隆阳区委宣传部2018年部门预算公开
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- 01525687-7-04_A/2018-0214024
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- 隆阳区财政局
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- 部门预算
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- 2018-02-14
隆阳区委宣传部2018年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
(一) 部门财务收入情况
(二) 财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
(二)项目支出预算变动的主要原因
八、“三公”经费预算财政拨款情况表
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费
(二)国有资产占用情况
中共隆阳区委宣传部部门(单位)关于
2018年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一、部门职能
1、职能参照政府批准的“三定”方案:中共隆阳区委宣传部属财政全额拨款单位,内设机构有:办公室、宣传股、区精神文明建设指导委员会办公室、理论股、组织人事股、对外宣传股、新闻记者站、网络管理股、区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室、区社会科学界联合会。
二、2018年重点工作任务
1、2018年重点工作任务介绍。高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,认真贯彻落实全国、全省、全市宣传部长会议和省委九届十二次全会、市委三届六次全会、区委四届六次全会精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,紧紧围绕以人民为中心的工作导向,紧紧围绕树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,紧紧围绕民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心,牢牢把握“两个巩固”的根本任务,着力用当代中国马克思主义凝聚思想共识,着力营造跨越发展全面小康的舆论氛围,着力深化社会主义核心价值观建设,着力推进文化改革发展,着力加强宣传文化阵地建设和管理,着力塑造隆阳良好形象,为扎实推动全区经济社会平稳健康发展,努力实现“十三五”良好开局,打造滇西边境中心城市和隆阳人民幸福家园,谱写好中国梦隆阳篇章提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。
(二)机构设置情况
纳入中国共产党保山市隆阳区委委员会宣传部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(三)重点工作概述
一是把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,以学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,着力在学懂、弄通、做实上下功夫,把理论学习推向新的高度、新的深度,在党员干部中迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮。深化马克思主义理论研究和建设,加快新型智库建设,加强重大思想理论问题、重大现实问题的研究阐释,紧紧围绕隆阳在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推动跨越发展的实际和需要破解的难题,组织理论工作者加强研究,不断推出有价值、有分量的研究成果。
二是着力提升新闻宣传和舆论引导水平,高度重视传播手段建设和创新,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。加强互联网内容建设,建立网络综合治理体系,营造清朗的网络空间。严格落实意识形态工作责任制,加强阵地建设和管理,注意区分政治原则问题、思想认识问题、学术观点问题,旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。
三是积极培育和践行社会主义核心价值观,坚持全民行动、干部带头,从家庭做起,从娃娃抓起,强化教育引导、实践养成、制度保障,把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。广泛开展理想信念教育,深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育,弘扬民族精神和时代精神,加强爱国主义、集体主义、社会主义教育,引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。深入实施公民道德建设工程,推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设,激励人们向上向善、孝老爱亲,忠于祖国、忠于人民。加强和改进思想政治工作,深化群众性精神文明创建活动,积极争创省级文明城市。弘扬科学精神,普及科学知识,开展移风易俗、弘扬时代新风行动,抵制腐朽落后文化侵蚀。推进诚信建设和志愿服务制度化,强化社会责任意识、规则意识、奉献意识。
四是繁荣文艺创作,坚持以人民为中心的创作导向,坚持思想精深、艺术精湛、制作精良相统一,加强现实题材创作,不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作。发扬学术民主、艺术民主,提升文艺原创力,推动文艺创新。倡导讲品位、讲格调、讲责任,抵制低俗、庸俗、媚俗。
五是推动文化事业和文化产业发展,深化文化体制改革,完善文化管理体制,加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制。继续完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动。加强文物保护利用和文化遗产保护传承。健全现代文化产业体系和市场体系,创新生产经营机制,完善文化经济政策,培育新型文化业态。
二、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个,下设0个单位,分别是中共隆阳区委宣传部。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门其中情况如下:
部门在职人员编制29人,其中:行政编制18人,事业编制3人。在职实有23人,其中:财政全供养23人,非财政供养0人。
离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年中共隆阳区委宣传部部门财务总收入385.09万元,较上年增加141.54万元,同比增长58.12%,其中:一般公共预算385.09万元,较上年增(减)141.54万元,同比增(减)58.12%,政府性基金收入0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,事业收入0万元,事业单位经营收0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,其他收入0万元,较上年增(减) 0万元,同比增(减)0%。
(二)财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入385.09万元,较上年增加141.54 万元,同比增长58.12%,其中,本年收入385.09万元,较上年增加141.54万元,同比增(减)58.12%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款385.09万元,较上年增加141.54万元,同比增长58.12%,(本级财力385.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增(减)0万元,同比增(减)0%。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出385.09万元,较上年增支141.54万元,同比增长58.12%,其中:基本支出224.09万元,占总支出的58.19%,项目支出161万元,占总支出的41.81%。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-33(款)”支出,主要反映宣传事务的支出、“208(类)-05(款)”支出,主要反映行政事业单位离退休的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类(其中:基本支出224.09万元,项目支出 161万元)。
五、省对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
六、政府采购预算情况
2018年,我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》(保政办发〔2017〕3号)规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2018年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类 0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2018年用于保障中共隆阳区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的支出224.09万元,较上年增加10.54万元,同比增长5%,其中:
1.工资福利支出194.10万元,占基本支出的86.62%,较上年减少11.35万元,同比减少5.5%。增减变化的原因主要是人员工资调整。
2.商品和服务支出29.19万元,占基本支出的13.03%,较上年增加21.82万元,同比增长296%。增减变化的原因主要是办公费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等费用增加。
3.对个人和家庭的补助0.81万元,占基本支出的0.4%,较上年增加0.08万元,同比增长10.96%。增减变化的原因主要是遗属补助标准调高。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2018年部门预算项目支出161万元,较上年增加131万元,其中:
1.2018年对外宣传片、宣传画册工作经费项目经费30万元,较上年增加25万元,同比增长500%,增减变化的原因主要是对外宣传业务增多。
2.2018年外宣奖励经费项目经费35万元,较上年增加15万元,同比增长75%,增减变化的原因主要是对外宣传业务增多,报道稿件奖励费用增多。
3.2018年贯彻落实党的十九大精神氛围营造工作经费项目经费30万元,较上年增加30万元,同比增长100%,增减变化的原因主要是新增项目。
4.2018年社科联工作经费项目经费11万元,较上年增加11万元,同比增长100%,增减变化的原因主要是新增项目。
5.2018年省级文明城市创建工作经费项目经费50万元,较上年增加50万元,同比增长100%,增减变化的原因主要是新增项目。
6.2018年宣传工作经费及稿费项目经费5万元,较上年增加0万元,同比增(减)0%,增减变化的原因主要是本年没有新增。
八、“三公”经费预算财政拨款情况表
2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出5万元。2018年“三公”经费预算数较上年增加3.2万元,(增)减的主要原因是接待媒体莅隆采访增多。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2018年因公出国(境)费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是无因公出国(境)费。
(二)公务用车购置及运行维护费
2018年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是公务用车无偿划拨;公车运行维护费0万元,较上年(增)减0万元,(增)减的主要原因是公务用车无偿划拨。
(三)公务接待费
2018年公务接待费5万元,较上年增3.2万元,(增)减的主要原因是接待媒体莅隆采访增多。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
6.“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。
(二)机关运行经费
办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)29.18万元,较上年增21.82万元,同比增296%,占基本支出的13.03%。增(减)变化的原因主要是办公费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出等费用增加。。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。