保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2025年预算公开

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01525727-1/20250221-00002
发文机构
隆阳区住建局
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部门预算
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2025-02-21

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第一部分 保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区建设工程质量安全监督站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表






保山市隆阳区建设工程质量安全监督站

2025年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 质量监督职责

(1)贯彻执行国家和上级机关颁布的有关工程建设的法律法规、技术标准等文件。

(2)依法对隆阳区监管范围内新建、改建、扩建建设工程参建的建设方、施工方、勘察、设计、监理单位及检测机构的资质进行审查,对辖区监管范围内的建设工程实施监督管理。

(3)依法对上述五方质量责任主体及检测机构的质量行为进行监督。

(4)负责建设工程的竣工验收监督,对验收过程不符合有关规定的,责令重新组织竣工验收。

(5)负责建设工程的竣工验收备案,并对备案条件完备情况进行审核,符合条件的工程,发放竣工验收备案证书。

(6)承担建材及工程构件检测,并对商混公司及建筑材料构配件生产企业进行定期检查。

(7)全面掌握辖区内工程质量状况,定期向上级机关提交统计报告。

(8)组织开展质量教育和业务培训工作。

(9)处理工程质量投诉,给予鉴定,解决质量纠纷。

(10)完成上级安排的其他工作。

2.安全监督职责

(1)在站长的领导下,制定本区年度建设工程安全监督工作计划并组织实施。

(2)按照国家现行法律法规和相关规定、标准,对施工现场安全生产和文明施工进行监督和管理。

(3)组织开展经常性的安全生产教育和安全培训工作。

(4)审查施工单位各项安全技术措施,并对工程是否具备安全报监备案条件给出明确意见。

(5)负责安全监督档案及有关建筑工地安全生产资料归档保管工作。

(6)检查施工现场使用的安全防护用具,机械设备等设施;定期向上级建设主管部门报告安全生产情况,组织开展经常性的安全生产教育和安全培训工作。

(7)强化安全生产责任,严厉查处无安全生产许可施工等违规行为,认真调查安全责任事故,严格责任追究,切实保障施工现场作业人员生命安全。对工程建设中出现的安全生产违规事件作出处理或处罚,情节严重者,报上级处理。

(8)做好建筑工程安全生产过程监管的信息化管理工作。

(9)完成上级交办的其他任务,同时认真执行站的各种规章制度和监督工作程序,维护监督站良好的整体社会形象。

(二)机构设置情况

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站共设置4个内设机构,包括:建设工程质量安全监督办公室财务室工程备案办公室工程材料检测办公室。无所属单位。

(三)重点工作概述

1.加大力度对隆阳区易地扶贫搬迁安置工程实施工程质量监管。

2.加大力度对隆阳区棚户区工程、住宅工程、公共建筑、教育卫生系统工程实施工程质量监管。

3.加强区级职能职责范围内房屋建筑及市政工程的安全生产监督检查。

4.全力做好隆阳区住房城乡建设领域质量安全工作,有效遏制各类安全事故,促进全区住房城乡建设领域质量安全持续稳步向好。

5.组织开展建筑施工升降设备专项整治,督促使用单位全面开展建筑起重机械检验检测、隐患排查和整改工作。

6.加强工程质量监督管理工作,对受监的建设工程项目,依据有关法律,法规和工程建设强制性标准,进一步加强对参建各方责任主体质量行为的监督检查力度,定期开展工程质量安全大检查,加大对施工质量通病的整治力度。

7.努力提高和扩大试验检测手段,出具准确、可靠的试验检测报告,保证检验数据的公正性,科学性,权威性。

8.积极参加相关建筑行业的培训学习,提高全站人员业务知识水平,坚持科学的工作态度,加强对房屋建筑工程质量安全的监管力度,确保建设工程质量。

9.加强建筑原材料见证取样检测,扩大试验检测手段,检查工程进场材料复检制度和验收制度,杜绝不合格材料进入施工现场,用于工程建设。

10.加大对住宅工程质量整治的力度,深入开展住宅工程质量通病专项治理活动,加大日常巡查力度,建立健全整治住宅工程质量通病制度。提高工程实体质量,使用户住到放心房,满意房。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制25人。在职实有25人,其中: 财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制4辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,709,424.89元,其中:一般公共预算3,709,424.89元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加223,761.21元,同比增长6.42%,主要原因是:一般公共预算增加223,761.21元,增长6.42%,其中:基本支出增加223,761.21元,增长6.42%,具体为人员经费增加251,397.21元,增长7.60%,公用经费减少27,636.00元,下降15.45%。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,709,424.89元,其中:一般公共预算3,709,424.89元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比增加223,761.21元,同比增长6.42%,主要原因是:一般公共预算增加223,761.21元,增长6.42%,其中:基本支出增加223,761.21元,增长6.42%,具体为人员经费增加251,397.21元,增长7.60%,公用经费减少27,636.00元,下降15.45%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,709,424.89元。财政拨款安排支出3,709,424.89元,其中:基本支出3,709,424.89元,与上年对比增加223,761.21元,同比增长6.42%,主要是人员经费增加251,397.21元,增长7.60%,公用经费减少27,636.00元,下降15.45%。项目支出0元,与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

1.基本支出安排情况。

2025年基本支出申请安排3,709,424.89元,其中:人员经费3,558,238.89元;公用经费151,186.00元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2025年项目支出申请安排0个项目,资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休合计1,000.00元,主要用于事业退休人员公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计383,344.96元,主要用于事业人员基本养老保险单位缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计250,000.00元,主要用于事业人员职业年金缴费支出。

4.2080101社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出合计30,000.00元,主要用于退休人员死亡抚恤补助。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计13,977.77元,主要用于事业人员失业保险金单位缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计153,755.45元,主要用于事业人员基本医保及大病补充医疗保险单位缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计94,246.81元,主要用于事业人员及退休人员公务员医疗补助单位缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计27,845.06元,主要用于事业人员工伤保险单位缴费支出。

9.2120106城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理支出合计2,755,254.84元,主要用于事业人员工资福利支出,办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额33,250.00元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算33,250.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区建设工程质量安全监督站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250.00元,较上年增加28,250.00元,增长565%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

隆阳区建设工程质量安全监督站2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化原因为:上年度及本年度都未安排因公出国(境)费预算相关支出。

(二)公务接待费

隆阳区建设工程质量安全监督站2025年公务接待费预算为0元,与上年持平。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化原因为:上年度及本年度都未安排公务接待费预算相关支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

隆阳区建设工程质量安全监督站2025年公务用车购置及运行维护费为33,250.00元,较上年增加28,250.00元,增长565%。其中:公务用车购置费0元,较上年0元,增长0%;公务用车运行维护费33,250.00元,较上年增加28,250.00元,增长565%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为:本年度公务用车次数增加,公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年隆阳区建设工程质量安全监督站共申报项目0个。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0元,编制绩效指标0个。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区建设工程质量安全监督站为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,隆阳区建设工程质量安全监督站资产总额1,090,940.42元,其中,流动资产1,006,388.91元,固定资产78,432.51万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产6,119.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少4,996.39元,其中固定资产减少4,682.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。


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