保山市公安局隆阳分局2025年部门预算编制说明

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01525687-7/20250207-00005
发文机构
隆阳区财政局
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部门预算
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2025-02-07

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保山市公安局隆阳分局2025

预算公开目录


第一部分 保山市公安局隆阳分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市公安局隆阳分局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

十、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十二、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



保山市公安局隆阳分局2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共保山市委 保山市人民政府关于保山市人民政府机构改革实施意见) (保发〔201021 ) 文件精神,保山市公安局隆阳分局主要职责是:

1.根据区委、区政府和上级公安机关的总体部署,规划、 部署、落实各项公安保卫工作,领导、协调森林公安机关工作;

2.接受处理群众报警、报案和处置治安突发事件;

3.负责刑事案件的立案、侦查、预审、移送起诉及开展刑事科学技术工作,依法打击刑事犯罪活动;

4.侦办走私、制造、贩卖、运输毒品犯罪案件,开展毒品禁种、禁吸工作;

5.受理侦办破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件,打击经济犯罪,维护社会主义市场经济秩序;

6.组织开展对境外敌对势力、敌对分子的反渗透、反破坏工作,侦办危害国家安全案件,打击危害国家安全的犯罪活动;

7.依法开展对人口、公民身份证、特种行业、公共娱乐场所、枪支弹药、爆炸物品、剧毒放射性物品等危险物品的各项治安行政管理,受理查处治安案件;

8.监督指导公共网络信息系统安全保护工作,侦办危害公共网络系统安全和利用计算机网络违法犯罪案件;

9.指导、监督机关、团体、企事业单位、私营企业的安全保卫工作和农村治保会等群防群治组织的工作;

10.组织开展群防群治、重点人口管理、违法犯罪人员帮教 等预防犯罪工作;

11.负责对犯罪嫌疑人、刑事被告人的羁押、监管和行政、司法、治安拘留人员的执行工作;

12.组织开展全区道路交通管理工作;

13.负责重要会议、节庆活动及警卫对象的安全保卫工作;

14.负责管理出入境以及外国人在辖区内居留、旅行的有关工作;

15.完成区委、区人民政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置40个内设机构,详细情况不予公开所属单位0个。

(三)重点工作概述

在区委、区政府和市公安局的坚强领导下,我局围绕中心、服务大局,认真贯彻落实各级政法工作及公安工作会议,坚持民意引领,强化问题导向,针对日益复杂的社会治安形势,基层基础工作“短板”、治安问题突出、群众安全感和满意度不高等瓶颈,确定了细致的工作思路,围绕一个中心赢发展,突出两个重点保稳定,增强六种能力促主业,落实五项措施保队伍,以赢得发展机遇为前提,以深化专项打击为主线,以强化整体防控为重点,以夯实基层基础为支撑,以研判回应民意为抓手,各项工作取得长足发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202410月统计,部门基本情况如下:人员编制及实有情况因涉密不予公开

离退休人员206人,其中:离休0人,退休206人。

车辆编制78辆,实有车辆76辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入182,221,592.15元,其中:一般公共预算172,395,000.30元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0元,其他收入9,826,591.85元。

与上年对比预算减少13,288,358.83元,同比下降6.80%,主要原因是2025年度警务辅助人员经费较上年减少2,141,703.36元,部分项目预算安排金额较上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入172,395,000.30元,其中:本年收入172,395,000.30元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款172,395,000.30元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比预算减少13,288,358.83元,同比下降7.16%,主要原因是2025年度警务辅助人员经费较上年减少2,141,703.36元,部分项目预算安排金额较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 182,221,592.15元。财政拨款安排支出172,395,000.30元,其中:基本支出167,263,000.30元,与上年对比减少6,711,075.33元,同比下降3.86%,主要原因是2025年度警务辅助人员经费较上年减少2,141,703.36元;项目支出5,132,000元,与上年对比减少16,403,875.35元,同比下降76.17%,主要原因是部分项目预算安排金额较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.2040201公共安全支出-公安-行政运行合计支出147,341,806元,主要用于行政人员、工勤人员、警务辅助人员工资福利支出,办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出;

2.2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务合计支出300,000元,主要用于在押人员生活医疗费、警犬驯养费、青华海视频系统建设等支出;

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休合计支出73,200元,主要用于发放离休人员离休费;

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计支出12,487,944.96元,主要用于缴纳我单位职工基本养老保险;

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计支出237,024元,主要用于发放我局的遗属补助;

6.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计支出19,028.79元,主要用于缴纳我单位职工失业保险;

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计支出5,385,192.66元,主要用于缴纳我单位行政人员医疗保险;

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗合计支出6,155.69元,主要用于缴纳我单位事业人员医疗保险;

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计支出3,327,421.18元,主要用于缴纳我单位公务员医疗补助;

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计支出297,227.02元,主要用于缴纳我单位职工工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1,200,000,其中:政府采购货物预算1,000,000、政府采购服务预算200,000、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计1,050,000元,与上年持平。

(一)因公出国(境)费

保山市公安局隆阳分局2025因公出国(境)费预算为0元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

持平原因是我单位2024年和2025年均无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

保山市公安局隆阳分局2025年公务接待费预算50,000元,与上年持平,国内公务接待批次为4次,共计接待86人次

持平原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神,原则上2024年不增加公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市公安局隆阳分局2025年公务用车购置及运行维护费1,000,000元,与上年持平其中:公务用车购置费0元,与上年持平;公务用车运行维护费1,000,000元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为76辆。

持平原因是单位严格贯彻落实中央八项规定精神,原则上2024年不增加“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025保山市公安局隆阳分局共申报项目10个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个,财政预算安排5,132,000元,编制绩效指标10个,其中:重点项目2个,财政预算安排2,180,000元,编制绩效指标2个。公安机关项目具体支出情况涉密,在此不予公开

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市公安局隆阳分局2025年机关运行经费安排12,890,010元,与上年对比减少503,928,主要原因2024年我局实有在职人数减少18人,对应的政法保障经费区级保障公用经费及公务交通补贴较上年减少

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,保山市公安局隆阳分局资产总额191,528,724.60元,其中,流动资产85,524,601.36元,固定资产104,791,908.13元,对外投资及有价证券0元,在建工程90,000元,无形资产1,122,215.11元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少44,831,308.70元,其中固定资产减少45,405,072.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。


监督索引号53050200131300111