保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年度部门决算

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01525727-1-/2022-0928001
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隆阳区住建局
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部门决算
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2022-09-28

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保山市隆阳区建设工程质量安全监督站

2021年度部门决算 

 

目录

第一部分  保山市隆阳区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

  

第一部分  保山市隆阳区建设工程质量安全监督站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 贯彻执行相关法律、法规和政策规定。

2. 负责新建、改建、扩建的区级职能职责范围内建设工程及构配件的工程质量安全监督。

3. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程的质量监督注册、安全报监备案工作。

4. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程质量监督检查、安全生产监督检查。

5. 负责区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程竣工验收监督工作。

6. 负责建筑起重机械设备等危险性较大分部分项工程管理,并督促规范其相关行为。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1. 进一步加强质量监督管理的信息化建设,利用云南省政务服务平台、“云南省建设工程质量安全监督管理信息系统”对报监的工程项目实行网上注册,将各监督组对分管的工程项目的监督记录在管理系统中录入,监督档案网络化管理。

2. 加大力度对隆阳区棚户区工程、住宅工程、公共建筑、教育卫生系统工程实施工程质量监管。

3. 加强区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程的安全生产监督检查。

4. 全力做好隆阳区住房城乡建设领域质量安全工作,有效遏制各类安全事故,促进全区住房城乡建设领域质量安全持续稳步向好。

5. 组织开展建筑施工升降设备专项整治,督促使用单位全面开展建筑起重机械检验检测、隐患排查和整改工作。

6. 加强工程质量监督管理工作,对受监的建设工程项目,依据有关法律,法规和工程建设强制性标准,进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度,定期开展工程质量安全大检查,加大对施工质量通病的整治力度。

7. 努力提高和扩大试验检测手段,出具准确、可靠的试验检测报告,保证检验数据的公正性,科学性,权威性。

8. 积极参加相关建筑行业的培训学习,提高全站人员业务知识水平,坚持科学的工作态度,加强对房屋建筑工程质量安全的监管力度,确保建设工程质量。

9. 切实开展“安全生产月”“安全生产隆阳行”活动。严格要求所监管在建工程项目部组织观看“安全生产云课堂”,并将“安全生产月”“安全生产隆阳行”活动纳入全年安全生产重点工作计划,与业务工作同谋划、同部署、同检查、同落实,制定“路线图“施工表”,与精准落实常态化疫情防控、复工复产安全防范、安全生产专项整治等各项工作相结合。

10.质安股严格按照《中华人民共和国消防法》及相关法律法规对受监工程进行消防验收、抽查和消防安全检查工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:保山市隆阳区建设工程质量安全监督站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站部门2021年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年度收入合计2,763,505.73元。其中:财政拨款收入2,763,505.73元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0.00元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少185,954.26元,下降6.30%,主要原因分析:人员经费减少187,036.21元;商品和服务支出增加1,081.95元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站部门2021年度支出合计2,844,405.73元。其中:基本支出2,844,405.73元,占总支出的100%;项目支出0元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少33,033.33元,下降1.15%,主要原因分析:社会保障和就业支出减少212,157.99元,卫生健康支出增加6,625.64元,工程建设管理增加172,499.02元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区建设工程质量安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,844,405.73元。与上年对比减少33,033.33元,下降1.15%,主要原因分析:工资福利支出增加140,831.20元;商品服务支出增加2,618.67元;个人家庭补助支出减少176,483.20元;

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,815,751.72元,占基本支出的98.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,654.01元,占基本支出的1.01%,人均1,146.16元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区建设工程质量安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增加0元,增长0%,主要原因分析本单位无项目经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,844,405.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少33,033.33元,下降1.15%,主要原因分析:基本支出中,人员经费支出减少35,652.00元,商品服务支出增加2,618.67元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出336,192.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出296,864.80元,机关事业单位职业年金缴费支出26,370.36,其他社会保障和就业支出(失业保险)12,956.97元。

  9.卫生健康(类)支出270,724.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于事业单位医疗保险176,299.55元,公务员医疗补助92,569.72元,其他行政事业单位医疗支出(工伤保险)1,855.48元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出2,237,488.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.66%。主要用于城乡社区管理事务工资福利支出2,166,200.04元;办公费、印刷费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出28,654.01元。

 12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为7,234.91元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为7,234.91元;公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:因财政认车辆编制文件,公车办未给本单位车辆编制文件,因此年初未预算公务用车运行费,车辆运行费在公用经费上开支;公务接待费支出0元,年初预算数0元,支出比预算数减少0元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6,074.92元,下降45.64%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少6,074.92元,下降45.64%;公务接待费支出决算增加0元,与上年持平2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:本单位2021年度厉行节约,极大程度减少了公务用车。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7,234.91元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,234.91元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,234.91元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下工地监督检查、消防验收、下乡扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2021年机关运行经费支出0元,与上年对比增加0元,与上年持平,主要原因分析:保山市隆阳区建设工程质量安全监督站为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,保山市隆阳区建设工程质量安全监督站资产总额1,104,552.02元,其中,流动资产1,005,952.59元,固定资产92,480.43元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产6,119.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少143,341.29元,其中固定资产减少40,198.78元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

1104552.02 

1005952.59 

 

92480.43 

 

 

 

 

 

6119 

 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本单位不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53050203400600201111