保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年度部门决算

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01525699-X-/2022-0929022
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隆阳区卫生健康局
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部门决算
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2022-09-29

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保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务;普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育;指导开展爱国卫生工作;执行国家免疫规划要求,规范预防接种服务;及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理;开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导;开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导;做好计划生育手术和技术指导工作;对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导;在上级业务机构的指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导;协助处理辖区内突发公共卫生事件;食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健进行指导、培训、考核;政府卫生健康行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务:使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务;临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等,加强急诊急救等建设;健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售;政府卫生健康行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能:严格执行城乡居民医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作;深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作,配合当地政府做好新冠疫情防控工作、核酸检测工作、新冠疫苗接种工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.为进一步明确工作责任和目标,结合我院实际,年初与各村卫生室签订综合目标管理责任书,同公卫专干签订岗位目标管理责任书,并制定了奖惩措施。

2.2021年我院继续坚持沙坝卫生院各项工作制度,并进一步完善了国家基本公共卫生服务工作,提高了我院疾病预防控制工作水平。

3.每月冷链运转按计划召开一次疾病预防控制工作会,对每次的冷链运转进行安排和部署。

4.按照年初工作计划,全年对各村卫生室防疫人员定期培训,通过培训,进一步提高了我辖区人员的业务水平。

5.建卡建证工作,截至2021年12月,我院辖区常住0—6儿童数3294人,建证人数3294人,建证率100%。计划免疫接种率达99.0%以上,使计划免疫逐步走上规范化、制度化。

6.计划免疫规范接种工作,常规免疫基础接种情况,卡介苗应种0人次,实种0人次,接种率0%;脊髓灰质炎疫苗应种551人次,实种551人次,接种率100%;无细胞百白破三联疫苗应种540人次,实种540次,接种率100%;含麻成分疫苗应种312人次,实种310人次,接种率99.36%;乙肝疫苗应种241人次,实种237人次,接种率98.34%,乙肝疫苗24小时接种率100%;乙脑疫苗应种352人次,实种352人次,接种率100%;A群流脑疫苗应种333人次,实种333人次,接种率100%;甲肝疫苗应种177人次,实种177人次,接种率100%;3岁A+C群流脑疫苗应种388人次,实种388人次,接种率100%。

7.非常规免疫接种情况,流感疫苗接种:成人应种数563人,实种563人,接种率100%;儿童应种数20人,实种20人,接种率100%;狂犬疫苗接种应种82人,实种82人,接种率100%;手足口疫苗接种应种59人,实种59人,接种率100%;重组乙肝疫苗接种:应种31人,实种31人,接种率100%;23价肺炎疫苗接种:应种18人,实种18人,接种率100%。水痘疫苗接种29人。

8.2021年我区共管理结核病人19例,初治涂阴3例,涂片阳性15例。其中卧佛村1例,妻贤0例,苏家1例,小永2例,下付家3例,沙坝2例,秋山村1例,郭里村1例,董达村3例,西河村4例,清水村1例。所有患者均录入系统,均对其进行服务及规范随访。全人群结核病可疑者推介到位人数115人次,沙坝13例,小永15例,郭里2例,卧佛13例,妻贤10例,苏家7例,秋山4例,董达5例,左所3例,李家寺2例,西河9例,柴河2例,阿家5例,清水11例,沙坝卫生院14例,除下付家卫生室以为其他所有卫生室均按要求完成转诊推介工作并登记在册。

9.老年人健康管理服务工作:截至2021年12月31日。辖区内65岁及以上老年人管理人数4141人,接受健康管理及健康指导的有3149人,健康管理服务(体检)3205人。体检内容包括一般体格检查(身高、血压、腰围,体重)和辅助检查(血常规、尿常规、肝功能(血清谷草转氨酶、血清谷丙转氨酶和总胆红素)、肾功能(血清肌酐和血尿素氮)、空腹血糖、血脂(总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇)和心电图监测、B超),生活自理能力评估表以及健康反馈单和相关反馈记录。

10.高血压患者健康管理服务项目:按规范要求进行管理的患者健康管理人数为1775人,体检(含随访)最近一次随访人数1672人,一般体格检查1318人,最近一次血压控制满意1355人,血压控制满意率72%,规范管理人数1674人。

