保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年度部门决算

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01525699-X/20240925-00015
发文机构
隆阳区卫生健康局
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部门决算
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2024-09-25

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保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释













第一部分  单位概况

一、主要职能

一)主要职能

1.落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,指导开展爱国卫生工作。

3.执行国家免疫规划要求,规范预防接种服务。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.做好计划生育手术和技术指导工作。

8.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

9.对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

10.在上级业务机构的指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

11.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

12.接收县级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、环境卫生、以及村级预防保健进行指导、培训、考核。

13.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

14.使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务。

15.临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等,加强急诊急救等建设。

16.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

17.认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。

18.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

19.严格执行城镇基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

20.深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作

一是坚持以病人为中心,提高服务质量,以创建人民满意的基层医疗机构为目标,积极改善服务态度,落实承诺服务。二是每年选派医护人员到上级医院进修,更新替换医疗设备,在此基础上狠抓医疗质量管理,严格医疗文件书写,门诊日志要求项目齐全,处方书写规范,用药合理,病例书写及时规范,护理记录详实,主任以身作则深入临床查房,积极参加危急症病人抢救。

2.公共卫生工作

居民健康档案累计建档人数14037份,其中规范化电子建档人数14037份;高血压累计管理人数1236人、糖尿病累计管理人数154人、肺结核患者健康管理人数4人、重性精神病患者管理人数117人;65岁及以上老人健康管理人数1423人。健康教育知识讲座总受益人数1196人,孕产妇早孕建册人数59人,0-6岁儿童健康管理人数621人,0-6岁儿童预防接种人次数1402

3.疫情防控工作抓紧抓实,严格把控,把疫情防控作为工作开展的重中之重。

4.加强与保山市第二人民医院医共体紧密联动工作。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置9个内设机构,包括:中医科、财务科、预防保健科、检验科、妇产科、外科、全科医疗科、医学影像科、儿科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

保山市隆阳区水寨乡卫生院作为二级预算单位纳入保山市隆阳区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年末实有人员编制23人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算,无三公经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年度无三公经费、行政参公单位机关运行经费预算,无三公经费、行政参公单位机关运行经费支出,故《一般公共预算三公经费情况表》为空表

第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年度收入合计5,849,974.09元。其中:财政拨款收入2,502,074.20元,占总收入的42.77%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入3,347,899.89元(含教育收费0.00元),占总收入的57.23%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加679,026.27元,增长13.13%。其中:财政拨款收入增加1,238,237.20元,增长97.97%;上级补助收入增加0.00元,较上年无增减变动;事业收入减少559,210.93元,下降14.31%;经营收入增加0.00元,较上年无增减变动;附属单位上缴收入增加0.00元,较上年无增减变动;其他收入增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:

一般公共预算财政拨款增加1,238,237.20元。其中:(1)基本支出:工资福利支出增加352,125.00元,主要原因是职称变动、工资正常晋升等原因形成;商品和服务支出增加3,690.00元,主要原因是工会经费增加;对个人和家庭的补助增加157,310.00元,要原因是生活补助增加。(2)项目支出增加725,112.20元的主要原因2022年项目支出由隆阳区卫生健康局统一列支,2023年一体化改革后项目支出由本单位列支。其中:基本药物补助经费增加97,853.80基本公共卫生服务经费增加501,120.00元家庭医生签约服务补助资金增加34,816.40元新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助31,322.00元2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项省级资金60,000.00元,主要原因是上年度无此项目。

事业收入减少559,210.93元。主要为2022年欠缴以前年度的非税收入全部上交完成导致事业收入增加,2023年本单位不执行“收支两条线”,2023年事业收入为当年实际收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年度支出合计6,058,639.99元。其中:基本支出5,333,527.79元,占总支出的88.03%;项目支出725,112.20元,占总支出的11.97%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2,166,879.62元,增长55.68%。其中:基本支出增加1,441,767.42元,增长37.05%;项目支出增加725,112.20元,增长100%;上缴上级支出增加0.00元,较上年无增减变动;经营支出增加0.00元,较上年无增减变动;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:

1.基本支出增加1,441,767.42元。其中:(1)工资福利支出增加352,125.00元,主要为:人员变动、职称变动、工资正常晋升等原因形成基本工资增加149,256.00元、津贴补贴增加25,826.00元、奖金增加7,306.00元、绩效工资增加135,849.00元、职业年金增加33,888.00元;(2)商品服务支出增加834,930.42元,主要为:办公费增加36,787.81元、印刷费增加4,550.00元、咨询费减少29,066.00元、手续费减少80.00元、水费增加2,076.24元、电费增加14,557.52元、邮电费减少29,600.00元、物业管理费增加2,400.00元、差旅费减少550.50元、维修费减少96,762.90元、租赁费增加11,691.32元、公务接待费减少535.00元、专用材料费增加10,028.19元、劳务费增加273,690.59元、委托业务费增加8,700.00元、工会经费增加3,690.00元、福利费增加644,673.73元、公务用车运行维护费减少15,086.53元、税金及附加费用增加53.95元、其他商品和服务支出减少6,288.00元、对个人和家庭的补助增加156,410.00元、办公设备购置减少8,698.00元、专用设备购置增加107,000.00元。

2.项目支出增加725,112.20元,较上年增长100%,主要原因是2022年项目支出由隆阳区卫生健康局统一列支,2023年一体化改革后项目支出由本单位列支。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区水寨乡卫生院单位机构正常运转的日常支出5,333,527.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,755,544.00元,占基本支出的32.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,577,983.79元,占基本支出的67.08%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障保山市隆阳区水寨乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出725,112.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况

1、开支及开展工作情况如下:

(1)基本药物制度补助资金97,853.80元项目已100%完成,用于村医劳务费支出;

