保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2025年度部门决算公开
- 索引号
- 01525699-X/20260923-00025
- 发文机构
- 隆阳区卫生健康局
- 公开目录
- 部门决算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2026-09-23
保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.落实农村居民健康档案管理及服务。
2.普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,指导开展爱国卫生工作。
3.执行国家免疫规划要求,规范预防接种服务。
4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7.做好计划生育手术和技术指导工作。
8.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
9.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。
10.在上级业务机构的指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
11.协助处理辖区内突发公共卫生事件。
12.接受县级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核。
13.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
14.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。
15.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等,加强急诊急救等建设。
16.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
17.认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。
18.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
19.严格执行城镇居民基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作。
20.深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置12个内设机构,包括:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、放射科、中医科。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为保山市隆阳区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员29人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.基本医疗工作
一是坚持以病人为中心,提高服务质量,以创建人民满意的基层医疗机构为目标,积极改善服务态度,落实承诺服务。二是每年选派医护人员到上级医院进修,更新替换医疗设备,在此基础上狠抓医疗质量管理,严格医疗文件书写,门诊日志要求项目齐全,处方书写规范,用药合理,病历书写及时规范,护理记录详实,主任以身作则深入临床查房,积极参加危急症病人抢救。
2.公共卫生工作
居民健康档案累计建档人数24057份,其中规范化电子建档人数24057人、高血压累计管理人数2423人、糖尿病累计管理人数509人、肺结核患者健康管理人数8人、重性精神病患者管理人数203人、65岁及以上老人健康管理人数2343人、健康教育知识讲座总受益人数2442人、孕妇管理人数124人、儿童管理人数965人、0—6岁儿童计划免疫接种率100%。
3.加强与保山市第二人民医院医共体紧密联动工作。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算,也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
本部门2025年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算,也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2025年度收入合计16,310,298.99元。其中:财政拨款收入4,086,509.53元,占总收入的25.05%;事业收入12,223.789.46元(含教育收费0.00元),占总收入的74.95%;无上级补助收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少10,245,894.78元,下降38.58%。其中:财政拨款收入减少10,544,601.97元,下降72.07%;事业收入增加298,707.19元,增长2.50%。主要原因是:
1.在编在岗人员经费增加449,644.03元,主要原因是职称变动、工资正常晋升以及在编人员社会保险缴费增加等原因形成。
2.商品和服务支出增加5,805.00元,主要原因是工会经费增加。
3.新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助结算资金增加4,953.00元。
4.2024年医疗卫生事业发展三年行动(第一批)省级专项资金增加65,000.00元,主要原因是2025年慢病专科诊室设备购置经费增加65,000.00元。
5.2025年无隆阳区瓦窑镇中心卫生院恢复重建项目资金,较2024年减少11,120,000.00元。
6.2025年新增重大传染病预防控制中央补助资金2,836.00元。
7.2025年新增2024年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金19,620.00元。
8.事业收入增加298,707.19元,减少的主要原因:2025年业务发展,患者增多,业务收入上升。
二、支出决算情况说明
保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2025年度支出合计14,576,398.11元。其中:基本支出13,158,689.11元,占总支出的90.27%;项目支出1,417,709.00元,占总支出的9.73%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少11,787,469.23元,下降44.71%。其中:基本支出减少754,818.23元,下降5.43%;项目支出减少11,032,651.00元,下降88.61%;主要原因是:
1.在编在岗人员经费增加449,644.03元,主要原因是人员职称变动、工资正常晋升以及在编人员社会保险缴费增加等原因形成。
2.商品和服务支出减少2,151,532.22元,主要原因是厉行节约,水电费、差旅费、专用材料费以及编外人员劳务费减少。
3.资本性支出增加947,069.96元,主要原因是2025年隆阳区瓦窑镇中心卫生院恢复重建项目工程进度增加。
4.新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助结算资金增加4,953.00元。
5.2024年医疗卫生事业发展三年行动(第一批)省级专项资金增加65,000.00元,主要原因是2025年慢病专科诊室设备购置经费增加65,000.00元。
6.2025年无隆阳区瓦窑镇中心卫生院恢复重建项目资金,较2024年减少11,120,000.00元。
7.2025年新增重大传染病预防控制中央补助资金2,836.00元。
8.2025年新增2024年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金19,620.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院机构正常运转的日常支出13,158,689.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,175,313.53元,占基本支出的24.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,983,375.58元,占基本支出的75.87%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1417,709.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
2025年春节慰问区级经费3,000.00元,主要用于一线工作人员慰问。
2024年医疗卫生事业发展三年行动(第一批)省级专项资金75,000.00元,主要用于慢病专科诊室设备购置。
2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金590,000.00元,主要用于12项公共卫生服务项目经费支出。
2024年重大传染病预防控制中央补助资金2,836.00元。
新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助结算资金4,953.00元。
2024年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金19,620.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出3,899,009.53元,占本年支出合计的26.75%。与上年相比减少10,732,101.97元,下降73.35%,完成年初预算的113.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出273,446.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%,完成年初预算的65.65%;造成预决算差异的主要原因是在编人员社会保险资金未足额拨付。
9.卫生健康(类)支出3,625,563.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%,完成年初预算的119.71%。主要用于工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是人员职称变动、工资正常晋升以及在编人员社会保险缴费增加等原因形成。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院属于事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,保山市隆阳区瓦窑镇中心卫生院资产总额XX元,其中,流动资产37,171,607.02元,固定资产5,934,829.21元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程17,576,878.47元,无形资产323,807.57元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加2,016,533.62元,其中固定资产增加1,672,743.09元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额506,505.42元,其中:政府采购货物支出166,146.00元;政府采购工程支出294,800.00元;政府采购服务支出45,559.42元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。(涉密部分不作说明)
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



