隆阳区交通运输局系统2017年财政预算表
- 索引号
- 01525700-1-07_G/2017-0206011
- 发文机构
- 隆阳区交通运输局
- 公开目录
- 部门预算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2017-02-06
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、本年收入 | 487.10 | 一、本年支出 | 487.09 |
| (一)一般公共预算 | 487.10 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 487.10 | (二) 外交支出 | |
| 2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
| (二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | 72.02 | |
| (三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
| (十一) 城乡社区支出 | |||
| (十二) 农林水支出 | |||
| (十三) 交通运输支出 | 415.07 | ||
| (十四) 资源勘探信息等支出 | |||
| (十五) 商业服务业等支出 | |||
| (十六) 金融支出 | |||
| (十七) 援助其他地区支出 | |||
| (十八) 国土海洋气象等支出 | |||
| (十九) 住房保障支出 | |||
| (二十) 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备费 | |||
| (二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下年 | |||
| 收入总计 | 487.10 | 支出总计 | 487.09 |
| 部门公开表2 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.02 | 72.02 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.02 | 72.02 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.02 | 72.02 | |
| 214 | 交通运输支出 | 415.08 | 415.08 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 415.08 | 415.08 | 0 |
| 2140101 | 行政运行 | 141.26 | 141.26 | |
| 2140106 | 公路养护 | 246.66 | 246.66 | |
| 2140131 | 海事管理 | 27.16 | 27.16 | |
| 合 计 | 487.10 | 487.10 | 0 | |
| 部门公开表3 | ||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 392.00 | 392.00 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 392.00 | 392.00 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 0.00 | ||||||
| …… | …… | 0.00 | ||||||
| …… | …… | 0.00 | ||||||
| …… | …… | 0.00 | ||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 16.82 | 16.82 | |||||
| 30201 | 办公费 | 12.82 | 12.82 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | ||||||
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||||||
| …… | 接待费 | 1.08 | 1.08 | |||||
| …… | 工会经费 | 2.92 | 2.92 | |||||
| …… | …… | 0.00 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.27 | 78.27 | |||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | ||||||
| 30303 | 遗属补助 | 6.26 | 6.26 | |||||
| …… | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.01 | 72.01 | |||||
| …… | …… | 0.00 | ||||||
| …… | …… | 0.00 | ||||||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||
| 0.00 | ||||||||
| 487.10 | 487.10 | |||||||
| 部门公开表4 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 |
合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
| 小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 | 公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 2.08 | 2.08 | |||||||
| 部门公开表5 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 部门公开表6 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 一、一般公共预算 | 487.10 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、事业收入 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 72.02 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 415.08 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、预备费 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 487.10 | 支出总计 | 487.10 |
| 部门公开表7 | ||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.02 | 72.02 | 0 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.02 | 72.02 | 0 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.02 | 72.02 | |||||
| 214 | 交通运输支出 | 415.08 | 415.08 | 0 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 415.08 | 415.08 | 0 | ||||
| 2140101 | 行政运行 | 141.26 | 141.26 | |||||
| 2140106 | 公路养护 | 246.66 | 246.66 | |||||
| 2140131 | 海事管理 | 27.16 | 27.16 | |||||
| 合 计 | 487.10 | 487.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 部门公开表8 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.02 | 72.02 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.02 | 72.02 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.02 | 72.02 | |
| 214 | 交通运输支出 | 415.08 | 415.08 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 415.08 | 415.08 | 0 |
| 2140101 | 行政运行 | 141.26 | 141.26 | |
| 2140106 | 公路养护 | 246.66 | 246.66 | |
| 2140131 | 海事管理 | 27.16 | 27.16 | |
| 合 计 | 487.10 | 487.10 | 0 | |



