.88万元,主要反映行政事业单位医疗支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出103.87万元,项目支出55万元)。
1.工资福利支出95.12万元(其中:基本支出95.12万元,项目支出0万元)。
2.商品和服务支出49.75万元(其中:基本支出8.75万元,项目支出41万元)。
五、“三公”经费预算情况
2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元,同比增0%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年因公出国(境)费0万元,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化;公车运行维护费0万元,较上年增0万元,无增减变化。
(三)公务接待费
2019年公务接待费0万元,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
2019年用于保障区委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的支出103.87万元,较上年增13.75万元,同比增15.26%,其中:
1.工资福利支出95.12万元,占基本支出的91.58%,较上年增16.11万元,同比增20.39%。增减变化的原因主要是工资调整,导致工资福利支出增加。
2.商品和服务支出8.75万元,占基本支出的8.42%,较上年减2.36万元,同比减21.24%。增减变化的原因主要是工会费、交通费减少。
3.对个人和家庭的补助0万元,占基本支出的0%,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化。
(二)项目支出
2019年部门预算项目支出55万元,较上年减3万元,同比减5.17%,其中:
1.2019年黄埔同学工作经费3万元,较上年增1万元,同比增50%,增减变化的原因主要是开展工作需要,故增加。
2.2019年统战特需工作经费4万元,较上年减1万元,同比减20%,增减变化的原因主要是根据区级预算调减,故减少。
3.2019年台办工作经费4万元,较上年减1万元,同比减20%,增减变化的原因主要是根据区级预算调减,故减少。
4.2019年关爱抗战老兵工作经费3万元,较上年减2万元,同比减40%,增减变化的原因主要是根据区级预算调减,故减少。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)8.75万元,较上年减2.36万元,同比减21.24%,占基本支出的8.42%。减的原因主要是工会费、交通费减少。
(二)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2019年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019年区委统战部共申报项目11个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个,财政预算安排55万元,编制绩效指标11个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。2019年 区委统战部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表(区本级) 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.区对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
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