隆阳区统计局2019年部门预算公开
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- 01525698-1-/2019-0301001
- 发文机构
- 隆阳区统计局
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- 部门预算
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- 日期
- 2019-03-01
监督索引号53050200141000000
隆阳区统计局2019年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购预算情况
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2019年预算公开表
公开内容
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
隆阳区统计局是主管全区统计工作的政府职能部门。其主要工作职责是贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规、统计制度方法,完成国家和省、市各项定期报表和统计调查任务;负责组织国家大型普查和专项调查;对国民经济和社会发展情况进行核算、分析、预测及评估;承担城乡工农业及其他行业的统计,依法独立行使统计调查、统计执法、统计监督;完成区委、区人民政府确定的统计工作任务。
(二)机构设置情况
根据隆阳区统计局工作职责,内设9个股级机构,分别是:办公室、综合社会股、工交投资能源股、贸易服务工资股、统计制度法规股、农业股、农村社会经济调查队、统计信息管理股、普查中心。
(三)重点工作概述
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策,贯彻落实中央和国务院领导关于加强统计工作的指示精神,搞好统计建设,提高统计工作服务水平,使统计工作在经济社会建设中发挥重要作用。
2.负责组织实施区委、区政府、国家统计局、云南省统计局、市统计局规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案;负责组织、指导、协调全区各乡镇(街道)、各部门、各企业、社会团体等全部统计调查单位的统计工作;收集、整理、提供全区性的基本统计资料;组织实施全区经济社会发展的统计制度、统计方法和国民经济核算工作,汇编提供国民经济核算资料。
3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及各项专项调查工作,汇总、整理和发布有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析,编印普查资料。
4.组织实施第一产业(农业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业)、第二产业(包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业)和第三产业(除上述第一、第二产业以外的行业)的统计调查;对国民经济核算、农业、工业、交通、能源、投资、建筑业、批零住餐、劳动工资、农村住户调查、基本单位、文化产业、服务业、社会、科技、人口、资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督;加强专业统计基础工作并指导好统计基层业务基础建设;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
5.统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料;定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报;及时公布统计信息;定期编印、出版、发行各时期统计历史资料年鉴。
6.组织实施本区域内经济社会各个领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作,开展统计分析研究。承担区委、区政府和上级统计部门布置的调查任务。
7.组织实施国家生猪调出大县统计监测、分析、提供生猪产业统计信息和咨询建议。
8.配合上级和会同有关部门组织和管理全区统计专业技术职务评审及资格考试工作;组织实施统计上岗资格培训、考试和代省发证工作。组织指导全区统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。
9.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度;监督检查统计法律、法规的实施,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。
10.建立、健全和完善全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;管理全区经济社会宏观数据库;组织协调和加强管理各乡镇(街道)、各部门的数据库网络,逐步实施统计数据联网直报;指导全区统计信息化系统建设。
11.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位,是隆阳区统计局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制29人,其中:行政编制22人,事业编制7人。在职实有26人,其中:财政全供养 26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 10人,其中: 离休0人,退休10人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年隆阳区统计局部门财务总收入510.53万元,较上年增57.18万元,同比增12.61%,其中:一般公共预算收入510.53万元,较上年增57.18万元,同比增12.61%,政府性基金收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益0万元,较上年增0万元,同比增0%,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,其他收入0万元,较上年增0万元,同比增0%,上年结转收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年隆阳区统计局部门财政拨款收入510.53万元,较上年增57.18万元,同比增12.61%,其中,本年收入510.53万元,较上年增57.18万元,同比增12.61%,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款510.53万元,较上年增57.18万元,同比增12.61%,(本级财力510.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%,国有资本经营收益财政拨款0万元,较上年增0万元,同比增0%。
