隆阳区永昌街道社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明
- 索引号
- 01525699-X-/2020-0612028
- 发文机构
- 隆阳区卫生健康局
- 公开目录
- 部门预算
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2020-06-12
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
六、市对下专项转移支付情况
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
(二)项目支出
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
(二)政府采购预算情况
(三)重点项目预算绩效目标情况
(四)国有资产占用情况
九、名词解释
十、2020年预算公开表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆编发〔2019〕53号),保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心局主要职责是:
1.提供公共卫生服务:
(1)落实城市居民健康档案管理及服务。
(2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
(3)执行国家免疫规划,开展预防接种服务。
(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
(6)开展孕产妇保健系统管理和产妇访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
(9)在上级卫生业务机构指导下,对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。
(11)在人口和计划生育部门的指导下,开展计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具工作。
(12)政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2.提供基本医疗服务:
(1)一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。
(2)开展中医药服务。
(3)社区现场应急救护。
(4)家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。
(5)转诊服务。
(6)康复服务。
(7)政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3.其他职能:
(1)建立与城市医院合作的双向转诊制度。
(2)履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。
(二)机构设置情况
隆阳区永昌街道社区卫生服务中心部门编制2020年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:中心党办、办公室、财务室、公共卫生科、医务科、护理部、化验室、放射室、B超室,共计9个科室。下设单位0个。
(三)重点工作概述
2019年,保山市隆阳区永昌街道社区卫生服务中心将在区委政府和上级卫计部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,深刻领会卫生计生工作会议精神,按照区委政府工作部署,狠抓落实,不断深化医药卫生体制改革,严格执行国家基本药物零差率销售制度,药品网络采购制度。公布基本药物价格以及医疗服务收费价格,增强中心社会服务透明度,接受群众监督。让病人看明白病、吃明白药、交明白费。改进工作作风,构造人民满意的基层卫生队伍。
二、预算单位基本情况
隆阳区永昌街道社区卫生服务中心部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制53人,其中:行政编制0人,事业编制53人。在职实有47人,其中:财政全供养47人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年永昌街道社区卫生服务中心部门财务总收入5,031,577.05元,较上年增116,544.59元,同比增2.37%,其中:一般公共预算收入5,031,577.05元,较上年增116,544.59元,同比增2.37%;政府性基金收入0元,较上年增0元,同比增0%;国有资本经营收益0元,较上年增0元,同比增0%;事业收入0元,较上年增0元,同比增0%;事业单位经营收入0元,较上年增00元,同比增00%;其他收入0元,较上年增0元,同比增0。上年结转收入0元。
(二)财政拨款收入情况
2020年永昌街道社区卫生服务中心部门财政拨款收入5,031,577.05元,较上年增116,544.59元,同比增2.37%,其中:本年收入5,031,577.05元,较上年增116,544.59元,同比增2.37%,上年结转收入0元。本年收入中:一般公共预算财政拨款5,031,577.05元,较上年增116,544.59元,同比增2.37%%,(本级财力5,031,577.05元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元);政府性基金财政拨款0元,较上年增0元,同比增0%;国有资本经营收益财政拨款0元,较上年增0元,同比增0%。
四、预算单位支出情况
2020年永昌街道社区卫生服务中心部门预算总支出5,031,577.05元,较上年增116,544.59元,同比增2.37%。财政拨款安排支出5,031,577.05元,其中:基本支出5,031,577.05元,较上年增116,544.59元,同比增0%,占总支出的100%;项目支出0元,较上年增0元,同比增0%,占总支出的0%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出510,458.88元,主要用于事业人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出;
2.2089901其他社会保障和就业支出22,332.58元,主要用于事业人员失业保险金缴费的支出;
3.2100302乡镇卫生院支出4,081,206.48元,主要用于事业人员工资福利支出、工会经费支出;
4.2101102事业单位医疗支出286,774.02元,主要用于事业人员基本医疗保险支出;
5.2101103事业单位公务员医疗支出127,614.72元,主要用于公务员基本医疗补助支出;
6.2101199事业单位其他行政事业单位医疗支出3190.37元,主要用于工伤保险支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出5,031,577.05元,项目支出0元)。
1.基本支出:
(1)30101基本工资1,747,704.00元,主要用于行政事业人员基本工资;
(2)30102津贴补贴2,006,664.00元,主要用于行政事业人员津贴补贴;
(3)30107绩效工资263,031.48元,主要用于行政事业人员基础性绩效工资;
(4)30108机关事业单位基本养老保险缴费510,458.88元,主要用于行政事业人员基本养老保险;
(5)30110职工基本医疗保险缴费277,562.02元,主要用于行政事业人员基本医疗保险;
(6)30111公务员医疗补助缴费136,826.72元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助;
(7)30112其他社会保障缴费25,522.95元,主要用于行政事业人员工伤保险、生育保险、失业保险
(8)30228工会经费63,807.00元,主要用于行政事业人员工会经费。
2.项目支出:
2020年永昌街道社区卫生服务中心无纳入财政预算安排的项目,不涉及此项预算公开事项。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年隆阳区永昌街道社区卫生服务中心“三公”经费财政拨款预算总额0元,较上年增0元,同比增0%,。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
安排因公出国(境)费0元,较上年增0元,同比增0%0,主要原因是单位无因公出国(境)预算安排。
(二)公务接待费
安排公务接待费0元,较上年增0元,同比增0%0,主要原因是单位无公务接待预算安排。
(三)公务用车购置及运行维护费
安排公务用车购置及运行维护费0元。其中:公车购置费0元,较上年增0元,同比增0%0,主要原因是单位无公务用车购置预算安排;公车运行维护费0元,较上年增0元,同比增0%,主要原因是单位无公车运行维护预算安排。
六、市对下专项转移支付情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出
2020年用于保障永昌街道社区卫生服务中心机构正常运转的支出5,031,577.05元,较上年增116,544.59元,增2.37%,主要原因是工资福利支出增加、工会经费增加、事业单位医疗增加。其中:
1.工资福利支出4,967,770.05元,占基本支出的98.73%,较上年增112,696.59元,同比增2.32%,主要原因是人员工资正常晋升;
2.商品和服务支出63,807.00元,占基本支出的1.27%,较上年增3,848.00元,同比增6.42%,主要原因是上缴工会经费的工资水平基数增加;
3.对个人和家庭的补助0元,占基本支出的0%,较上年增0元,同比增0%,主要原因是单位无对个人和家庭的补助。
(二)项目支出
2020年部门预算项目支出0元,较上年增0元,同比增0%,主要原因是单位无项目支出预算安排。
八、其他公开信息
(一)机关运行经费安排情况
办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)0元,较上年增0元,同比增0%,占基本支出的0%,主要原因主要是单位无机关运行经费预算安排。
(二)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。
2020年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中:货物类0元,工程类0元,服务类0元。政府采购预算资金中:一般公共预算0元,政府性基金0元,其他资金0元。
(三)重点项目预算绩效目标情况
2020年永昌街道社区卫生服务中心单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。
(四)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
九、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
十、2020年预算公开表
01.部门财务收支总体情况表 1
02.部门收入总体情况表 2
03.部门支出总体情况表 3
04.部门财政拨款收支总体情况表 4
05.部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表5
06.部门基本支出情况表 6
07.部门政府性基金预算支出情况表 7
08.财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 8
09.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 9
10.本级项目支出绩效目标表(本次下达) 10
11.本级项目支出绩效目标表(另文下达) 11
12.对下转移支付绩效目标表 12
13.部门政府采购情况表 13
14.部门整体绩效目标 14
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