隆阳区残疾人联合会2025年部门预算编制说明
- 索引号
- 01525687-7/20250207-00007
- 发文机构
- 隆阳区财政局
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- 部门预算
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- 日期
- 2025-02-07
监督索引号53050200576200000
隆阳区残疾人联合会部门2025年预算
公开目录
第一部分 隆阳区残疾人联合会部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 隆阳区残疾人联合会部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
隆阳区残疾人联合会2025年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕61号),保山市隆阳区残疾人联合会主要职责是:
1.按照《中国残疾人联合会章程》,在区委、区政府的 领导下,在市残联的指导下,充分履行“代表、服务、管理”的 职能,发展隆阳区残疾人事业。
2.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益, 为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。
4.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾 预防等工作,创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计 划,对有关业务领域进行指导管理。
7.承担区政府残疾人工作委员会办公室的日常工作,做 好综合、组织、协调和服务。
8.核发管理《中华人民共和国残疾人证》。
9.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
10.开展对残疾人事业的区内外交流与合作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、康复股、教育就业股。无所属单位。
(三)重点工作概述
1.开展残疾人精准康复服务工作,做好残疾人基本康复和辅助具适配服务,加强残疾儿童康复救助,提高残疾人精准康复服务率和辅助器具适配率,让更多残疾人得到及时有效的康复服务,改善生理功能,充分参与社会生活融入社会。
2.稳步实施扶残助学项目,继续对当年考取大学的残疾人学生及残疾人子女给予一次性资助。做好区特殊教育学校、保山市关爱学校就读的隆阳籍残疾学生的帮扶工作,确保残疾儿童入学率。
3.抓实残疾人就业培训工作。一是转变培训模式,大力开展面向企业工厂的“订单式”、“订向式”培训,把就业作为培训的出发点和落脚点,减少无实质意义的引导性培训投入,寻找更适合残疾人就业的技能培训项目,增强培训的实用性和实效性。二是加大残疾人就业政策宣传力度,鼓励企业针对残疾人设置合理的就业岗位,对招用残疾人的企业按照政策给予支持和奖励。探索与企业合作开设残疾人“就业扶贫基地”或“就业示范点”,扎实推进残疾人就业培训工作。三是加大残疾人创业帮扶力度,加强对残疾人产业扶持成效的跟踪和指导,确保扶持一户,增收一户。
4.做好残疾人各项民生事业。重点开展好残疾人“阳光家园托养计划”项目,为重度肢体、智力、精神残疾人提供托养服务。结合重度残疾人居住分散的问题,组建乡村托养服务团队,并组织开展培训和考核,建立一支专业稳定的服务团队,按照分片包村的方式就近为残疾人提供日常照料和护理服务,补齐重度残疾人照料护理短板,提高残疾群众满意度和幸福感。
5.加大残疾人家庭无障碍改造项目实施覆盖面。积极争取项目支持,结合全区人居环境提升工作,整合部门资源,实现优势互补,为贫困残疾人实施家庭无障碍改造,将残疾人无障碍工作融入脱贫攻坚和人居环境提升工作中,同步安排、同步实施、同步验收。通过政府采购程序,由专业的第三方施工力量,帮助残疾人硬化院场、安装马桶、坡道、扶栏扶手,消除残疾人家庭通行障碍,让残疾人能实现基本的生活自理,减轻家属照料负担,进一步改善残疾人生活环境和居住条件,帮助残疾人提高生活质量,重拾生活信心和希望。
6.加大残疾人帮扶力度,做好政策性残疾人兜底救助、扶贫解困、信访维权工作;继续执行好贫困残疾人困难补贴和重度残疾人护理补贴制度;落实好一、二级重度残疾人和贫困残疾人、非重度精神和智力残疾人的医疗保险补贴政策;继续实施好残疾人住院医疗救助、评定补贴等各项救助的申请审批与资金发放工作。
7.加强《残疾人证》发放管理工作。进一步简化工作流程,提高工作效率。针对重度残疾无法出门人员,探索建立预约上门办证模式,定期组织下乡入户免费办证服务,解决重度残疾人办证难的问题。
8.加快隆阳区残疾人托养中心项目建设进度。
9.完成区委、区政府及市残联交办的阶段性、临时性工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2024年10月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制7人,工勤人员编制0人,事业编制2人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,400,766.53元,其中:一般公共预算3,360,766.53元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入40,000元。
