保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2022年度部门决算

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01525699-X/20230925-00004
发文机构
隆阳区卫生健康局
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部门决算
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日期
2023-09-25

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保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释


第一部分  保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.提供公共卫生服务,落实城市居民健康档案管理及服务,普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

2.执行国家免疫规划,开展预防接种服务,及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

3.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导,开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

4.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导,对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

5.在上级卫生业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

6.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

7.在人口和计划生育部门的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作。

8.提供基本医疗服务,一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

9.开展中医药服务、家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务,转诊服务,康复服务。

(二)2022年度重点工作任务概述

我院一年来的医疗质量管理水平不断提高,一是开展业务技术质量为核心,为了把医疗质量真正摆上医院管理的核心地位,医疗质量是医院的“生命线”也是医院管理的主题,在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时,制定院内科室、个人两级质量监督,危重病人的病案讨论;进修学习,“三基”培训考试,技能实践操作,互教互学,提高整体素质;要求医务人员具有高度的服务意识,避免差错事故的发生。二是坚持两种效益保障,要有视病人为“衣食父母”的观念,全力搞好以病人为中心的服务理念。三是一切服务以病人满意为标准,解决群众提出的热点难点问题,2023年是医院管理年、“工作作风转度年”,开展创建“平安医院”活动,价格诚信、优质服务,制作价格公示标牌,积极探索调整诊疗流程,规范导诊服务,实行病人选择医生,住院清单,病人签名,让病人明明白白看病,争创老百姓放心的医院活动,赢得了病人信赖,突出特色科室,为患者创造良好的就医环境,为广大患者解除痛苦,再造健康贡献力量。我院的卫生工作以科学发展观统领全局,以“服务好、质量好、医德好、群众满意”为目标,以提高人员素质、提高服务质量、提高工作效率为主线,我院的各项工作稳步推进,我院将进一步抓好医疗质量及公共卫生各项工作,更好地为广大人民群众健康服务,为当地的经济发展做出新的贡献。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心共设置9个内设机构,包括:外科、内科、妇产科、中医科、影像科、检验科、口腔科、公卫科、后勤科。无所属单位。

(二)决算单位构成

纳入保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心;

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制39人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制39人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心无一般公共预算财政拨款项目支出的预算安排,故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出预算的安排,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入预算的安排,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2022年度收入合计23,849,353.21元。其中:财政拨款收入3,446,833.00元,占总收入的14.45%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入20,402,520.21元(含教育收费0.00元),占总收入的85.55%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加7,703,770.27元,增长47.71%。其中:财政拨款收入减少1,682,826.06元,下降32.81%;上级补助收入增加0.00,较上年无增减变动;事业收入增加9,386,596.33元,增长85.21%;经营收入增加0.00,较上年无增减变动;附属单位上缴收入增加0.00,较上年无增减变动;其他收入增加0.00,较上年无增减变动。主要原因是:财政拨款收入减少(其中:基本公共卫生12项服务经费减少,事业收入增加主要原因是:清缴完历年非税收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2022年度支出合计16,693,840.25元。其中:基本支出16,693,840.25元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少3,068,867.94元,下降15.53%。其中:基本支出增加127,476.44元,增长0.77%;项目支出减少3,196,344.38元,纯减;上缴上级支出增加0.00,较上年无增减变动;经营支出增加0.00元,较上年无增减变动;对附属单位补助支出增加0.00元,较上年无增减变动。主要原因是:基本支出增加,人员职称变动、工资正常晋升等;项目支出减少是基本公共卫生12服务经费减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出16,693,840.25元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,397,437.00元,占基本支出的20.35%,人均87,113.77;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,296,403.25元,占基本支出的79.65%,人均75,642.50元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2022无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4,239,951.15元,占本年支出合计的25.40%。与上年相比减少8,744,588.76元,下降67.35%主要原因:基本公共卫生服务经费(基本公卫12项服务经费)减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

9.卫生健康(类)支出4,239,951.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,397,437.00元,占支出的80.13%,人均87,113.77元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费842,514.15元,占支出的19.87%,人均21,602.93元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:2022年无年初预算数,也无支出决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少10,409.05元,纯减。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算增加0.00较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算纯减10,409.05元;公务接待费支出决算增加0.00,较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是2022年下乡排查次数减少,节流开源,车辆运行维护费减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位是事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心资产总额45,614,514.85元,其中,流动资产24,690,169.01元,固定资产19,736,849.88元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,187,496.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加3,179,690.00元,其中固定资产增加3,179,690.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额4,500.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,500.00元。授予中小企业合同金额4,500.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心属于卫健部门二级单位,2022年部门整体支出绩效自评由上级主管部门列示,故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心属于卫健部门二级单位,2022年部门整体支出绩效自评由上级主管部门列示,故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

保山市隆阳区兰城街道社区卫生服务中心无项目支出,故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2022年末财务基本收支结余为6,552,685.64元,转入50%事业基金3,276,342.82元、提取5%职工福利基金327,634.28元、提取45%职工奖励金2,948,708.54元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050200536101001111