四、预算单位支出情况
2019年隆阳区统计局部门预算总支出510.53万元,较上年增57.18万元,同比增12.61%,财政拨款安排支出510.53万元,其中:基本支出364.53万元,占总支出的71.40%,项目支出146万元,占总支出的28.60%。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-05(款)”支出,主要反映统计信息事务支出439.99万元、“208(类)-05(款)”支出,主要反映行政事业单位离退休的支出44.93万元、“208(类)-99 (款)”支出,主要反映其他社会保障和就业支出0.4万元、“210 (类)-11 (款)”支出,主要反映行政事业单位医疗支出25.22万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分类(其中:基本支出364.53万元,项目支出146万元)。
工资和福利支出(其中:基本支出336.21万元,项目支出0万元)。
商品和服务支出(其中:基本支出26.55万元,项目支出146万元)。
对个人和家庭补助(其中:基本支出1.76万元,项目支出0万元)。
五、“三公”经费预算情况
2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出5万元。2019年“三公”经费预算数较上年减6万元,同比减54.54%。减的主要原因一是本着厉行节约的原则严格控制省级接待规格和标准,二是按照同城不予接待要求,取消对市级部门接待,接待任务减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2019年因公出国(境)费0万元,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化。
(二)公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公车购置费0万元,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化。;公车运行维护费0万元,较上年增0万元,同比增0%,无增减变化。
(三)公务接待费
2019年公务接待费5万元,较上年减6万元,同比减54.54%,减的主要原因一是本着厉行节约的原则严格控制省级接待规格和标准,二是按照同城不予接待要求,取消对市级部门接待,接待任务减少。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算指标。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
2019年用于保障隆阳区统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的支出364.53万元,较上年增75.18万元,同比增25.98%,其中:
1.工资福利支出336.21万元,占基本支出的92.23%,较上年增78.4万元,同比增30.41%。增减变化的原因主要是2019年的卫生健康支出单位补助部分纳入本年预算,而2018年是由财政代扣。
2.商品和服务支出26.55万元,占基本支出的7.28%,较上年减3.37万元,同比减11.26%。增减变化的原因主要是2019年预算人员减少3人。
3.对个人和家庭的补助1.76万元,占基本支出的0.48%,较上年增0.14万元,同比增8.63%。增减变化的原因主要是遗属补助标准提高。
(二)项目支出
2019年部门预算项目支出146万元,较上年减18万元,同比减10.98%,其中:
1.2019年统计报表、资料印刷费项目经费11万元,较上年减4万元,同比减26.67%,增减变化的原因主要是按照财政压缩部门预算经费要求,统计报表、资料印刷数量减少。
2.2019年生猪调出大县生猪监测工作经费项目经费14万元,较上年减6万元,同比减30%,增减变化的原因主要是按照财政压缩部门预算经费要求,对乡镇(街道)统计员、辅调员的培训时间减少。
3. 2019年城乡一体化住户调查工作经费项目经费33万元,较上年减7万元,同比减17.50%,增减变化的原因主要是下乡指导次数及接待费用减少。
4.2019年隆阳区第四次全国经济普查工作经费项目经费70万元,较上年增20万元,同比增40%,增减变化的原因主要是2019年是隆阳区第四次全国经济普查的正式实施年,大量普查工作需要在本年度开展。
5.2019年粮食产量抽样调查工作经费项目经费18万元,较上年减16万元,同比减47.06%,增减变化的原因主要是播种面积测量、踏田估产、实割实测工作由乡镇(街道)自行开展,区统计局负责业务指导及监督,业务量减少。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)26.55万元,较上年减3.37万元,同比减11.26%,占基本支出的7.28%。增减变化的原因主要是2019年预算人员减少3人。
(二)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2019年,隆阳区统计局共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元,其中:货物类0万元,工程类0万元,服务类0万元。政府采购预算资金中,一般公共预算0万元,政府性基金0万元,其他资金0万元。
(三)重点项目预算绩效目标编制情况
2019年隆阳区统计局共申报项目5个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个,财政预算安排146万元,编制绩效指标25个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。
2019年隆阳区统计局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2019年预算公开表
01.部门收支总体情况表 1-1
02.部门收入总体情况表 1-2
03.部门支出总体情况表 1-3
04.部门支出总体情况表(按经济科目分类) 1-4
05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5
06.部门一般公共预算支出情况表 1-6
07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7
08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8
09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10.项目支出绩效目标表(区本级) 1-10
11.部门整体支出绩效目标 1-11
12.区对下转移支付绩效目标表 1-12
13.政府采购预算表 1-13
附件:
2019年预算公开表(全套共13张)
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