保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年预算公开目录

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01525699-X-/2021-0329024
发文机构
隆阳区卫生健康局
公开目录
部门预算
文      号
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日期
2021-03-29

第一部分保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法(试行)的通知>(财预〔2018〕209号)、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(财办发〔2019〕77号)等有关要求,保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院主要职责是:

1.提供基本公共卫生服务:落实农村居民健康档案管理及服务;普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育;指导开展爱国卫生工作;执行国家免疫规划要求,规范预防接种服务; 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理;开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导;开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导; 做好计划生育手术和技术指导工作;对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导;对高血压、糖尿病等慢性病患者进行随访指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导;在上级业务机构的指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导;协助处理辖区内突发公共卫生事件;食品卫生、饮水卫生、环境卫生以及村级预防保健进行指导、培训、考核;政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务:使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和康复服务;临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等,加强急诊急救等建设;健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售;政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.其他职能:严格执行城乡居民医疗和城镇职工基本医疗保险政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监管及服务工作;深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二)机构设置情况

隆阳区板桥镇沙坝卫生院编制2021年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:院办公室、党小组办公室、财务室、工会办公室、公卫办、临床医务科,共计6个科室。下设单位0个。

(三)重点工作概述

1、老年人健康管理服务工作:卫生院领导重视,投入大量的人、财、物,宣传到位。组织有力、体检工作按时按质完成;

2、高血压患者健康管理服务项目:完善各项管理制度,村医大力配合,随访和体检完成率较高。

3、糖尿病患者健康管理服务项目:完善各项管理制度,村医大力配合,随访和体检完成率较高。

4、结核病人管理:所有卫生室均按要求完成转诊推介工作并登记在册。

5、坚‎持每‎年对‎历年‎复查‎、现‎症麻‎风病‎人家‎属及‎密切‎接触‎者,‎首先‎是采‎取摸‎底调‎查登‎记后‎再进‎行临‎床检‎查的‎方式‎。

6、2021年沙坝卫生院妇幼卫生工作在各级主管部门及乡村医生的大力配合下取得了很好的成绩,但与上级各项任务的要求还有一定的差距;让我们继续携手共进,努力为妇女儿童提供安全、有效、优质的妇幼保健公共卫生服务,为增进城乡居民健康构建社会主义和谐社会贡献力量

7、开展健康体检,基本信息调查,重点人群信息,医疗服务记录等数据收集。更新已建居民和重点人群服务信息,及时录入计算机。

8、规范计划免疫建证工作:实行儿童预防接种证制度,使用区卫健局及县疾控中心统一安排印制的《儿童预防接种证》,新生儿出生后一个月内应建证,确保儿童规范建证率达100%,每次接种时应核对卡、证,并填写完整。

9、完成全乡规范化接种门诊建设:规范化接种门诊建设是为加强计划免疫工作的规范化管理,提高预防接种的有效性和安全性,在原有的基础上认真完善资料的收集整理工作。

10、保证计划免疫冷链正常运转:认真检查冷链设备的运转情况,每天上、下午都要进行运转情况检查,记录冷冻、冷藏室温度,损坏的要及时修理,报废的应立即更新,确保冷链正常运转,以保证疫苗效价,使每名儿童都能得到有效免疫接种安全注射,管理一次性注射器按时销毁处理。

11、强化儿童入托、入学预防接种证查验工作:全乡开展儿童入托、入学预防接种证查验工作,防止计划免疫针对传染病在校园内发生流行的有效手段,我院计划免疫配合学校的查验工作,对学校的入学、入托儿童查验预防接种工作的技术指导和培训,安排好未种儿童的补证、补种工作总结。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制0人,事业编制20人。在职实有20人,其中:财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入195.96万元,其中:一般公共预算195.96万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比较上年减少9.79万元,主要原因分析:人员经费减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入195.96万元,其中:本年收入195.96万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款195.96万元(本级财力195.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.79万元,主要原因分析:人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出195.96万元。财政拨款安排支出195.96万元,其中:基本支出195.96万元,与上年对比减少9.79万元,同比减4.75%,主要原因分析:人员经费减少;项目支出0万元,与上年对比较上年增(减)0元,同比增(减)0%,占总支出的0%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.2080505事业运行23.00万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出;

2.2089999事业运行0.96万元,主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出的支出;

3.2100302事业运行152.77万元,主要用于工资福利支出148.22万元、工会经费支出2.75万元、对个人和家庭补助支出1.80万元;

4.2101102事业运行12.44万元,主要用于行政事业单位医疗保险支出;

5.2101103事业运行6.66万元,主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出;

6.2101199事业运行0.14万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出195.96万元,项目支出0万元)。

1. 基本支出:

经济科目分组(其中:基本支出195.96万元,项目支出0万元)。

1. 基本支出:

(1)30101基本工资76.67万元,主要用于行政事业人员基本工资;

(2)30102津贴补贴60.68万元,主要用于行政事业单位津贴补贴;

(3)30107绩效工资10.87万元,主要用于行政事业单位绩效工资;

(4)30108机关事业单位基本养老保险缴费23.00万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费;

(5)30110职工基本医疗保险缴费11.95万元,主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费;

(6)30111公务员医疗补助缴费7.14万元,主要用于行政事业单位职工公务员医疗补助缴费;

(7)30112其他社会保险缴费1.10万元,主要用于行政事业单位职工其他社会保险缴费;

(8)30228商品和服务支出2.75万元,主要用于行政事业单位职工工会经费;

(9)30305生活补助1.80万元,主要用于行政事业单位遗属补助经费。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增加变化原因:本部门2020年2021年均无预算安排。

(二)公务接待费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增加变化原因:本部门2020年2021年均无预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增加变化原因:本部门2020年2021年均无预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市隆阳区板桥镇沙坝卫生院无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开公开隆阳区板桥镇沙坝卫生院截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。