11.糖尿病患者健康管理服务项目:按规范要求进行管理的患者健康管理人数为382人(含随访)最近一次随访人数352人,一般体格检查273人,最近一次血糖控制满意230,血糖控制满意率62%。

12.严重精神障碍患者管理工作:按要求进行严重精神障碍患者健康管理人数为270人,重精免费服药人数172例。

13.2021年健康教育工作:我院及各村卫生室共设置健康教育宣传栏,定期更换宣传教育内容,我院共宣传健康教育栏12期。及时协同村卫生室向辖区居民发放各种健康教育宣传资料25559余份。宣传资料融针对性、科学性、实用性、通俗性、趣味性为一体。除此之外,同时在宣传栏内增贴各种不同的宣传资料,内容包括基本公共卫生服务我服务你健康、学校结核病防治核心信息、高血压/糖尿病健康指导手册、慢性病防治10条核心知识、做好新冠疫情常态化防控、爱国卫生七个专项行动、重视婚检预防艾滋等等。门诊设立健康宣教书报资料架,发放各类健康教育处方、健康宣传资料可供居民就诊时取阅;利用各种形式,多渠道全方位的开展了9期健康教育公众宣传活动。在全年的“2.2”麻风宣传日,“3.6”健康文明生活方式全参与,“3.27”结核病防治日,“5.8”基本公共卫生服务,“6.23”国际禁毒日,“11.13”中医养生服务,“12.1”世界艾滋病宣传日,“12.6”关爱儿童医疗健康志愿服务活动,“12.20”控制高血压/糖尿病,享受健康生活等组织我院医务人员在人群密集的地方举行健康教育宣传活动,对育龄妇女和儿童、老年人、慢性病患者开设健康教育随访咨询。同时发放各种宣传材料2092余份。在门诊就诊者,及对慢性病患者、孕产妇、婴幼儿、老年人服务过程中了解服务对象需求,开展有针对性的个体化健康教育,主要人群以高血压、糖尿病等慢病人群为主。开展人数1011人次。针对辖区群众及学生举行了12次健康教育知识讲座。内容包括2.6“糖尿病防治知识”、3.10“高血压防治知识”、4.10“呵护生命 合理用药”、5.18“孕儿保健知识”、6.20“预防艾滋病你我共参与”、7.20“青少年禁毒防艾”、8.20“中医中药健康知识”、9.20“三减三健”、10.20“预防食物中毒健康知识”、11.01“食品卫生安全”、12.12“如何处理轻微伤口”、12.23“疫情防控”等。其中针对学生开展了两期健康教育知识讲座,一期是三减三健健康知识、一期是预防食物中毒健康知识。引导居民学习和掌握健康知识和必要的健康技能,从而促进辖区内居民的身心健康。

14.协管工作落实情况:全年开展卫生监督协管巡查工作12次。累计半年度学校卫生18个次,非法行医和采供血17个次,公共卫生场所14个次,计划生育1个次,托幼机构1个次,农村饮用水12个次,职业卫生2个次,合计65个次。

15.童预防接种证查验工作,根据区疾控中心文件要求,我院9月份对沙坝片17所小学和1所幼儿园的学前儿童进行了儿童预防接种证查验工作,应查验入托儿童238人,实查验入托儿童238人;持接种证人数238人,应补证人数0人,实补证人数0人。应补种人数0人,实补种人数0人;应查验入学学生215人,实查验入学学生215人;持接种证人数215人,应补证人数0人,实补证人数0人。应补种人数0人,实补种人数0人。

