隆阳区统计局2015年度部门决算

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01525698-1-04_A/2016-0921001
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隆阳区统计局
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部门决算
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2016-09-19

隆阳区统计局2015年度部门决算

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家的路线方针政策,贯彻落实中央和国务院领导关于加强统计工作的指示精神,搞好统计建设,提高统计工作服务水平,使统计工作在经济社会建设中发挥重要作用。

2.负责组织实施区委、区政府、国家统计局、云南省统计局、市统计局规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案;负责组织、指导、协调全区各乡镇(街道)、各部门、各企业、社会团体等全部统计调查单位的统计工作;收集、整理、提供全区性的基本统计资料;组织实施全区经济社会发展的统计制度、统计方法和国民经济核算工作,汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及各项专项调查工作,汇总、整理和发布有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析,编印普查资料。

4.组织实施第一产业(农业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业)、第二产业(包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业)和第三产业(除上述第一、第二产业以外的行业)的统计调查;对国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、农村住户调查、基本单位、文化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督;加强专业统计基础工作并指导好统计基层业务基础建设;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报;及时公布统计信息;定期编印、出版、发行各时期统计历史资料年鉴。

6.组织实施本区域内经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作,开展统计分析研究。承担区委、区政府和上级统计部门布置的调查任务。

7.组织实施国家生猪调出大县统计监测、分析、提供生猪产业统计信息和咨询建议。

8.配合上级和会同有关部门组织和管理全区统计专业技术职务评审及资格考试工作;组织实施统计上岗资格培训、考试和代省发证工作。组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

9.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;监督检查统计法律、法规的实施,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

10.建立、健全和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;管理全区经济社会宏观数据库;组织协调和加强管理各乡镇(街道)、各部门的数据库网络,逐步实施统计数据联网直报;指导全区统计信息化系统建设。

11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2015年重点工作任务介绍

1.切实抓好1%人口抽样调查工作

一是党政高度重视;二是扎实做好调查前期准备工作;三是扎实开展形式多样的宣传活动;四是全力打好普查登记攻坚战;五是做好调查相关工作。

2.切实做好第三次全国经济普查后续工作

一是及时开展普查资料的整理和汇编;二是将普查主要数据通过公报的形式进行公布;三是完成目标责任考核。

    2.切实抓好常规统计和专项调查工作

一是及时、准确、全面完成各项专业统计报表任务;二是各项专项调查工作进展顺利。

3.切实抓好统计基层基础建设

    一是制定出台了全区《关于加强新形势下统计工作的意见》;二是抓好《意见》的贯彻落实。

    4.切实推进服务型统计建设

    一是不断拓展统计服务平台;二是积极参与全区“四上”企业培育工作;三是做好乡镇(街道)考核工作。

    5.切实加强作风和党风廉政建设

一是扎实开展群众路线教育实践活动,整治“四风”取得明显成效;二是抓好党风廉政建设;三是切实转变作风,做好群众工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

1. 人员情况

1)隆阳区统计局行政编制20名,暂定编制7名,工勤编制2名,总编制29名。实有在职21人,工勤2人,退休7人。

隆阳区地方统计调查队事业编制7名,实有在职6人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

2)人员当年变动情况及原因。

隆阳区统计局行政编制20名,暂定编制7名,工勤编制2名,总编制29名。实有在职21人,工勤2人,退休7人。2015年区内调出2人,调进1人,比2014年末减少一人。

隆阳区地方统计调查队事业编制7名,实有在职6人,2015年调入1,比上年末增加1人。

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年区统计局决算总收入493.41万元,其中:财政拨款收入493.41万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%2014226.19万元增加267.22万元,增长118.14%。增加的主要原因为工资调整以及人员的调动增加了基本支出中的人员经费45万元,项目经费中新增粮食抽样调查经费64万元,1%人口抽样调查经费20万元,经济普查等专项普查经费68万元,其他项目经费增加70万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出452.60万元,其中:基本支出206.46万元,占总支出的45.62%;项目支出246.14万元,占总支出的54.38%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2014282.36万元增加170.24万元,主要是人员经费增加40万元,当年新增的几个项目经费支出增加130万元。

 

(一)基本支出情况。

2015年用于保障局机关机构正常运转的日常支出206.46万元。与上年对比增加了40.22万元,增长24.19%。费用增加的主要原因是在职及退休人员工资及津补贴调资经费支出增加,且在年内调入了2名工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.83%。

(二)项目支出情况。

2015年用于保障局机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出246.14万元。与上年对比增加了130万元,增长111.98%,增加的主要原因是项目经费中新增粮食抽样调查经费64万元,1%人口抽样调查经费20万元以及其他项目经费46万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区统计局2015年一般公共预算财政拨款支出452.60万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加了170万元,增长60.29%,增加的主要原因一是在职及退休人员工资及津补贴调资经费支出增加;二是新增了粮食产量调查以及1%人口抽样调查两项比较大的工作。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出415.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.89%主要用于保障局机关机构正常运转的日常支出169.75万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目经费支出246.14万元;

2.社会保障和就业支出32.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%主要用于支付退休人员工资;

3.农林水支出2.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于农村经济监测;

4.住房保障支出2.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%主要用于支付退休人员的住房补贴;

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区统计局2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.53万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0.97万元,公务接待费支出3.56万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少8.03万元,减少的主要原因是:公务用车制度改革,节约了公务用车经费。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

隆阳区统计局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年隆阳区统计局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费0.97万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加/减少0万元;运行维护费0.97万元,比2014年决算减少6.97万元,主要用于保障各项统计调查及普查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年隆阳区统计局共执行国内公务接待480人次,接待费开支3.56万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.06万元,主要用于接待各级各项检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

隆阳区统计局2015年机关运行经费支出7.91万元,与上年对比减少了5.52万元,主要原因分析是公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费等支出。

(二)其他重要事项情况说明

隆阳区统计局2015年共申请政府采购货物27.08万元,采购的主要货物为台式商务电脑7台、笔记本2台、一体机7台、彩印机1台、数码照相机2个、摄像机1个、粮食产量调查的脱粒机2台、水分义17台、台秤17台、无人机及配件一套。实际采购金额25.50万元,采购资金均为财政性资金。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。(无)