与上年对比,减少408,052.47元,同比下降10.71%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费收入增加2,167.36元,机关事业单位职业年金缴费收入增加90,000元,行政运行经费收入减少126,204元,残疾人康复资金收入减少50,000元,残疾人就业资金收入减少256,000元,其他残疾人事业支出减少74,000元,其他社会保障和就业资金收入(失业保险缴费)增加9.57元,行政单位医疗资金收入增加928.93元,事业单位医疗资金收入105.33元,公务员医疗补助资金收入增加4,110.80元,其他行政事业单位医疗资金收入增加829.54元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,360,766.53元,其中:本年收入3,360,766.53元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,360,766.53元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,减少408,052.47元,同比下降10.83%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费收入增加2,167.36元,机关事业单位职业年金缴费收入增加90,000元,行政运行经费收入减少126,204元,残疾人康复资金收入减少50,000元,残疾人就业资金收入减少256,000元,其他残疾人事业收入减少74,000元,其他社会保障和就业资金收入(失业保险缴费)增加9.57元,行政单位医疗资金收入增加928.93元,事业单位医疗资金收入105.33元,公务员医疗补助资金收入增加4,110.80元,其他行政事业单位医疗资金收入增加829.54元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,400,766.53元。财政拨款安排支出3,360,766.53元,其中:基本支出1,580,766.53元,与上年对比,减少18,052.47元,同比下降1.13%,,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2,167.36元,机关事业单位职业年金缴费支出增加90,000元,行政运行经费支出减少116,204元,残疾人康复资金支出减少50,000元,残疾人就业资金支出减少256,000元,其他残疾人事业支出减少74,000元,其他社会保障和就业资金支出(失业保险缴费)增加9.57元,行政单位医疗资金支出增加928.93元,事业单位医疗资金支出增加105.33元,公务员医疗补助资金支出增加4,110.80元,其他行政事业单位医疗资金支出增加829.54元;项目支出1,780,000元,与上年对比,减少390,000元,同比下降17.97%,主要原因是:行政运行(残疾人专项业务工作经费)支出减少10,000元,残疾人康复资金支出减少50,000元,残疾人就业资金支出减少256,000元,其他残疾人事业支出减少74,000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计1,200元,主要用于机关事业单位退休人员公用经费支出;
2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计150,635.20 元,主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出;
3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计90,000元;
4.2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出合计1,247,330.48元,主要用于开展残疾人专项业务工作发生的办公费、电费、差旅费、其他对个人和家庭的补助等支出;
5.2081104社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复支出合计116,000元,主要用于开展残疾人精准康复服务救助支出;
6.2081105社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业支出合计1,624,000元,主要用于残疾人实用技术培训、助学、就业创业帮扶、住院医疗救助、参加医保补助、信访解困补助、残疾人春节慰问、残疾人家庭无障碍改造、残疾人机构托养服务以及残疾人托养中心项目建设等支出;
7.2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出合计50,000元,主要用于残疾人证工作、残疾人动态更新业务培训、残疾人文化宣传及残疾人专门协会活动等经费支出。
8.2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计870.91元,主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出;
9.2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗合计53,259.98元,主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出;
10.2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗合计9,580.03元,主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出;
11.2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计53,317.72元,主要用于公务员的医疗补助支出;
12.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计4,572.21元,主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额34,000元,其中:政府采购货物预算7,000元、政府采购服务预算27,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