16.流动人口管理,今年我院对0-7岁流动人口进行调查摸底进行登记造册,发现流动人口儿童及时给予建卡建证,给予接种或补种,以保证计划免疫水平。

17.妇幼保健工作:有专职妇幼卫生人员3人,有妇幼保健办公室,按时参加区级召开的各种会议和业务培训,每月的25日定为村级妇幼卫生人员工作例会,对所辖村的监督指导一年共有6次,专职妇幼卫生人员年下乡共计140天,做到了年初有计划,年终有总结,全年对村医进行妇幼卫生业务培训2次,村医34人,参会人员34人,乡村医生培训覆盖率达100%,合格率达100%。2021年孕产妇345人,产妇263人,出生活产人数266人,产妇管理建册263人,产前检查人数263人,产妇保健管理率达100%;产妇系统管理231人,达87.83%,新法接生活产263人,新法接生率达100%;住院分娩263人,住院分娩率100%;孕产妇产后访视263人,率达100%;高危孕产妇87人,筛出率达25.22%;高危孕产妇管理87人,管理率达100%,高危孕产妇住院分娩58人,住院分娩率达100%;乡卫生院、村卫生室均建立了高危孕产妇管理台账和高危管理上墙一览表,辖区内所有孕产妇均使用保健手册;发生危急孕产妇0例,危急孕产妇抢救成功0例,危急孕产妇抢救成功率达100%;开展孕产妇死亡监测,2021年辖区内无孕产妇死亡;新生儿破伤风死亡发生率为“0”;0-6个月母乳喂养调查359人,0-6个月内母乳喂养293人,母乳喂养率达81.61%;院内开展各项计划生育手术,有从事计划生育手术的人员和手术室,全年各项计划生育手术共计完成58例,其中放环13例;取环34例,负压吸引术0例(人流);药物流产术11例,中期引产0例,置皮下埋植0例;取出皮下埋植0例;计划生育手术无差错事故发生。

18.儿童保健工作:7岁以下儿童3294人,7岁以下儿童保健管理3106人;保健管理率达94.29%;3岁以下儿童1450人,3岁以下儿童保健系统管理1306人,系统管理率达90.06%,统一使用儿童保健手册,对体检结果评价并提出矫治意见;开展新生儿访视,新生儿人,新生儿访视人,访视率达100%;开展眼保健筛查,对0-6岁儿童开展眼保健筛查,2021年筛查2039人,并及时录入医博士家庭医生签约服务系统;5岁以下高危儿童31人,高危管理31人,高危儿童管理率达100%,高危儿童从体检中筛选出;建立高危儿童管理登记,并使用高危管理上墙一览表;2021年新生儿死亡2例,新生儿死亡率7.52‰;婴儿死亡7.52例;婴儿死亡率7.52‰;5岁以下儿童死2例,5岁以下儿童死亡率7.52‰。

19.健康教育:卫生院妇幼专干及村卫生室主任,兼职健康教育工作,做到年头有计划,年终有总结,广泛使用人际传播的方式开展健康教育工作,全年出健康教育宣传栏2期,利用广播、发放宣传资料及各种人际传播方式对人群进行健康宣教,沙坝片辖区15个村委会,总人口41939人,总户数13068户,发放健康宣传手册一份。15—49岁育龄妇女10381人,受教人数9350人,妇女健康教育达90.06%,孕产妇345人,受教446人,达100%。

20.预防艾滋病母婴传播工作情况:按照新修订《云南省预防艾滋病 乙肝 梅毒母婴传播工作方案》要求,对乡村医生及院内工作人员进行业务培训二期。

21.居民健康档案管理:开展健康体检,基本信息调查,重点人群信息,医疗服务记录等数据收集。新增人口建立健康档案382份,并录入计算机.更新已建居民和重点人群服务信息,及时录入计算机。

22.计划生育服务项目管理:按时上报育龄妇女死亡,并与疾控核对。育龄妇女死3人。按照规范登记计划生育手术台账,填写相关手术记录及随访表。全年各项计划生育手术共计完成58例。2021年药具管理:乡级药具储存符合标准,库存合理,乡级:有计划生育药具进出帐、药具需求计划表、计划生育药具使用情况汇总表,零散发放到个人的药具发放登记本;村级:计划生育药具有使用随访花名册(分常住人口和流动人口)。叶酸管理:分一般人群和高危人群进行管理。乡级建立发放登记,发放到个人的要签署《自愿接受服用叶酸片预防神经管缺陷知情同意书》,按手印;服药随访登记卡;服药者姓名记录在《云南省农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目叶酸发放登记表》,高危人群单独管理并增加服药量、增加随访次数。2021年1-12月份发放叶酸350人。

23.国家免费孕前优生健康检查项目:根据区级妇幼卫生工作安排要求,全年完成任务数160对,320人,将任务数安排到村级,动员适龄夫妻双方到卫生院进行免费孕前优生健康检查,2021年完成320人,其中女160人,男160人,及时录入国家免费孕前优生健康检查项目系统,并对检查者进行追踪随访。