(2)基本公共卫生服务项目资金501,120.00元项目已100%完成,用于发放村医基本公共卫生费;

(3)新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金31,322.00元项目已100%完成,用于新冠病毒一线工作人员临时性生活补助;

(4)2023年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金34,816.4元项目已100%完成,用于村医劳务费支出;

(5)2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项资金60,000.00元,用于对个人和家庭的生活补助

2、慢病管理工作

2023年在册老年人1889人,老年人体检共开展健康管理人数1423人,体检率75%。2023年在管高血压患者总数944人,距离目标任务差39人。2023年糖尿病患者总人154人。2023年我院共登记管理严重精神障碍患者117人。

死因登记报告:2023年死因共报告138人,已完成目标任务;肿瘤报告:2023年新增报告21例。

3、妇幼保健工作

计划生育工作:

药具:为尽可能满足群众需求,根据群众咨询反馈,我院尽量备齐各项避孕药具,且在本院及10个村卫生室设有避孕药具发放网点,共发放96次药具。2023年叶酸发放任务为20人,现已完成24人发放任务,暂无高危人群发放。

孕前优生:2023年分配孕前优生60人、现已完成60人。

孕产妇健康管理工作:

2023年产妇共59人,活产61人,孕早期建册50人,孕早期建册率82%,系统管理人数为49人,孕产妇系统管理率为80%与90%的目标相差10%,住院分娩率100%。

儿童健康管理工作

2023年我院辖区内的0-7岁儿童总数为621人,儿童保健管理人数为561人,管理率为90.3%,5岁以下儿童数为405人,管理人数为373人,管理率为92%;3岁以下儿童数为196人,管理人数为172人,管理率为88%,筛查出高危儿童5人,管理5人,管理率为100%;0-6月母乳喂养人数实查了61人,母乳喂养人数为50人,母乳喂养率为82%。0-6岁以下儿童眼保健和视力检查台账登记人数621人,0-6岁儿童眼保健和视力检查建档人数621人,建档率100%,活产61人,新生儿遗传代谢性疾病筛查61人,筛查率100%;0-6岁儿童先心病筛查621人,筛查率100%。

4、健康教育工作

截止2023年年底,健康教育宣传资料结合个体化、知识讲座、公众咨询、展架摆放等方式共发放不同种类宣传资料院级8329份村级40852份;本院及村卫生室音像资料播放每日播放不低于3小时,累计音像播放院级365次1386小时村级1821次7493小时;本院宣传栏每两月更换一次共12期24个版面,村卫生室每月更换1期,12个版面,共更换120期次;利用国家健康教育卫生日累计开展健康咨询6期;健康知识讲座卫生室每两月开展1期次累计开展61期次,卫生院每月开展1期次累计开展12期次;个体化健康教育借助入户家签,慢性病随访,门诊就诊患者开展个体化健康教育,乡、村级累计开展个体化健康教育4131人次;以上开展的各项工作均按照《基本公共卫生服务项目规范第三版》及时完整录入家签系统。

5、卫生监督工作

建立辖区内医疗卫生11户、饮用水卫生10户、学校卫生8户、公共场所卫生7户、职业卫生3户、计划生育服务1户等协管巡查单位本底档案,本底档案有登记簿;以及建立电子档案,按职责要求对辖区内的医疗卫生(含非法行医和非法采供血)、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务、食源性疾病、职业卫生等开展卫生监督协管巡查,覆盖率100%;向隆阳区卫生监督执法所及时报告辖区内食源性疾病、非法行医和非法采供血及医疗卫生、饮用水安全、学校卫生、公共场所卫生、计划生育服务、职业卫生等违法违规线索,今年报告线索4条,有效制止违法行为,并协助卫生监督执法机构调查处理非法行医1家,每年开展2次的有关法律、法规、政策宣传活动,卫生监督协管站对村卫生监督协管信息员开展督查指导,并做记录。

6、中医健康管理工作。

65岁以上老年人1858人,中医药健康管理1381人,管理率74.33%;0-36个月儿童259人,儿童中医药健康管理215人,管理率83.01%,整乡管理率均达标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,502,074.20元,占本年支出合计的41.30%。与上年相比增加1,238,237.20元,增长97.97%,,主要原因是:

1.基本支出增加513,125.00元。其中:工资福利支出增加352,125.00元,主要原因是职称变动、工资正常晋升等原因形成;商品和服务支出增加3,690.00元,主要原因是工会经费增加;对个人和家庭的补助增加157,310.00元,主要原因是生活补助增加。

2.项目支出增加725,112.20元。主要原因是2022年项目支出由隆阳区卫生健康局统一列支,2023年一体化改革后项目支出由本单位列支。其中:基本药物补助经费增加97,853.80元、基本公共卫生服务经费增加501,120.00元、家庭医生签约服务补助资金增加34,816.40元、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助31,322.00元、2023年第一批医疗卫生事业发展三年行动专项省级资金60,000.00元,主要原因是上年度无此项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出33,888.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%主要用于事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出2,468,186.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.65%。主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出资金1,598,234.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%;办公费、印刷费、水电费、专用材料等商品和服务支出资金21,418.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%;生活补助等对个人和家庭的补助支出157,310.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%;基本公共卫生支出633,790.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.33%;生活补助91,322.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。其中因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务接待费出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡卫生院2023年度般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0.00元,较上年无增减变动。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动;公务接待费支出决算增加0.00元,较上年无增减变动。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水寨乡卫生院为事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至2023年末,保山市隆阳区水寨乡卫生院资产总额6,725,693.62元,其中,流动资产3,990,441.74元,固定资产2,645,051.88元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产90,200.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,001,307.82,其中固定资产减少108,273.46。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额4,550.00元,其中:政府采购货物支出4,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区水寨乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

监督索引号53050200536101701111