隆阳区残疾人联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,250元,与上年持平。
(一)因公出国(境)费
隆阳区残疾人联合会部门2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
持平原因是我单位2024年和2025年均无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费
隆阳区残疾人联合会部门2025年公务接待费预算为4,000元,与上年持平,国内公务接待批次为4次,共计接待30人次。
持平原因是我单位2025年预算的的公务接待费以2024年预算数进行测算。
(三)公务用车购置及运行维护费
隆阳区残疾人联合会部门2025年公务用车购置及运行维护费为33,250元,与上年持平。其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费33,250元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
持平原因是2024年和2025年我单位车辆数量无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年隆阳区残疾人联合会单位共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个,财政预算安排1,780,000元,编制绩效指标26个,其中:重点项目3个,财政预算安排1,750,000元,编制绩效指标18个。2025年隆阳区残疾人联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
(一)残疾人康复项目资金
1.总体目标:为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。
2.绩效目标
(1)产出指标
①数量指标:有康复服务需求的残疾儿童康复服务率达85%以上。
②成本指标:救助标准为2000元/人·月,每人每年不超10个月。
(2)效益指标
社会效益指标:残疾儿童康复有效率达85%以上,残疾儿童康复水平有所改善。
(3)满意度指标
服务对象满意度指标:残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度不低于90%。
(二)残疾人就业帮扶项目资金
1.总体目标:一是开展实用技术和职业技能培训,提高残疾人职业技能水平,促进残疾人就业;二是对应届残疾学生及残疾人子女考取大中专院校给予一次性资助,稳定入学率和就学率;三是组织残疾人就业招聘会,实施残疾人就业创业扶持项目,促进隆阳区残疾人充分就业,稳定和提高残疾人就业率,改造残疾人生产生产状况;四是做好信访解困帮扶工作,充分履行部门职责;五是做好残疾人春节慰问工作,实施残疾人阳光家园托养和残疾人家庭无障碍改造项目,切实改善残疾人生产生活状况;六是推进残疾人托养中心建设。
2.绩效目标
(1)产出指标
①数量指标:一是对180名残疾人开展实用技术和职业技能培训;二是对60名应届残疾学生及残疾人子女考取大中专院校给予一次性资助;三是组织2场(次)残疾人就业招聘会,促进残疾人就业;四是做好697名残疾人春节慰问工作;五是推进残疾人托养中心建设1个,推进使托养中心逐步正常运转。
②质量指标:帮扶对象精准率100%;兑现准确率100%。
③时效指标:项目完成时间2025年12月。
(2)效益指标
社会效益指标:接受农村实用技术培训的残疾人生产能力及关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。
(3)满意度指标
服务对象满意度指标:接受就业帮扶的残疾人或家属满意不低于80%。
(三)其他残疾人事业项目项资金
1.总体目标:加强残疾人证管理,开展残疾人基本状况和服务需求动态更新调查及业务培训,完成残疾人动态更新数据调查及信息采集。组织残疾人参加文化体育比赛、残疾人节日及专门协会活动,使残疾人充分参加社会活动,充分宣传展示隆阳区残疾人事业发展的成果。
2.绩效目标
(1)产出指标
数量指标:残疾人数据动态更新采集率100%,组织残疾人节日宣传及专门协会活动不少于6场次。
(2)效益指标
社会效益指标:关心理解支持残疾人的社会氛围有所改善。
(3)满意度指标
服务对象满意度指标:接受服务残疾人群众满意度达90%以上。
下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
隆阳区残疾人联合会部门2025年机关运行经费安排159,859元,与上年对比,减少21,140元,同比下降11.68%,主要原因是:办公费减少8,090元,水费增加200元,电费增加500元,邮电费减少4,000元,差旅费减少7,000元,会议费增加1,200元,工会经费增加250元,其他商品服务支出减少4,200元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,隆阳区残疾人联合会部门资产总额12,763,408.42元,其中,流动资产243,499.34元,固定资产11,194,908.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,325,000.00元,无形资产1元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加1,641,984.97元,其中:流动资产减少49,803.49元,固定资产增加10,078,619.52元,在建工程减少8,386,831.06元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53050200576200111