24.儿童营养包项目:确定我镇15个村为项目实施单位,对我镇项目实施单位6-24月龄婴幼儿645人补充辅食营养补充品(以下简称营养包),普及婴幼儿科学喂养知识与技能,改善贫困地区儿童营养和健康状况,降低婴幼儿生长迟缓率、低体重率和贫血率。通过对卫生院、卫生室乡村级人员进行规范化培训,发动宣传,2021年发放儿童营养包538人,发放72270包。

25.防疫网络信息管理工作,为了进一步搞好防疫微机管理的要求,儿童接种信息每次冷链运转后都能按照县疾控中心的要求进行录入,对各种报表能及时上报,对发现的传染病能第一时间上报到区疾控中心,上报及时率达到100%,准确率达到100%。

26.新冠核酸检测情况:应检尽检核酸检测45612人次,愿检尽检人员核酸检测6093人次,新冠疫苗接种22013人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,分别为保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入,也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门2021年度收入合计8,138,008.02元。其中:财政拨款收入3,852,555.09元,占总收入的47.34%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入4,285,452.93元(含教育收费0.00元),占总收入的52.66%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加1,739,084.39元,增长27.18%,主要原因:1.财政拨款收入增加229,302.53元;2.事业收入增加1,509,781.86元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门2021年度支出合计8,138,008.02元。其中:基本支出6,377,499.10元,占总支出的78.37%;项目支出1,760,508.92元,占总支出的21.63%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加229,302.53元,增长3.58%,主要原因分析:财政补助(基本公共卫生拨款)减少收入1,188,597.80元。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,377,499.10元。与上年对比增加1,654,606.71元,增长(下降)35.03%,主要原因:编外人员劳务费增加1,569,773.84元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,956,539.00元,占本年基本支出的30.68%。本年公用经费及资本性支出金额4,420,960.10元,占本年基本支出的69.32%,其中:办公费167,585.79元、印刷费6,617.50元、水费27,856.00元、电费27,739.05元、邮电费27,442.82元、差旅费24,100.00元、维修费53,500.00元、专用材料费2,066,343.94元、劳务费1,699,373.84元、工会经费5,907.17元、公务用车支行维护费36,393.99元、办公设备购置费29,500.00元、专用设备购置费119,800.00元、公务用车购置费128,800.00元等。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,760,508.92元。与上年对比增加84477.68元,增长5.04%,主要原因:村级基本公共卫生服务劳务费增加。2021年项目主要用于开展基本公共卫生工作,支出1,760,508.92元,分别是:1.基本药物制度补助380,549.72元项目已100%完成:用于村医劳务费支出380,549.72元;2.基本公共卫生服务1,299,459.20元项目已100%完成:商品和服务支出1,299,459.20元(其中:村医公卫费1,215,120.76元、公卫人员劳务费33,146.84元、印刷费6,300.00元、公卫用材料费44,891.00元);3.乡村医生一次性离任补助专项资金80,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,852,555.09元,占本年支出合计的47.34%。与上年对比增加229,302.53元,增长6.32%,主要原因:增加了乡村医生一次性离任补助80,500.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出70,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于2021年机关事业单位基本养老保险单位缴费70000.00元。

9.卫生健康(类)支出3,782,555.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.18%。(1)人员经费支出1956539.00元;(2)公用经费支出135507.17元;(3)项目支出1760508.92元(基本公共卫生支出1299459.20元;离任乡村医生一次性补助80500.00元)。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,与上年持平;公务接待费支出决算增加0.00元,与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,与上年持平;公务接待费支出0.00元,与上年持平。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置费支出0.00元,与上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00元,与上年持平。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院部门资产总额14,233,196.73元,其中,流动资产6,865,156.42元,固定资产7,184,715.09元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产183,325.22元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加762,795.40元,其中固定资产增加711,220.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表




单位:元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万元以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

14233196.73

6865156.42

7,184,715.09

5686338.27

120749.98


1377626.84


0

183,325.22






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额70,510.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额70,510.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院属于二级预算单位,故无2021年度部门整体支出绩效自评情况;保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院属于二级预算单位,故无2021年度部门整体支出绩效自评表;保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院属于二级预算单位,有项目资金支出,故有2021年度项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年末财务基本收支为0.00,转入50%事业基金0.00元、提取5%职工福利基金0.00元、提取45%职工奖励金0.00元。

本单位2021年无项目资金结余。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。本次公开不涉及专用名词。

监督索引号53050200536100601111